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(1)某事業(yè)單位對收回后不需要上繳財政的應收賬款按其期末余額的1%提取壞賬準備。2020年年末,收回后不需上繳財政的應收賬款余額為200000元。2021年2月5日,單位應收賬款發(fā)生壞賬損失1800元。2021年年末,應收賬款年末余額為120000元。請分別編制2020年末計提壞賬準備、2021年2月5日核銷壞賬、2021年年末計提壞賬準備的分錄。(2)甲事業(yè)單位經批準以某項專用設備與乙事業(yè)單位交換一批庫存物品。換出固定資產賬面原值500000元,已計提折舊100000元。該固定資產資產評估確認的價值480000元,收到乙單位的補價40000元,為換入庫存物品發(fā)生的相關費用20000元。請編制甲事業(yè)單位的會計分錄。(3)某行政單位接受一批受托轉贈物資,按照有關憑據證明的金額,該批物資的實際成本為25000元,接受委托的物資已驗收入庫。該行政單位根據協(xié)議承擔相關運輸費2000元,通過財政授權支付方式支付該筆費用。請分別編制收到受托轉贈物資、支付運輸費的分錄。
某行政單位2x19年3月25日接受紅十宇會委托儲存管理的物資。該批物資的成本為490000元,根據受托協(xié)議約定由該行政單位承擔相關稅費和運輸費,實際發(fā)生的稅費和運輸費為30000元,該行政單位將物資驗收入庫。2x19年5月27日將該批物資交付西部扶貧辦用于支持西部地區(qū)扶貧。6月10日接受A公司捐贈的一筆貨幣資金60000元,款項已存入開戶銀行。6月30日現金賬款核對中發(fā)現現金溢余200元,無法查明原因,報經領導批準后做現金盤盈處理。要求:請根據上述資料,編制有關的會計分錄。
(一)某事業(yè)單位2019年1月1日支付了2000000元購買了丙公司30%的股權:19年11月1日宣告發(fā)放現金股利80000元.2019年12月1日收到該現金股利:2020年1月1日處置該筆投資,發(fā)生相關稅費30000元,實際取得對價2500000元。要求:請根據上述資料,編制有關的會計分錄。(10分)(二)某行政單位2019年3月25日接受紅十宇會委托儲存管理的物資。該批物資的成本為490000元,根據受托協(xié)議約定由該行政單位承擔相關稅費和運輸費,實際發(fā)生的稅費和運輸費為30000元,該行政單位將物資驗收入庫。2019年5月27日將該批物資交付西部扶貧辦用于支持西部地區(qū)扶貧。6月10日接受A公司捐贈的一筆貨幣資金60000元,款項已存入開戶銀行。6月30日現金賬款核對中發(fā)現現金溢余200元,無法查明原因,報經領導批準后做現金盤盈處理根據上述資料編制有關的會計記錄
是新準則奧~某事業(yè)單位2019年1月1日支付了2000000元購買了丙公司30%的股權:19年11月1日宣告發(fā)放現金股利80000元.2019年12月1日收到該現金股利:2020年1月1日處置該筆投資,發(fā)生相關稅費30000元,實際取得對價2500000元。要求:請根據上述資料,編制有關的會計分錄。(10分)(二)某行政單位2019年3月25日接受紅十宇會委托儲存管理的物資。該批物資的成本為490000元,根據受托協(xié)議約定由該行政單位承擔相關稅費和運輸費,實際發(fā)生的稅費和運輸費為30000元,該行政單位將物資驗收入庫。2019年5月27日將該批物資交付西部扶貧辦用于支持西部地區(qū)扶貧。6月10日接受A公司捐贈的一筆貨幣資金60000元,款項已存入開戶銀行。6月30日現金賬款核對中發(fā)現現金溢余200元,無法查明原因,報經領導批準后做現金盤盈處理根據上述資料編制有關的會計記錄
某行政單位2x19年3月25日接受紅十宇會委托儲存管理的物資。該批物資的成本為490000元,根據受托協(xié)議約定由該行政單位承擔相關稅費和運輸費,實際發(fā)生的稅費和運輸費為30000元,該行政單位將物資驗收入庫。2x19年5月27日將該批物資交付西部扶貧辦用于支持西部地區(qū)扶貧。6月10日接受A公司捐贈的一筆貨幣資金60000元.款項已存入開戶銀行。6月30日現金賬款核對中發(fā)現現金溢余200元.無法查明原因,報經領導批準后做現金盤盈處理。要求:請根據上述資料,編制有關的會計分錄。
銀行當月直接從賬戶扣款的短信服務費,發(fā)票下月才能申請,請問當月幾扣款和下月收到發(fā)票如何做帳
我們家企業(yè)24年第3季度成立,3季度所得稅季度報表季初資產為10萬元,季末資產也是10萬元。 在3季度資產負債表中,年初資產數是報0還是報3季度季初的資產10萬元這個數呢?
老師你好!前任會計應收票據21年1-2月份入賬錯誤,我25.4月份發(fā)現 1.我25.4月調賬 沖21年 那幾號憑證 在做正確的進去可以不? 2.直接修改21.1-2月應收票據 所有21-24年明細重新打印
老師你好,同一個公司,經營2個品牌,用的是一個基本戶,怎么做賬務處理?
老師你好運輸公司核算的成本都是什么項目
你好,原料采購無發(fā)票,做了庫存商品,所得稅匯算清繳時是否要做納稅調增?
老師你好,我們是物流公司,司機的工資和車輛的折舊,在企業(yè)所得稅匯算清繳的一般企業(yè)成本支出明細表中,填哪一欄
老師,實收資本怎么實繳?要股東給公司賬戶打款嗎?
老師,今年匯算清繳所得稅時發(fā)現有筆補繳的稅款沒有做賬,當時未從對公賬戶扣款,是銀行卡方式支付的,我應該怎么處理
老師,比如支付寶的收入提現到銀行有手續(xù)費,也是按沒有扣除手續(xù)費前確認收入嗎?