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、W公司為增值稅一般納稅人,2021年11月購進一批原材料,增值稅專用發(fā)票上注明金額50萬元;支付相關運費,取得增值稅專用發(fā)票上注明金額2萬元,材料已驗收入庫,貨款已支付,計算應該繳納的稅費,并進行會計處理。(6分)

2022-12-20 10:53
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-12-20 10:55

你好;? ? ? ? 借 原材料- 52萬? ;應交稅費-應交增值稅? 6.5%2B0.18? 貸銀行存款58.68? ;? ? ? 進項稅? =6.68金額哈 ;? ? ??

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同學你好 借原材料 借進項 貸銀行存款 這樣
2022-12-20
姐原材料52萬 應交稅費應交增值稅進項50萬*13%加上2萬*9% 貸銀行存款
2022-12-20
你好;? ? ? ? 借 原材料- 52萬? ;應交稅費-應交增值稅? 6.5%2B0.18? 貸銀行存款58.68? ;? ? ? 進項稅? =6.68金額哈 ;? ? ??
2022-12-20
你好 1 借,原材料102 借,應交稅費——應增進13.18 貸,銀行存款115.18
2022-06-20
您好 借 原材料200000+3000=203000 借 應交稅費-應交增值稅-進項稅額26000+270=26270 貸 應付賬款226000 貸 銀行存款3270
2021-12-05
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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