你好; 借方說明你繳納了。 沒有在工資扣除; 你去看看工資扣除了嗎 ; 或者是繳納多了。 但是工資扣除少了? ?
年底應交稅費-個人所得稅借方余額84.17元,不知道是哪里的原因多扣了,要調(diào)平賬怎么做分錄
今天做賬發(fā)現(xiàn),應繳稅費-應交個人所得稅借方有余額,找到原因是 以前會計只做了繳納個稅的分錄,支付工資的時候 貸方的分錄沒有做 ,前面已經(jīng)結(jié)賬 我這個月要怎么調(diào)呢?
老師好!應交稅費~應交個人所得稅借方有余額應該怎么平賬呢?原因是少扣了離職人員的個稅
比如,個稅扣了300,工資表計提280的個稅。工資表少計提了,但是,經(jīng)過年底匯算清繳后,個稅又沒有差異了,是什么原因?要怎么把應交個人所得稅余額調(diào)平?一直都有應付個人所得稅余額借方20。怎么辦?
去年樣應交稅金-應交個人所得稅這個科目借方有余額,是去年6-7月份發(fā)生的,前面會計光做繳納的分錄,造成借方有余額,請問,今年怎么調(diào)平,分錄怎么寫
收到供應商2024年年度完成指標獎勵,且供應商開具了我方已經(jīng)銷售出去的產(chǎn)品紅字負數(shù)發(fā)票,怎么入賬
固定資產(chǎn)到了 付了預付款 已安裝 還沒付尾款 發(fā)票沒開具是否要入賬
你好我們有兩個公司,不同的法人,A公司收款,B公司付款,然后票也是 A公司收了,B公司開了成本票出去,這種怎么做賬呢,票怎么辦
老師,自然人電子稅務(wù)局里的累計收入怎么導出來
公司更改名稱影響發(fā)票抵扣嗎
@董孝彬老師,感謝回復。
老師,您好,我有個培訓機構(gòu),以前是個體戶,從2023年開始教育局要求我們把營業(yè)執(zhí)照改為有限公司了,但是財務(wù)這塊一直沒有做,網(wǎng)上報稅一直是零報,我現(xiàn)在想把賬去做起來,但是我們這個屬于小機構(gòu),就幾個老師,老板也只有一個,這樣的財務(wù)這塊的賬要怎么做呢?
去年6月買的399實操課,只可以免費一年嗎?那送的校長vip,可以永久免費嗎
老師,您好!我們私企是汽車行業(yè),租賃了15年的大樓準備改造裝修為汽車城,裝修期為半年。我是商業(yè)會計,老板要招聘一位建筑會計來做改造工程的賬 ,我不知道我們兩人怎么去做一套財務(wù)賬?
第3問中 答案里畫紅線的地方 這個代表的是什么 不應該+250的折舊抵稅嗎
有一個離職了,工資提前結(jié)了,忘了扣個稅,做營業(yè)外支出嗎
你好 ;? ? ? 是的; 借營業(yè)外支出貸應交稅費-應交個人所得稅? ?