你好,可以的,可以做更正處理。

老師,你好,我們今年一月份購買土地,當時轉(zhuǎn)款后沒有給我發(fā)票?,F(xiàn)在才給我。我當時以為是國家收費應該就是收款收據(jù),哪知道今天給我發(fā)票我才看見是專票??晌耶敃r把轉(zhuǎn)款的金額全部做成了無形資產(chǎn)成本。現(xiàn)在怎么調(diào)整?可以沖紅之前的憑證再重新做嗎?而且我攤銷都做了兩個月了。
老師,你好!請問一下:我們公司是租賃大棚種植農(nóng)產(chǎn)品,自產(chǎn)自銷農(nóng)產(chǎn)品,2021年11月開始投入運營,截止到現(xiàn)在剛把種子種進去,前期的一些人工成本我都入了生產(chǎn)成本了,但是現(xiàn)在人家不給我們租了,就是不能干了,這個公司可能要注銷,那我的這些生產(chǎn)成本要怎么處理呢?直接生產(chǎn)成本轉(zhuǎn)為管理費用可以嗎?怎么做分錄?
你好老師,我們公司去年十一月份買了兩臺生產(chǎn)機器,當時入賬時,不小心把它們作為費用化了,然后費用攤銷了三年,現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)這個錯誤,請問怎么處理?可以把資產(chǎn)調(diào)出來嗎
老師你好。我們單位委托藥廠生產(chǎn)藥品,去年11月份開始購買的材料,當時材料計入了研發(fā)支出,年底轉(zhuǎn)入了開發(fā)支出,在11月的時候形成了無形資產(chǎn)。從今年1月份買的材料計入了委托加工物資,現(xiàn)在藥品已經(jīng)生產(chǎn)完成驗收入庫了。我們要把委托加工物資轉(zhuǎn)入庫存商品。這個數(shù)我們怎么算合適。按照原來購買數(shù)量-現(xiàn)在庫存材料數(shù)量=使用數(shù)量這樣算的話。那我委托加工物資里的金額少,這樣的情況怎么辦? 還有為生產(chǎn)這個藥品,去藥廠的差旅費和給這個藥品購買的保險以后是不是不能計入研發(fā)支出這個科目了
各位老師,大家早上好,我們公司是三個股東,其中兩中股東把以前公司剩余的些布料做為資本投進來了,然后又通過我們公司銷售出去,款項進了公司公戶,然后我們對人家開了銷售發(fā)票,我們公司也是準備生產(chǎn)布料,但是還沒有開始生產(chǎn)呢,然后,股東投進來的這些布料為實收資本,款項進了公司戶,還給購買方開了銷售發(fā)票,現(xiàn)在我怎么做賬務處理,才能體理,實收資本,銀行存款,主營業(yè)務收入,主營業(yè)務成本,這一塊,這些賬務處理,我銜接不上去了,請各位老師指點一下,把賬務處理的分錄給我詳解一下,謝謝
個體戶查賬征收,一個月開2萬的發(fā)票,要交增值稅和所得稅嗎?交的話大概要交多少?
老師,一個公司向銀行借了款,然后又向別的公司轉(zhuǎn)賬,來回倒貸,這樣分錄怎么做,又什么風險,可以不做這個賬戶的賬嗎
公司買的二手車邁巴赫,這個還需要繳納豪車稅嗎
對于您向中國大陸消費者銷售的電子商務業(yè)務,您仍然需要一個大陸注冊的實體(無論是您自己的還是服務提供商的)來充當海關(guān)用途的IOR/EOR。海南自貿(mào)港不能履行這個角色,因為相對于中國大陸的關(guān)稅領(lǐng)土,它基本上被視為"離岸"。 有這方面的問題嗎?
雙抬頭報關(guān)單可以正常退稅嗎
綜合題 ,屠某屬于虛開增值稅專用發(fā)票,怎么理解?說的詳細點
為什么總聽一些人說,發(fā)現(xiàn)金不用交個稅,是怎么個回事,那天我運營總監(jiān)說提現(xiàn)金出來給獎勵主播,主播不是我們的員工,我說要開發(fā)票申報個稅,他說發(fā)現(xiàn)金不需要發(fā)票,然后我回去的跟我朋友說這個事,我朋友說他們公司以前發(fā)現(xiàn)金不交個稅的,所以我不知道他們?yōu)槭裁凑f給現(xiàn)金不用發(fā)票不用報稅
小規(guī)模納稅人采用小企業(yè)會計準則下,上季度收入發(fā)票金額多開了,這季度沖掉改成正確的金額,財稅該如何處理
一般納稅人公司1688平臺的銷售額一季度只有7萬元,是不是免征增值稅呢
老師,碰上說話沖強勢的人,怎么辦