您好 解答如下 借:應(yīng)收票據(jù)? 113000 ? 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 100000 ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅)13000
銷售商品一批,貨款總計(jì)80000元,適用增值稅稅率為13%。已開車增值稅專用發(fā)票,并當(dāng)日收到購貨方的商業(yè)承兌匯票一張,面值90400元,期限3個(gè)月
100萬元,增值稅額為13萬元,發(fā)票已交購貨方,并收到購貨方開出并承兌商業(yè)承兌匯票。該批商品的實(shí)際成本是80萬元
采用商業(yè)匯票結(jié)算方式銷售a產(chǎn)品30件,每件售價(jià)300元,價(jià)款9000元,增值稅稅額1170元,商品已發(fā)出并收到購貨單開出承兌的商業(yè)匯票一張,金額為10170元
(22)購入材料一批,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為100000元,增值稅額13000元,發(fā)生運(yùn)費(fèi)1000元(假設(shè)運(yùn)費(fèi)不考慮增值稅),已開出轉(zhuǎn)賬支票支付上述款項(xiàng),材料尚未到達(dá)企業(yè);(23)上述材料運(yùn)達(dá)企業(yè),并已驗(yàn)收入庫。(24)銷售B產(chǎn)品一批,開具的增值稅專用發(fā)票上注明售價(jià)為100000元,增值稅稅額13000元,收到購貨方開出的銀行承兌匯票一張,票面金額113000元,期限三個(gè)月;(25)結(jié)轉(zhuǎn)上述商品的成本是50000元;
企業(yè)為增值稅一般納稅人,銷售商品一批,增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為200000元,增值稅稅額為26000元,提貨單和增值稅專用發(fā)票已交購貨方,已收到購貨方開出并承諾的商業(yè)匯款。編制上述業(yè)務(wù)員的會(huì)計(jì)分錄
老師,問一下公司是一般納稅人小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,去年的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票勾選認(rèn)證了但是忘記入賬了?可以在今年入賬嗎?分錄需要怎么寫
老師,個(gè)稅申報(bào),如果已經(jīng)繳費(fèi)了,還能更正申報(bào)嗎?
老師你好,我們公司的全資子公司4月注銷了,對(duì)于這個(gè)子公司的投資收益的金額,導(dǎo)致利潤(rùn)增加。在利潤(rùn)表要列示到終止經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)嗎?
一般納稅人,為什么進(jìn)項(xiàng)夠用了,每個(gè)月還要交稅?
老師,所得稅匯算,業(yè)務(wù)招待費(fèi)和福利費(fèi),納稅調(diào)增后,實(shí)際利潤(rùn)就增加了,那是不是也需要把利潤(rùn)表也改成調(diào)整后的數(shù)據(jù),謝謝老師
郭老師,增值稅,不是費(fèi)用,也不是成本,利潤(rùn)表也不體現(xiàn),在哪體現(xiàn)我一年交多少,但用公司的流動(dòng)資金支付,那算是支付的什么
郭老師,股份有限公司和有限責(zé)任公司有什么區(qū)別嗎,有限責(zé)任公司可以變成股份有限公司嗎
補(bǔ)入固定資產(chǎn)怎么做賬?
企業(yè)租賃個(gè)人車輛,用于老板等管理人員等,產(chǎn)生的燃油費(fèi),修理費(fèi)等,可以接受專票嗎,可以抵扣嗎,可以稅前扣除嗎
看應(yīng)交稅費(fèi)科目余額表,能知道本年交的增值稅是多少?