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(14)20日,接到銀行付款通知,支付電費(fèi)18100元,其中生產(chǎn)車間應(yīng)負(fù)擔(dān)16540元,行政管理部門應(yīng)負(fù)擔(dān)1400元,銷售部門負(fù)擔(dān)160元。(15)王云報(bào)銷差旅費(fèi)5500元,補(bǔ)付現(xiàn)金500元(16121日,生產(chǎn)車間領(lǐng)用甲材科500千克、乙材料200千克,用于B產(chǎn)品生產(chǎn),行政管理部門領(lǐng)用甲材料20千克(17)22日,以銀行存款支付本月產(chǎn)品廣告費(fèi)用5000元,增值稅300元。(18)23日,銷售甲材料100千克,價(jià)款12000元及增值稅1560元已收到,存入銀行。(19)25日,以銀行存款支付違章罰款2000元(20)29日,以銀行存款支付本年度長(zhǎng)期借款利息60000元。(21)以銀行存款支付電話費(fèi)1600元,其中:生產(chǎn)車間電話費(fèi)1000元,管理部門電話費(fèi)600元。(22)本月應(yīng)計(jì)提固定資產(chǎn)折舊14000元,其中:生產(chǎn)車間固定資產(chǎn)折舊8000元,行政管理部門固定資產(chǎn)折舊5000元,銷售機(jī)構(gòu)固定資產(chǎn)折1000元(23)匯總本月發(fā)生的制造費(fèi)用,按生產(chǎn)工人的工時(shí)比例分配。(24)假定B產(chǎn)品1100件全部完工,產(chǎn)品已經(jīng)驗(yàn)收入庫(kù);A產(chǎn)品而未完工。(結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本,分錄

2022-12-17 10:56
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-12-17 10:59

你好 (14)20日,接到銀行付款通知,支付電費(fèi)18100元,其中生產(chǎn)車間應(yīng)負(fù)擔(dān)16540元,行政管理部門應(yīng)負(fù)擔(dān)1400元,銷售部門負(fù)擔(dān)160元。 借:制造費(fèi)用,管理費(fèi)用,銷售費(fèi)用,貸:銀行存款 (15)王云報(bào)銷差旅費(fèi)5500元,補(bǔ)付現(xiàn)金500元 借:管理費(fèi)用,貸;其他應(yīng)收款,庫(kù)存現(xiàn)金 (16121日,生產(chǎn)車間領(lǐng)用甲材科500千克、乙材料200千克,用于B產(chǎn)品生產(chǎn),行政管理部門領(lǐng)用甲材料20千克 借;生產(chǎn)成本,管理費(fèi)用,貸:原材料 (17)22日,以銀行存款支付本月產(chǎn)品廣告費(fèi)用5000元,增值稅300元。 借:銷售費(fèi)用??,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),??貸:銀行存款 (18)23日,銷售甲材料100千克,價(jià)款12000元及增值稅1560元已收到,存入銀行。 借:銀行存款?,貸:其他業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) (19)25日,以銀行存款支付違章罰款2000元 借;營(yíng)業(yè)外支出,貸:銀行存款 (20)29日,以銀行存款支付本年度長(zhǎng)期借款利息60000元。 借;應(yīng)付利息,貸:銀行存款 (21)以銀行存款支付電話費(fèi)1600元,其中:生產(chǎn)車間電話費(fèi)1000元,管理部門電話費(fèi)600元。 借;管理費(fèi)用 ,貸:銀行存款 (22)本月應(yīng)計(jì)提固定資產(chǎn)折舊14000元,其中:生產(chǎn)車間固定資產(chǎn)折舊8000元,行政管理部門固定資產(chǎn)折舊5000元,銷售機(jī)構(gòu)固定資產(chǎn)折1000元 借:制造費(fèi)用,管理費(fèi)用,銷售費(fèi)用,貸:累計(jì)折舊 (23)匯總本月發(fā)生的制造費(fèi)用,按生產(chǎn)工人的工時(shí)比例分配。 借:生產(chǎn)成本,貸:制造費(fèi)用? (24)假定B產(chǎn)品1100件全部完工,產(chǎn)品已經(jīng)驗(yàn)收入庫(kù);A產(chǎn)品而未完工。(結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 借:庫(kù)存商品,貸:生產(chǎn)成本 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 ?,?貸:庫(kù)存商品

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