這個由業(yè)主自行決定是否減免哈

老師你好,我公司和一個民間組織(無營業(yè)執(zhí)照)簽訂了一個場地租賃合同。 簽訂的甲方是組織的名稱,但是對方提供的發(fā)票是個人名字。(合同簽署和發(fā)票開票方不一致) 現(xiàn)在該怎么解決這個問題呢? 這個民間組織可以委托個人開具的這個發(fā)票嗎? 如果不行的話,讓這個組織去開專票,需要提供什么資料?
公司剛成立需要開立基本戶,而銀行需要我們提供一份辦公租賃合同!現(xiàn)在主要是這個合同的問題!這個提供給銀行看的,不是我們真實的租賃合同,金額也比實際小,(真的合同是我們股東和房東簽訂,均為個人,付的租金也不付黑簽合同的對方,其實就是不提供發(fā)票的。)現(xiàn)在說一下這份讓銀行看的,是否交印花稅!如果交印花稅,我后期是不是做賬時也要把這份假合同里的租金也要入賬,可是沒有發(fā)票沒有轉(zhuǎn)賬記錄,現(xiàn)金收據(jù)做憑證能行嗎?后期匯算清繳再調(diào)增!還是說不用入賬!
甲公司某年8月20日與B公司訂立一份經(jīng)營租賃吊車(非主營業(yè)務(wù))合同,租金金額總計600000元(不含稅),租期6個月,合同開始日預(yù)付租金50%,另外50%的租金待合同到期后再結(jié)清。增值稅專用發(fā)票在收到租金時開具,增值稅率13%要求:試做出甲公司收到預(yù)付的租金和增值稅、每月末確認(rèn)租金收入和租賃期滿收到租金余款和增值稅的會計分錄。血
甲公司某年8月20日與B公司訂立一份經(jīng)營租賃吊車(非主營業(yè)務(wù))合同,租金金額總計600000元(不含稅),租期6個月,合同開始日預(yù)付租金50%,另外50%的租金待合同到期后再結(jié)清。增值稅專用發(fā)票在收到租金時開具,增值稅率13%。要求:試做出甲公司收到預(yù)付的租金和增值稅、每月末確認(rèn)租金收入和租賃期滿收到租金余款和增值稅的會計分錄。
同一個業(yè)主在同一個時間段跟不同運營商簽署兩份場地租賃合同,業(yè)主去稅務(wù)局開增值稅普通發(fā)票時只可以減免一份合同的場租對嗎?
17年注冊資金4千萬,目前已繳納300萬,有些什么其他辦法實繳呢,或者知識產(chǎn)權(quán)?
中級職稱有沒有書籍?
剛剛聽了跨境電商的部分課程,老師說收入確認(rèn)是以凈額為營業(yè)收入,要扣除平臺收取的費用,但是我們公司在報稅時,稅務(wù)局要求公司按照平臺上含稅銷售額(還是含了國外稅金的)申報的,請問老師知道這是怎么回事嗎?目前公司還是按照視同內(nèi)銷在報稅,進(jìn)出口權(quán)還沒有辦理下來,難道是因為視同內(nèi)銷,所以才是按含稅銷售額報的嗎?疑惑
老師 一般納稅人7月份公司交車輛保險6187.09 稅額371.22是專票 10月份公司打算處置車輛要退保 保險公司那邊退了價稅合計3481.57 發(fā)票6187.09+371.22=6558.31全部沖紅怎么做賬務(wù)
一般注冊家政公司會有幾個章
請問24年的個稅報錯人了,還能更改嗎?
老師,就是采購是再別的平臺采購的,如果過來找財務(wù)報銷,打印出來平臺的截圖可以作為憑證嗎
老師:小規(guī)企業(yè),2023-2024年稅務(wù)0申報,進(jìn)項發(fā)票300多萬(物流費發(fā)票);銷項發(fā)票0;稅務(wù)預(yù)警,稅管員要求把成本轉(zhuǎn)收入,問過老板真實情況是:他為以后收入存點成本,也為當(dāng)?shù)囟愂兆鳇c貢獻(xiàn),物流公司給他名下其他公司開票物流費時,讓物流公司給預(yù)警的企業(yè)開了300多萬,怎么和稅管員解釋?
老師好,我們有一批貨退回給供應(yīng)商了,我應(yīng)該把這批退貨,記在進(jìn)銷存的進(jìn)貨記錄里,還是銷貨記錄里呢?
老師,請問公司缺錢,可以跟另一家公司借款嗎?正常借款有風(fēng)險嗎?(樸老師)
不是 主要稅務(wù)局不可以減免第二份合同每月減免800一年減免9600這樣
那就征詢稅局的意見哈