不對(duì) 這個(gè)企業(yè)出錢 車給個(gè)人 就是企業(yè)給個(gè)人買車 贈(zèng)送的 按福利費(fèi)處理 合并到工資算個(gè)稅
本年7月,M汽車制造公司生產(chǎn)甲型小汽車30輛,乙型小汽車50輛(作為獎(jiǎng)勵(lì)發(fā)放給優(yōu)秀員工)。甲和乙均由M汽車制造公司的A車間生產(chǎn),其A車間只生產(chǎn)這兩種型號(hào)的汽車。每輛甲型汽車的直接材料成本8萬(wàn)元,直接人工成本2.5萬(wàn)元。每輛乙型汽車的直接材料成本為10萬(wàn)元,直接人工成本1萬(wàn)元。A車間歸集的制造費(fèi)用合計(jì)4萬(wàn)元。針對(duì)制造費(fèi)用現(xiàn)有兩種分配方法可供選擇:一種是生產(chǎn)工時(shí)比例法,生產(chǎn)甲、乙小汽車的工時(shí)分別為50小時(shí)和150小時(shí);另一種是生產(chǎn)工人工資比例法,生產(chǎn)甲、乙小汽車的工人工資分別為10萬(wàn)元、10萬(wàn)元。甲型小汽車的銷售價(jià)格為每輛40萬(wàn)元,乙型小汽車無(wú)銷售價(jià)格也無(wú)同類汽車的銷售價(jià)格。甲、乙兩種小汽車的消費(fèi)稅稅率均為25%,成本利潤(rùn)率均為8%。 請(qǐng)對(duì)上述業(yè)務(wù)進(jìn)行納稅籌劃。
老師您好請(qǐng)教一下,我新接手了一家公司賬務(wù),我公司名下有一輛汽車,是本公司員工掛靠在我們公司買的,法人每個(gè)月代付供車款,員工還款給法人。但是這輛車是三年前買的,沒(méi)有入賬?,F(xiàn)在需要辦理車輛過(guò)戶手續(xù)(公司過(guò)回該員工),我們公司需要怎么賬務(wù)處理呢?
甲公司為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%。2021年5月的交易事項(xiàng)如下: (1)對(duì)行政管理部門使用的設(shè)備進(jìn)行日常維修,應(yīng)付企業(yè)內(nèi)部維修人員工資60000 元。 (2)為公司總部下屬3位部門經(jīng)理每人配備汽車一輛免費(fèi)使用,假定每輛汽車每月計(jì)提折舊4000元。 (3)月末,分配職工工資7200000元,其中直接生產(chǎn)產(chǎn)品人員工資4600000元,車間管理人員工資1000000元,企業(yè)行政管理人員工資1000000元,專設(shè)銷售機(jī)構(gòu)人員工資600000元。 (4)按規(guī)定計(jì)算代扣代交職工個(gè)人所得稅30000元。(5)以現(xiàn)金支付職工王某生活困難補(bǔ)助70000元。 要求:根據(jù)上述資料,完成下列問(wèn)題。(答案金額單位用元表示) 1.根據(jù)上述資料(1),寫出甲公司5月份行政部門設(shè)備日常維修費(fèi)業(yè)務(wù)支付內(nèi)部維修人員工資的會(huì)計(jì)分錄。 2.根據(jù)上述資料(2),分別寫出甲公司5月份為3位部門經(jīng)理免費(fèi)提供汽車計(jì)提的職工福利費(fèi)用以及當(dāng)月對(duì)這3輛汽車計(jì)提折舊的會(huì)計(jì)分錄。 3根據(jù)上述資料(3),寫出該公司月末計(jì)提職工工資的會(huì)計(jì)分錄。 4.根據(jù)上述資料(4)寫出該公司當(dāng)月計(jì)算代扣代交職工個(gè)人所得稅的會(huì)計(jì)分錄。 5根據(jù)上述資料(5)寫出該公司以現(xiàn)金支付職工王某生活困難補(bǔ)助的會(huì)計(jì)分錄。
非貨幣性職工薪酬核算分錄題!!!解答就好!不要問(wèn)別的!我不能回!第一題的車應(yīng)該是購(gòu)買的!業(yè)務(wù)題請(qǐng)寫出相應(yīng)的題號(hào)和相應(yīng)的完整分錄及數(shù)字1.乙公司為總部各部門經(jīng)理級(jí)別以上職工提供汽車免費(fèi)使用,同時(shí)為副總裁以上高級(jí)管理人員每人租賃一套住房。乙公司總部共有部門經(jīng)理以上職工30名,每人提供一輛桑塔納汽車免費(fèi)使用,假定每輛桑塔納汽車每月計(jì)提折舊1500元;該公司共有副總裁以上高級(jí)管理人員10名,公司為其每人租賃一套面積為250平方米公寓,月租金為每套10000元(含稅)。2.甲公司為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%。2021年1月甲公司董事會(huì)決定將本公司生產(chǎn)的500件產(chǎn)品作為福利發(fā)放給公司員工(70名生產(chǎn)工人,30名管理人員)。該批產(chǎn)品的單件成本為1.2萬(wàn)元,市場(chǎng)銷售價(jià)格為每件2萬(wàn)元(不含增值稅)。不考慮其他相關(guān)稅費(fèi)。
