同學(xué)你好 1.做未開(kāi)票收入 2.做收入結(jié)轉(zhuǎn)成本 3.做收入結(jié)轉(zhuǎn)成本 4.做收入結(jié)轉(zhuǎn)成本 5.不管是沒(méi)出還是出了一部分都單獨(dú)做表統(tǒng)計(jì)登記
老師只簽購(gòu)銷(xiāo)合同,貨沒(méi)發(fā)出,也沒(méi)進(jìn)回來(lái),但是開(kāi)了銷(xiāo)售發(fā)票,我如何賬務(wù)處理,分錄怎么做
老師,比如我進(jìn)貨10件物品,現(xiàn)10件賣(mài)出,貨款已全部收到,發(fā)票也已開(kāi)出,但是實(shí)際發(fā)貨只發(fā)了4樣,我該如何做相關(guān)賬務(wù)處理如何結(jié)轉(zhuǎn)成本?
我們購(gòu)買(mǎi)的貨物已到貨,發(fā)票只開(kāi)了一部分,我們已經(jīng)把貨物全部銷(xiāo)售了,并且開(kāi)具了全額銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票,結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí)商品還有一部分沒(méi)有發(fā)票未入庫(kù),該業(yè)務(wù)如何處理
你好,老師,如果先暫估開(kāi)票了,但開(kāi)了后收回的進(jìn)項(xiàng)與暫估開(kāi)出的有部分貨票不一致,那要如何處理?
本月全額開(kāi)銷(xiāo)售發(fā)票,但是還有部分貨未生產(chǎn)出來(lái)未提貨,賬務(wù)處理如何做?
老師 張三把股份40萬(wàn)轉(zhuǎn)給李四怎么繳稅啊
你好老師,舊賬科目和我新賬的科目設(shè)置不同,而且他記賬方法是收付實(shí)現(xiàn)制,應(yīng)記應(yīng)收應(yīng)付的,他記成本收入。新賬該怎么建
老師,減資工商辦理后,股東之前實(shí)繳到位的出資,按照同等比例,可以直接把錢(qián)退給股東嗎
老師,咱們學(xué)習(xí)軟件中得全電發(fā)票實(shí)戰(zhàn)中為什么只有“藍(lán)字發(fā)票開(kāi)具”模塊能打開(kāi)操作,其他的怎么打不開(kāi)
老師,增值稅稅負(fù)和增值稅稅負(fù)率是一個(gè)意思嗎?還是兩個(gè)意思?怎么區(qū)分
請(qǐng)問(wèn)鄉(xiāng)村企業(yè)老板捐款給村里孤寡老人幾萬(wàn)元,這筆錢(qián)在企業(yè)里怎么做抵扣
為什么教材所得稅是營(yíng)業(yè)利潤(rùn)*25%,這個(gè)題又是稅前利潤(rùn)*(1-25%)
領(lǐng)用已計(jì)提過(guò)減值準(zhǔn)備的原材料,咋做賬,比如,原材料賬面價(jià)值80,已計(jì)提減值準(zhǔn)備20,全部領(lǐng)用,
存貨期末計(jì)量,如果原材料用來(lái)出售,那可變現(xiàn)凈值以該材料的估計(jì)售價(jià)-銷(xiāo)售稅費(fèi)對(duì)吧
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納?全國(guó)是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
那老師我問(wèn)題1,我當(dāng)月做了未開(kāi)票收入,那我開(kāi)票的那月還需要賬務(wù)處理嗎?
同學(xué)你好 對(duì)的 需要的 先紅沖未開(kāi)票收入然后再做開(kāi)票的收入
老師還是未票收入這個(gè)問(wèn)題,開(kāi)票當(dāng)月賬務(wù)上先紅沖處理,紅沖后再做一次確認(rèn)收入處理是嗎?
那我紅沖的那筆收入的成本需要紅沖么?
未開(kāi)票收入確認(rèn)當(dāng)月需要結(jié)轉(zhuǎn)成本么?
同學(xué)你好 對(duì)的 成本需要紅沖的