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五、業(yè)務(wù)題(每小題2分,共40分)eC公司為一般納稅人,2021年12月份該公司發(fā)生的部分經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下,編制相關(guān)會(huì)計(jì)分錄(該公司存貨采用實(shí)際成本計(jì)價(jià);假定運(yùn)費(fèi)不考慮增值稅?!霸谕疚镔Y”、“原材料”、“應(yīng)交稅費(fèi)”、“生產(chǎn)成本”、“庫(kù)存商品”科目要求寫(xiě)出明細(xì)科目及項(xiàng)目專(zhuān)欄,其他明細(xì)科目不作要求。)11、20日,向廣鑫公司銷(xiāo)售A產(chǎn)品800件,單價(jià)160元,計(jì)128000元,增值稅稅率13%,全部款項(xiàng)尚未收到。12、20日,結(jié)轉(zhuǎn)已銷(xiāo)A產(chǎn)品的銷(xiāo)售成本86000元。13、22日,以銀行存款交納上月應(yīng)交稅城建稅3300元。e14、25日,庫(kù)存現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)短缺200元。已按程序向主管領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。15、26日,將資本公積250000元轉(zhuǎn)增為資本。16、31日,分配本月工資費(fèi)用,其中:A產(chǎn)品工人工資28000元,車(chē)間管理人員工資5000元,行政管理人員工資3000元。17、31日,計(jì)提本月固定資產(chǎn)折舊費(fèi),其中生產(chǎn)車(chē)間2200元,管理部門(mén)1300元。e18、31日,計(jì)提本月應(yīng)負(fù)擔(dān)但尚未支付的短期借款利息3600元。19、31日,將本期實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)216000元轉(zhuǎn)入“利潤(rùn)分配”賬戶(hù)。

2022-12-20 10:19
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-12-20 10:22

您好 11、20日,向廣鑫公司銷(xiāo)售A產(chǎn)品800件,單價(jià)160元,計(jì)128000元,增值稅稅率13%,全部款項(xiàng)尚未收到。 借:應(yīng)收賬款128000%2B16640=144640 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 128000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額 128000*0.13=16640 12、20日,結(jié)轉(zhuǎn)已銷(xiāo)A產(chǎn)品的銷(xiāo)售成本86000元。 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 86000 貸:庫(kù)存商品 86000 13、22日,以銀行存款交納上月應(yīng)交稅城建稅3300元。e 借:應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅 3300 貸:銀行存款 3300 14、25日,庫(kù)存現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)短缺200元。已按程序向主管領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。 借:待處理財(cái)產(chǎn)損益 200 貸:庫(kù)存現(xiàn)金 200 15、26日,將資本公積250000元轉(zhuǎn)增為資本。 借;資本公積 250000 貸:實(shí)收資本 250000 16、31日,分配本月工資費(fèi)用,其中:A產(chǎn)品工人工資28000元,車(chē)間管理人員工資5000元,行政管理人員工資3000元。 借:生產(chǎn)成本 28000 借:制造費(fèi)用 5000 借:管理費(fèi)用 3000 貸:應(yīng)付職工薪酬 28000%2B5000%2B3000=36000 17、31日,計(jì)提本月固定資產(chǎn)折舊費(fèi),其中生產(chǎn)車(chē)間2200元,管理部門(mén)1300元。e 借:制造費(fèi)用 2200 借:管理費(fèi)用 1300 貸:累計(jì)折舊 2200%2B1300=3500 18、31日,計(jì)提本月應(yīng)負(fù)擔(dān)但尚未支付的短期借款利息3600元。 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用 3600 貸:應(yīng)付利息 3600 19、31日,將本期實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)216000元轉(zhuǎn)入“利潤(rùn)分配”賬戶(hù)。 借:本年利潤(rùn) 216000 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 216000

