如果你已經(jīng)銷售出去了,對方給你開了紅字發(fā)票,可以這么做的
4S店企業(yè),廠家返利,如果我售出的車輛已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本,我沖主營業(yè)務(wù)成本, 借銀行存款, 貸主營業(yè)務(wù)成本,負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項轉(zhuǎn)出 是這樣嗎
老師您好,我想問下4s店有一筆賬務(wù):借:應(yīng)收帳款~廠家返款,貸:主營業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅~進項 這筆分錄是什么意思呢
請問老師,我們都是用的預(yù)付款給廠家進貨,廠家有個返利,這個我要怎么做賬呢?謝謝
請教老師,我們都是用的預(yù)付款給廠家進貨,廠家有個返利,這個我要怎么做賬呢?借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)是這樣嗎謝謝老師了
老師您好,有筆業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)不過來了。請教您 2月份銷項稅額:6700。 2月份待認(rèn)證進項稅額:6900。 收到廠家返利,我給廠家開具了紅字信息表,收到廠家紅字進項發(fā)票。 報稅時做的進項稅額轉(zhuǎn)出。 (分錄:借:預(yù)付賬款-*公司 貸:庫存商品- A產(chǎn)品 應(yīng)交稅費-進項稅額轉(zhuǎn)出300) 2月認(rèn)證進項稅額6900,應(yīng)交增值稅:100。 結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額:借:進項稅6900 貸:待認(rèn)證進項稅額 6900 結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅:借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅 貸:未交增值稅 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅 下面這個結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅我就轉(zhuǎn)不過來了
你好,我公司在個體工商戶那買的空調(diào),需要個體工商戶開13%的專票,個體工商戶說他要申請才可以開,請問個體工商戶可以申請開13點的專票嗎
老師你好,請問做股權(quán)轉(zhuǎn)讓稅務(wù)局不通過給出企業(yè)原因(企業(yè)應(yīng)按企業(yè)所轉(zhuǎn)讓股權(quán)的公允價值申報轉(zhuǎn)讓,納稅人需要補充:股權(quán)轉(zhuǎn)讓雙方身份證明,按規(guī)定需要進行資產(chǎn)評估,需要提供具有法定資質(zhì)的中介機構(gòu)出具的凈資產(chǎn)或土地房產(chǎn)等資產(chǎn)價值評估報告,計稅依據(jù)明顯偏低但有正當(dāng)理由的證明材料)。實收資本是有的,但是凈資產(chǎn)賬面價值和未分配利潤都是負(fù)數(shù),做的是平價轉(zhuǎn)讓。凈資產(chǎn)公允價值填0。不想做資產(chǎn)評估報告,還能去怎么修改資料能更讓稅務(wù)那邊通過嗎?
為什么第一個月是小規(guī)模納稅人,第二個月就是一般納稅人了?
按財務(wù)會計和預(yù)算會計的角度分別解答一下
像這種題目如何判斷到底是選擇36%呢還是56%呢?我選擇56%的時候是驗算,它也是符合的,但答案是36%,像這種情況下怎么去用呢?
老師,就是那個工資表有沒有官方的模版,在哪里下載?還有就是那個專項附加扣除要不要在工資表里體現(xiàn)呢?
老師想去高新企業(yè)上班?對高新企業(yè)不怎么了解老師可以大概講一下高新企業(yè)嗎?
電商小規(guī)模公司采購一批快遞盒用于包裝,可否直接入銷售費用,還是先入材料,然后領(lǐng)多少轉(zhuǎn)多少銷售費用
學(xué)霸導(dǎo)師m10激活碼忘了
答案為什么是A 不是利用到期收益率求債務(wù)資本成本。不是讓未來現(xiàn)金流量現(xiàn)值等于籌資凈額嘛 不應(yīng)該是1020-5=1015 = 80*(P/A.k.3)+1000*(p/F,k,3)嘛