你好 借本年利潤(rùn),貸未分配利潤(rùn)?
2014年匯豐公司實(shí)現(xiàn)掉完凈利潤(rùn)500000,年初末分配利潤(rùn)的余額為零。年終將本年利潤(rùn)賬戶的貸方余額500000轉(zhuǎn)入利潤(rùn)分配賬戶,怎么做會(huì)計(jì)分錄
期末,將本年利潤(rùn)賬戶的貸方余額88000元轉(zhuǎn)入利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)賬戶。
【例題?多選題8】某公司年初“利潤(rùn)分配末分配利潤(rùn)”科目貨方余額為700000元,本年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)5000000元。本年提取盈余公積500000元,宣告分配現(xiàn)金股利2000000元。不考慮其他因素,該公司當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)及其分配的會(huì)計(jì)處理正確的有(A.結(jié)轉(zhuǎn)“利潤(rùn)分配”科目所屬明細(xì)科目余額時(shí):借:利潤(rùn)分配末分配利潤(rùn)2500000貸:利潤(rùn)分配提取法定盈余公積500000應(yīng)付現(xiàn)金股利2000000B.結(jié)轉(zhuǎn)本年實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)時(shí):借:利潤(rùn)分配末分配利潤(rùn)併:本年利潤(rùn)50000005000000C結(jié)轉(zhuǎn)本年實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)時(shí):借:本年利潤(rùn)5000000貸:利潤(rùn)分配一末分配利潤(rùn)5000000D結(jié)轉(zhuǎn)“利潤(rùn)分配〞科目所屬明細(xì)科目余額時(shí):借:利潤(rùn)分配提取法定盈余公積500000應(yīng)付現(xiàn)金股利2000000貨:利潤(rùn)分配末分配利潤(rùn)2500000
多選題·多選題:某公司年初“利潤(rùn)分配末分配利潤(rùn)”科目貨方余額為700000元,本年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)5000000元。本年提取盈余公積500000元,宣告分配現(xiàn)金股利2000000元。不考慮其他因素,該公司當(dāng)年結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)及其分配的會(huì)計(jì)處理正確的有()A.結(jié)轉(zhuǎn)“利潤(rùn)分配”科目所屬明細(xì)科目余額時(shí):借:利潤(rùn)分配末分配利潤(rùn)2500000貸:利潤(rùn)分配提取法定盈余公積500000應(yīng)付現(xiàn)金股利2000000B.結(jié)轉(zhuǎn)本年實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)時(shí):借:利潤(rùn)分配末分配利潤(rùn)併:本年利潤(rùn)50000005000000C結(jié)轉(zhuǎn)本年實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)時(shí):借:本年利潤(rùn)5000000貸:利潤(rùn)分配一末分配利潤(rùn)5000000D結(jié)轉(zhuǎn)“利潤(rùn)分配〞科目所屬明細(xì)科目余額時(shí):借:利潤(rùn)分配提取法定盈余公積500000應(yīng)付現(xiàn)金股利2000000貨:利潤(rùn)分配末分配利潤(rùn)2500000
將“本年利潤(rùn)”年末貸方余額500000元轉(zhuǎn)入“利潤(rùn)分配”
賬套是7月份開(kāi)始的,小規(guī)模納稅人7月份支付4-6月份的增值稅及附加稅費(fèi)怎么做分錄
賬套是7月份開(kāi)始的,小規(guī)模納稅人7月份支付4-6月份的增值稅及附加稅費(fèi)怎么做分錄,還要做計(jì)提嗎
請(qǐng)問(wèn)老師如果公司發(fā)放工資金額有點(diǎn)亂,我裝訂憑證的時(shí)候可以把工資表放在計(jì)提工資這張憑證的后邊嗎?發(fā)放工資那里就不放工資表了可以嗎
#提問(wèn)#老師,您好!股東實(shí)繳需要怎么個(gè)流程,是不是股東轉(zhuǎn)款到對(duì)公戶,備注投資款,如果股東是公司,股東的對(duì)公戶轉(zhuǎn)款到公司的對(duì)公戶,備注投資款,是這樣的嗎?
老師,這三證合一指哪三證呢?
麻煩問(wèn)下老師,我今天發(fā)現(xiàn)我們有一筆發(fā)票金額1300去年十二月開(kāi)過(guò)了,然后今年7月份又開(kāi)了一遍,去年12月對(duì)方?jīng)]有認(rèn)證,今年七月份的對(duì)方已經(jīng)認(rèn)證了,我是不是可以把去年12月份的紅沖,然后直接做去年對(duì)應(yīng)憑證的負(fù)數(shù)憑證就可以了啊,我們是執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。
期中建賬是用科目余額表嗎
公司之前認(rèn)繳的,現(xiàn)在實(shí)際繳納了需要做些什么?
老師,你好,麻煩問(wèn)一下用快賬軟件做賬,所有的票據(jù)也要錄入嗎?還是整理好放起來(lái)就行
老師,我們公司取得了一張汽車的紙質(zhì)發(fā)票,但是我們把發(fā)票弄丟了,現(xiàn)在該怎么辦