你好 (1)公司從b公司購入原材料一批,貸款60000元,取得增值稅專用發(fā)票,并確認(rèn)可抵扣,增值稅稅率13%,材料已驗(yàn)收入庫,價稅款尚未支付,該公司原材料按實(shí)際成本計(jì)價核算。 借:原材料??,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),??貸:應(yīng)付賬款 (2)公司按合同向三星公司預(yù)收貸款40000元,款項(xiàng)已存入銀行。 借:銀行存款,貸:預(yù)收賬款 (3)開出支票,退回出租包裝物押金3000元。 借:其他應(yīng)付款,貸:銀行存款 (4)公司向三星公司發(fā)出產(chǎn)品,計(jì)貸款50000元,增值稅6500元,開具增值稅專用發(fā)票。 借:預(yù)收賬款?,貸:主營業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) (5)以銀行存款支付欠C公司的購入原材料的應(yīng)付貸款為90000元。 借:應(yīng)付賬款,貸:銀行存款 (6)收到三星公司補(bǔ)付貸款18500元,款已收存銀行 借:銀行存款,貸:預(yù)收賬款 (7)公司將確實(shí)無法支付的應(yīng)付款項(xiàng),15000元予以轉(zhuǎn)銷。 借:應(yīng)付賬款,貸:營業(yè)外收入? (8)向農(nóng)民購入農(nóng)產(chǎn)品一批,實(shí)際支付價款為45萬元,貸款已付,農(nóng)產(chǎn)品已驗(yàn)收入庫。 借:原材料??,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),??貸:銀行存款 (9)從小規(guī)模企業(yè)購入材料一批,價款33000元。公司開出企業(yè)承兌匯票一張,材料已入庫。 借:原材料? ,? 貸:應(yīng)付票據(jù) (10)在建廠房領(lǐng)用材料用于工程建設(shè),實(shí)際成本500000元,進(jìn)項(xiàng)稅額8000元 借;在建工程,貸;原材料 11、銷售給某企業(yè)a產(chǎn)品一批貸款300000元,增值稅稅款39000元,開具增值稅專用發(fā)票款項(xiàng)尚未收到。 借:應(yīng)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
一般 一個地方的供應(yīng)商 經(jīng)常被函調(diào) 是什么原因?
我們學(xué)的時候說增值稅銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)是增值稅專用發(fā)票,銷項(xiàng)是普通發(fā)票也可以抵進(jìn)項(xiàng)是增值稅專用發(fā)票的稅額嗎?
24年賬里面有以前年度損益調(diào)整。這個金額在25年匯算時需要在匯算表里填寫嗎?
請問銷售家電享受政府補(bǔ)貼賬務(wù)處理是 借:應(yīng)收-乄x(實(shí)收部分) 應(yīng)收-政府補(bǔ)貼款(優(yōu)惠部分金額) 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 收到貨款:借:銀存 貸:應(yīng)收-xx(個人) 這樣對嗎
這題選什么呢?。。。。。。為什么呢
農(nóng)業(yè)合作社可以上社保么?
注冊資金100萬,實(shí)繳投入150萬,那多投的50萬需要交印花稅么
今年匯繳清算怎么沒有出現(xiàn)風(fēng)險測評?是需要按什么按鈕,才會風(fēng)險測評
個體戶定期定額改成查賬征收了,是一定要做賬嗎?
老師,您好!公司出售不動產(chǎn)掛的其它應(yīng)付款,要怎么調(diào)到固定資產(chǎn)?