你好,不可以的,簡(jiǎn)易計(jì)稅對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)抵扣不了。
提供物業(yè)管理服務(wù)的納稅人,向服務(wù)接受方收取的自來(lái)水水費(fèi),以扣除對(duì)外支付的自來(lái)水水費(fèi)后的余額為銷項(xiàng)額(必須選擇簡(jiǎn)易計(jì)稅方法),簡(jiǎn)易計(jì)稅的方法是什么,與一般計(jì)稅的區(qū)別
單選()可以選擇按簡(jiǎn)易辦法按照3%征收率計(jì)算繳納增值稅A一般納稅人銷售舊貨B一般納稅人銷售外購(gòu)的自來(lái)水C,一般納稅人銷售自產(chǎn)的用動(dòng)物毒素制成的生物制品D,一般納稅人銷售自己使用過(guò)的,不得抵扣且未抵扣進(jìn)項(xiàng)稅的固定資產(chǎn)
作為一般納稅人的自來(lái)水公司,銷售自來(lái)水按照簡(jiǎn)易計(jì)稅,那日常費(fèi)用進(jìn)項(xiàng)稅額可不可以抵扣?
自來(lái)水公司用簡(jiǎn)易計(jì)稅開(kāi)的專票3%的發(fā)票,我公司可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額嗎?
老師,您好,請(qǐng)問(wèn)一般納稅人,經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)有二手車銷售,是按照簡(jiǎn)易計(jì)稅的,按照簡(jiǎn)易計(jì)稅出來(lái)的銷項(xiàng)稅額,可以由進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣銷項(xiàng)么?
老師好,我算出來(lái)的稅比電子稅務(wù)局多0.03怎么辦
老師,您好!申報(bào)個(gè)稅超過(guò)5000元,是每個(gè)月都繳納個(gè)稅嗎?
25年拿到中級(jí)會(huì)計(jì)師證書(shū),但證書(shū)上批準(zhǔn)日期寫(xiě)的2024年,這樣子情況,做個(gè)稅加計(jì)扣除是填在25年的還是24年?
老師,想問(wèn)一下,就是你看這樣理解對(duì)嗎?就是比如我們是掛靠方,被掛靠方給甲方開(kāi)票,甲方給回款,扣除管理費(fèi),稅金,剩下的是不是應(yīng)該是被掛靠方應(yīng)該轉(zhuǎn)給我們得,我們得給被掛靠方開(kāi)票?另外,我們要給被掛靠方提供成本票,但是這個(gè)票,進(jìn)項(xiàng)稅額是可以抵扣的,所以被掛靠方是不是應(yīng)該把這筆稅款返還給我們?我們提供成本票,成本票的價(jià)款由我們承擔(dān)
你好,請(qǐng)問(wèn)已計(jì)提過(guò)了,過(guò)賬了,結(jié)不了賬是什么原因?
2024年4月份業(yè)務(wù),銷售費(fèi)用10萬(wàn)在5.31號(hào)之前沒(méi)有收到發(fā)票,納稅調(diào)增,8月份發(fā)票收到了,費(fèi)用是在9月份繳納企業(yè)所得稅之前扣除,還是在2025年匯算清繳時(shí)扣除
老師,一個(gè)運(yùn)輸公司承接教育局的校車接送小學(xué)生業(yè)務(wù),得到的財(cái)政補(bǔ)貼,需要給教育局開(kāi)發(fā)票嗎?
老師,被審計(jì)單位簽合同時(shí),多算了20多萬(wàn)的稅,算問(wèn)題嗎?
老師,應(yīng)收賬款年度周轉(zhuǎn)率=年度營(yíng)業(yè)收入/(年初應(yīng)收賬款+年末應(yīng)收賬款)/2,另一種方法是全年各月平均值均值怎樣理解?例如1月(1月期初+1月期末)/2,2月(2月期初+2月期末)/2,全部算出12個(gè)月平均值,然后再全部相加嗎?
老師,這個(gè)銀行工作試刷卡機(jī)的時(shí)候他們刷了一塊錢盡快,還有手續(xù)費(fèi),我這個(gè)憑證要怎么做呢
因?yàn)槲疫€有安裝水表的業(yè)務(wù),是按照一般納稅人來(lái)的。那我日常的辦公費(fèi)用啥的,不能按照一般納稅來(lái)抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎
還有其他的業(yè)務(wù)的話,費(fèi)用類的需要計(jì)算抵扣。