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2022-12-16 20:50
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齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-12-16 21:03

1、借在建工程 525 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 65貸銀行存款590 借在建工程 30 貸原材料 30 借固定資產(chǎn)620 貸在建工程620

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齊紅老師 解答 2022-12-16 21:05

1、借在建工程 525 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 65貸銀行存款590 借在建工程 30 貸原材料 30 借固定資產(chǎn)555 貸在建工程555

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齊紅老師 解答 2022-12-16 21:08

2、2018年應(yīng)計(jì)提折舊 50+45=95 賬面凈值550-95-50=405,預(yù)計(jì)可回收金額為335萬元,需要計(jì)提減值405-335=70萬元 借資產(chǎn)減值損失 70貸固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備70

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齊紅老師 解答 2022-12-16 21:15

3、2019計(jì)提折舊(335-5)*5/15=110 借在建工程 220 固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備70 固定資產(chǎn)累計(jì)折舊255 貸固定資產(chǎn) 555 借在建工程56貸銀行存款56 借固定資產(chǎn)276 貸在建工程276

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1、借在建工程 525 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 65貸銀行存款590 借在建工程 30 貸原材料 30 借固定資產(chǎn)620 貸在建工程620
2022-12-16
您好!該企業(yè)平均職工人數(shù)為 (810%2B850%2B862%2B880)/4=850.5
2021-06-16
你好 具體是什么問題呢? ?
2023-03-21
你好,同學(xué),你這是要在網(wǎng)上報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表還是要做什么呢
2024-01-04
1.當(dāng)年應(yīng)交增值稅的計(jì)算過程是 (8600+200)*13%-6.5-390=747.5
2021-04-24
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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