6.甲公司為增值稅一般納稅人,甲公司的會(huì)計(jì)人員在日常工作中對(duì)本公司的涉稅事項(xiàng)進(jìn)行了如下處理;(1)甲公司向乙公司開(kāi)具發(fā)票時(shí),除了蓋發(fā)票專用章以外,有時(shí)也用公章或財(cái)務(wù)專用章來(lái)代替發(fā)票專用章。(2)甲公司無(wú)償贈(zèng)送給丙公司(一般納稅人)貨物,丙公司要求甲公司開(kāi)具增值稅專用發(fā)票,甲公司拒絕開(kāi)具增值稅專用發(fā)票,只開(kāi)具了增值稅普通發(fā)票。(3)甲公司向自然人借款的利息支出在企業(yè)所得稅稅前進(jìn)行了扣除。(4)甲公司因公購(gòu)買一批小汽車,但是車輛登記在本公司員工個(gè)人名下(車輛是以本公司員工的名義購(gòu)買的),甲公司未代扣代繳個(gè)人所得稅。(5)甲公司無(wú)租使用丁公司的房產(chǎn),一直未繳納房產(chǎn)稅。(6)甲公司購(gòu)置一塊城鎮(zhèn)土地,該土地已經(jīng)按照合同約定交付土地時(shí)間交付,但尚未取得土地使用證,因此一直未繳納城鎮(zhèn)土地使用稅。(7)甲公司和戊銀行簽訂了一份借款合同,但由于客觀原因一直未兌現(xiàn),該合同因此沒(méi)有貼花繳納印花稅。任務(wù)要求:分別指出甲公司的會(huì)計(jì)人員對(duì)上述涉稅事項(xiàng)的處理是否合法,并說(shuō)明理由。
老師:請(qǐng)問(wèn)我們單位是房東,租戶也是單位因?yàn)樘厥庠蜃屍渌麊挝淮蹲饨鸾o我們可以嗎?如果可以發(fā)票能不能開(kāi)給我們的祖戶?
公司是做跨境電商的 一家深圳貿(mào)易公司 和一家香港公司 目前基本是B2B形式出口給香港公司做退稅 再通過(guò)香港公司在亞馬遜平臺(tái)售賣。 現(xiàn)在遇到一個(gè)問(wèn)題,想咨詢一下老師,就是 目前合作的一家供應(yīng)商經(jīng)常被函調(diào),而且時(shí)間很久才函調(diào)結(jié)束,我想問(wèn)我們 可以讓供應(yīng)商開(kāi)一家小規(guī)模分公司 ,給我這邊開(kāi)普票 正常報(bào)關(guān)出口 不做退稅嗎
增值稅系統(tǒng)出現(xiàn)問(wèn)題手動(dòng)填的進(jìn)項(xiàng)申報(bào)了,明天更正可以嗎?
連續(xù)滿500之前的營(yíng)業(yè)收入是不是都是按照1%收增值稅,然后自動(dòng)升級(jí)后就按照服務(wù)業(yè)的6%收增值稅,不考慮抵扣的情況下可以節(jié)約偏前面500萬(wàn)*5%=25萬(wàn)元的增值稅啊
請(qǐng)問(wèn) 對(duì)話CFO 是什么課程呢?
兩個(gè)股東,總注冊(cè)資金20萬(wàn),各認(rèn)繳出資10萬(wàn),都未實(shí)繳,近期季度報(bào)表利潤(rùn)有3600元,現(xiàn)有一位股東要把股份全部轉(zhuǎn)讓,轉(zhuǎn)讓金額1800元合理嗎,稅務(wù)那邊會(huì)不會(huì)不同意
連續(xù)滿500之前的營(yíng)業(yè)收入是不是都是按照1%收增值稅,然后自動(dòng)升級(jí)后就按照服務(wù)業(yè)的6%收增值稅,不考慮抵扣的情況下,這樣比直接注冊(cè)一般納稅人可以節(jié)約前面500萬(wàn)*5%=25萬(wàn)元的增值稅啊。
老師,我們公司三個(gè)月沒(méi)發(fā)工資,個(gè)稅當(dāng)時(shí)按0申報(bào),一下發(fā)三個(gè)月工資,在一個(gè)月呢?還是把之前申報(bào)的改了?
老師,12月資產(chǎn)負(fù)債表的中的應(yīng)付職工薪酬是指12月份單月的工資嗎
為什么新增員工申報(bào)個(gè)稅卻查不到