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53.某企業(yè)為增值稅一般納稅人,2021年7月有關(guān)經(jīng)營情況如下:(1)購進(jìn)一批材料,取得增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款200000元,因外購材料,取得承運(yùn)部門開具的普通發(fā)票,注明運(yùn)費(fèi)6000元;(2)購進(jìn)一臺(tái)機(jī)器設(shè)備,取得增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款16000元,稅額2080元。同時(shí)支付運(yùn)費(fèi)2000元,取得增值稅專用發(fā)票;(3)對(duì)外銷售甲類啤酒40噸,不含稅價(jià)格為4800元/噸;銷售乙類啤酒32噸,不含稅價(jià)格為2980元/噸;(4)將企業(yè)自產(chǎn)的2噸乙類啤酒作為福利發(fā)放給本企業(yè)職工。已知:甲類啤酒的消費(fèi)稅稅率為250元/噸,乙類啤酒的消費(fèi)稅稅率為220元/噸。要求:(1)計(jì)算該公司本月應(yīng)納增值稅稅額;(5分)(2)計(jì)算該公司本月應(yīng)納消費(fèi)稅稅額。(3分)

2022-12-17 19:40
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-12-17 19:43

你好同學(xué),稍等回復(fù)您

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齊紅老師 解答 2022-12-18 19:11

(1)計(jì)算該公司本月應(yīng)納增值稅稅額=4800*40*0.13+32*2980*0.13+2*2980*0.13-200000*0.13-6000*0.09-2080-2000*0.09

頭像
齊紅老師 解答 2022-12-18 19:13

(2)計(jì)算該公司本月應(yīng)納消費(fèi)稅稅額=40*250+32*220+2*220

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同學(xué)你好, 本月應(yīng)納增值稅稅額= -200000*13%-2080-2000/1.09*9%%2B4800*40*13%%2B2980*32*13%%2B2980*2*13%=9886.46元 本月應(yīng)納增值稅稅額=250*40%2B220*(32%2B2)=17480元 很高興為您解答,滿意請(qǐng)給五星哦,感謝!
2022-12-17
同學(xué)你好,正在計(jì)算中請(qǐng)稍后
2022-12-17
1,-200000×13%-2080-2000×9%+40×4800×13%+32×2980×13%+2×2980×13% 2,40×250+34×220 你計(jì)算一下結(jié)果同學(xué)
2022-12-17
同學(xué)你好,正在計(jì)算中請(qǐng)稍后
2022-12-17
你好同學(xué),稍等回復(fù)您
2022-12-17
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