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您好 11、20日,向廣鑫公司銷(xiāo)售A產(chǎn)品800件,單價(jià)160元,計(jì)128000元,增值稅稅率13%,全部款項(xiàng)尚未收到。 借:應(yīng)收賬款128000%2B16640=144640 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 128000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額 128000*0.13=16640 12、20日,結(jié)轉(zhuǎn)已銷(xiāo)A產(chǎn)品的銷(xiāo)售成本86000元。 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 86000 貸:庫(kù)存商品 86000 13、22日,以銀行存款交納上月應(yīng)交稅城建稅3300元。e 借:應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅 3300 貸:銀行存款 3300 14、25日,庫(kù)存現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)短缺200元。已按程序向主管領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。 借:待處理財(cái)產(chǎn)損益 200 貸:庫(kù)存現(xiàn)金 200 15、26日,將資本公積250000元轉(zhuǎn)增為資本。 借;資本公積 250000 貸:實(shí)收資本 250000 16、31日,分配本月工資費(fèi)用,其中:A產(chǎn)品工人工資28000元,車(chē)間管理人員工資5000元,行政管理人員工資3000元。 借:生產(chǎn)成本 28000 借:制造費(fèi)用 5000 借:管理費(fèi)用 3000 貸:應(yīng)付職工薪酬 28000%2B5000%2B3000=36000 17、31日,計(jì)提本月固定資產(chǎn)折舊費(fèi),其中生產(chǎn)車(chē)間2200元,管理部門(mén)1300元。e 借:制造費(fèi)用 2200 借:管理費(fèi)用 1300 貸:累計(jì)折舊 2200%2B1300=3500 18、31日,計(jì)提本月應(yīng)負(fù)擔(dān)但尚未支付的短期借款利息3600元。 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用 3600 貸:應(yīng)付利息 3600 19、31日,將本期實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)216000元轉(zhuǎn)入“利潤(rùn)分配”賬戶(hù)。 借:本年利潤(rùn) 216000 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 216000
2022-12-20
你好 1、20日,向廣鑫公可箱售4產(chǎn)省800件.年價(jià)160元,計(jì)128000元,增值稅13%,全部原項(xiàng)問(wèn)未收到。 借:應(yīng)收賬款?,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額) 12、20日,結(jié)轉(zhuǎn)已銷(xiāo)A產(chǎn)出的詩(shī)售成本86000元。 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 ?,?貸:庫(kù)存商品 13、22日,以銀行存款繳納上月應(yīng)交稅城建3300元 借:應(yīng)交稅費(fèi),貸:銀行存款 14,25口,庫(kù)存現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)短缺200元已按程序向主管領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。 借:待處理財(cái)產(chǎn)損益,貸:庫(kù)存現(xiàn)金 15,26日.將資木公積250000元轉(zhuǎn)增為資本, 借:資本公積,貸:實(shí)收資本? 16.31日,分配本月工資費(fèi)用,共中:A產(chǎn)品工人工資2800元,車(chē)間管理人員工資5000元,行政管理人員工資3000元, 借:生產(chǎn)成本,制造費(fèi)用,管理費(fèi)用,貸:應(yīng)付職工薪酬? 17、31日.計(jì)提本月固定資產(chǎn)折舊費(fèi),期中生產(chǎn)車(chē)間2200元,管理車(chē)間1300元。 借:制造費(fèi)用,管理費(fèi)用,貸:累計(jì)折舊 18,31日,計(jì)提本月應(yīng)負(fù)擔(dān)但尚未支付的短期借款利息3600元。 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用,貸:應(yīng)付利息 19、31日,將本期實(shí)觀的凈利潤(rùn)216000元轉(zhuǎn)入“利潤(rùn)分配”賬戶(hù)。 借:本年利潤(rùn),貸:利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)?
2022-12-20
你好 1、20日,向廣鑫公可箱售4產(chǎn)省800件.年價(jià)160元,計(jì)128000元,增值稅13%,全部原項(xiàng)問(wèn)未收到。 借:應(yīng)收賬款?,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額) 12、20日,結(jié)轉(zhuǎn)已銷(xiāo)A產(chǎn)出的詩(shī)售成本86000元。 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 ?,?貸:庫(kù)存商品 13、22日,以銀行存款繳納上月應(yīng)交稅城建3300元 借:應(yīng)交稅費(fèi),貸:銀行存款 14,25口,庫(kù)存現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)短缺200元已按程序向主管領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。 借:待處理財(cái)產(chǎn)損益,貸:庫(kù)存現(xiàn)金 15,26日.將資木公積250000元轉(zhuǎn)增為資本, 借:資本公積,貸:實(shí)收資本? 16.31日,分配本月工資費(fèi)用,共中:A產(chǎn)品工人工資2800元,車(chē)間管理人員工資5000元,行政管理人員工資3000元, 借:生產(chǎn)成本,制造費(fèi)用,管理費(fèi)用,貸:應(yīng)付職工薪酬? 17、31日.計(jì)提本月固定資產(chǎn)折舊費(fèi),期中生產(chǎn)車(chē)間2200元,管理車(chē)間1300元。 借:制造費(fèi)用,管理費(fèi)用,貸:累計(jì)折舊 18,31日,計(jì)提本月應(yīng)負(fù)擔(dān)但尚未支付的短期借款利息3600元。 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用,貸:應(yīng)付利息 19、31日,將本期實(shí)觀的凈利潤(rùn)216000元轉(zhuǎn)入“利潤(rùn)分配”賬戶(hù)。 借:本年利潤(rùn),貸:利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)?
2022-12-20
你好 1、20日,向廣鑫公可箱售4產(chǎn)省800件.年價(jià)160元,計(jì)128000元,增值稅13%,全部原項(xiàng)問(wèn)未收到。 借:應(yīng)收賬款?,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額) 12、20日,結(jié)轉(zhuǎn)已銷(xiāo)A產(chǎn)出的詩(shī)售成本86000元。 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 ?,?貸:庫(kù)存商品 13、22日,以銀行存款繳納上月應(yīng)交稅城建3300元 借:應(yīng)交稅費(fèi),貸:銀行存款 14,25口,庫(kù)存現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)短缺200元已按程序向主管領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。 借:待處理財(cái)產(chǎn)損益,貸:庫(kù)存現(xiàn)金 15,26日.將資木公積250000元轉(zhuǎn)增為資本, 借:資本公積,貸:實(shí)收資本? 16.31日,分配本月工資費(fèi)用,共中:A產(chǎn)品工人工資2800元,車(chē)間管理人員工資5000元,行政管理人員工資3000元, 借:生產(chǎn)成本,制造費(fèi)用,管理費(fèi)用,貸:應(yīng)付職工薪酬? 17、31日.計(jì)提本月固定資產(chǎn)折舊費(fèi),期中生產(chǎn)車(chē)間2200元,管理車(chē)間1300元。 借:制造費(fèi)用,管理費(fèi)用,貸:累計(jì)折舊 18,31日,計(jì)提本月應(yīng)負(fù)擔(dān)但尚未支付的短期借款利息3600元。 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用,貸:應(yīng)付利息 19、31日,將本期實(shí)觀的凈利潤(rùn)216000元轉(zhuǎn)入“利潤(rùn)分配”賬戶(hù)。 借:本年利潤(rùn),貸:利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)?
2022-12-20
同學(xué)你好 你的問(wèn)題是什么
2022-12-20
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