同學(xué)你好 對的 按照實際的來
請問老師月末計提企業(yè)所得稅中,實際應(yīng)納所得稅額適用于2019年小型微利企業(yè)稅收優(yōu)惠政策,請問如何計算實際應(yīng)納稅額,企業(yè)是一般納稅人,請問4.實際應(yīng)納所得稅如何計算出來的
老師你好 問小型微利企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策,年應(yīng)納稅所得額5萬,減按25%計入應(yīng)納稅所得額即12500,再按20%稅率繳納企業(yè)所得稅即2500元。對嗎
老師,小型微利企業(yè),如果應(yīng)納稅所得額是150萬,請問,怎么計算預(yù)繳的企業(yè)所得稅?
老師你好 請問2022年小型微利企業(yè)所得稅如果是應(yīng)納稅額是120萬 請問還是按實際5%計算應(yīng)納稅額嗎
老師你好,2022年 企業(yè)所得稅小微企業(yè),應(yīng)納所得稅額小于100萬,按照2.5%算,2023年不減半了,稅率按5%,那請問2022年企業(yè)所得稅匯算清繳的時候,企業(yè)所得稅是按2.5%還是5%呢
網(wǎng)上核銷外經(jīng)證要哪些資料
2024年匯算清繳是5月份做的,匯算清繳超了300萬,我這個月申報增值稅時附加那里是不是就不能選擇小微享受減半政策了?
期末余額寫左邊還是右邊
2024年匯算清繳是5月份做的,匯算清繳超了300萬,我這個月申報增值稅時附加那里是不是就不能選擇小微享受減半政策了?
老師,您好,我在做5月份的賬的時候,只是計提了工資,編制分錄如下: 借:管理費用 貸:應(yīng)付職工薪酬 5月有個稅,但是我只是申報了,沒有在分錄里面體現(xiàn)出要交個稅來,現(xiàn)在我在做6月份的賬的時候,我是否可以這樣做分錄 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 貸:銀行存款 然后又是計提個稅分錄 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 我這樣把5月份的個稅算在6月份里面,是否可以?
老師: 我想問一下:我們平時不發(fā)工資,員工要用錢都是預(yù)支,年底發(fā)工資。平時按工資表申報個稅。那年底發(fā)工資時個稅如何申報。要繳納個稅嗎?
老師好,請問利潤表上主營業(yè)務(wù)稅金及附加包含印花稅嗎
雙2/3是什么意思 解釋一下吧
公司收到個人所得稅代扣代繳手續(xù)費,需要開發(fā)票對嗎
老師:新公司怎樣設(shè)置科目
那比如是120萬 是分級按100萬的2.5%+20萬的5%這樣計算嗎? 還是按120萬的5%
同學(xué)你好 按照分級按100萬的2.5% 20萬的5%這樣計算
好的 明白了
但是如果超過三百萬了那就是總金額乘以25%
好的 謝謝
同學(xué)你好 滿意請給五星好評,謝謝