你好,可以的啊,你問一下,你稅務(wù)局那邊允許法人給你們單位開發(fā)票吧,只要能開的話,就可以去稅務(wù)局代開發(fā)票。如果開普通發(fā)票,月租金15萬以內(nèi)的增值稅附加稅不需要交,個(gè)稅0.5%-2%,地方有差異,有些是按照10%繳納的, 然后房產(chǎn)稅6%。
老師,我自己本身有正式工作,公司一直正常繳納社保。我現(xiàn)在自己注冊(cè)了一個(gè)公司,我是法人,剛有了營(yíng)業(yè)執(zhí)照,銀行賬號(hào)還沒有開,因?yàn)闆]業(yè)務(wù),所以還沒聘請(qǐng)員工。這不年底了,報(bào)稅的話需要報(bào)什么稅呢
老板個(gè)人將房屋租給企業(yè),開了增值稅電子普票,請(qǐng)問老板租賃收入的個(gè)稅是要自己繳納還是公司要代扣代繳?企業(yè)有沒有義務(wù)給老板代扣代繳租賃房屋的個(gè)稅?如果老板沒有繳納,公司也沒有代扣代繳的話,對(duì)公司有什么風(fēng)險(xiǎn)?
一、個(gè)人租房需要繳稅嗎 個(gè)人租房是需要繳稅的,但是納稅人不是租房人,而是房東。房東對(duì)于自己的租房所得的租金是要進(jìn)行納稅的。 個(gè)人出租房子所繳納的稅需要從租房的性質(zhì)上劃分,首先應(yīng)當(dāng)繳納的就是房產(chǎn)稅,房產(chǎn)稅的繳納一般按照一年的租金計(jì)算,稅率為4%;還需要繳納增值稅,稅率按照3%計(jì)算,計(jì)算時(shí)需要扣除半年的租金;房租收入還屬于個(gè)人所得,需要繳納個(gè)人所得稅,稅率為減按10%,對(duì)租金收入不足4000元的扣除800元的免征額,超過4000元的扣除20%的免征額。對(duì)于房租收入是免征印花稅和土地稅的。繳納稅款需要由納稅人自己進(jìn)行納稅申報(bào)。請(qǐng)問老師這個(gè)說話不對(duì)吧?請(qǐng)問最新政策是什么呢。謝謝
請(qǐng)教老師,老板自己的房子,公司辦公用,如果簽租房合同,公司付老板租金,老板需要繳納出租房屋的各項(xiàng)稅費(fèi),老板覺得稅太高,所以就沒簽租房合同,也沒付過租金。想問問老師,這樣做可以嗎?另外房子的水電費(fèi)物業(yè)費(fèi)能進(jìn)公司成本嗎?
請(qǐng)問老師,法人自己的房子能不能出租給公司,能的話需要怎么辦理?還要繳什么稅?因?yàn)槟甑滓U企業(yè)所得稅了,缺費(fèi)用
集團(tuán)報(bào)表只有財(cái)務(wù)信息審計(jì)才需要組成部分重要性么,
請(qǐng)問社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)申報(bào)明細(xì)表可從哪里導(dǎo)出(有顯示單位繳費(fèi)金額和個(gè)人繳費(fèi)金額的)?
老師好!通過您的解答,我可不可以這樣理解:有證的設(shè)備購(gòu)買入新公司帳務(wù),可以進(jìn)行抵扣+攤銷 無證的不動(dòng)產(chǎn)+設(shè)備租賃入新公司 可以進(jìn)行費(fèi)用攤銷 這樣分開會(huì)不會(huì)少納一些稅?還是所有(有證無證的)都以租賃方式租入會(huì)少納稅?請(qǐng)老師幫我分別以新公司和老公司身份分析一下,有勞您啦!
購(gòu)進(jìn)存貨時(shí)部分沒有發(fā)票,用白條(20萬)抵,并用樂移動(dòng)動(dòng)平均法計(jì)算結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本,所得稅匯算時(shí)如何調(diào)增?是要扣除20萬重新計(jì)算銷售成本并將與原來的銷售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時(shí)提示營(yíng)業(yè)收入跟增值稅報(bào)表不一致。這個(gè)該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目
24年12月工資忘記計(jì)提,我在2025年1月直接補(bǔ)計(jì)提到管理費(fèi)用里了,這樣賬務(wù)處理有沒有風(fēng)險(xiǎn)
增發(fā)新股為什么不是風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖,而是風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實(shí)行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(fèi)(沒生產(chǎn),屬于管理費(fèi)),沒有發(fā)票,匯算清繳時(shí)具體在哪個(gè)表調(diào)整
必須要有發(fā)票才能做企業(yè)費(fèi)用嗎
沒有發(fā)票也可以做賬的,但是抵扣不了所得稅的。
請(qǐng)問成本收據(jù)可以抵扣所得稅嗎?
普通的數(shù)據(jù)抵扣不了的,沒法抵扣。
收款收據(jù)能不能算入成本抵扣企業(yè)所得稅?
抵扣不了 如果是零星采購(gòu)個(gè)人銷售給你的開收據(jù),500以內(nèi)的才可以了,需要備注個(gè)人名字身份證號(hào)支出金額支出項(xiàng)目,你得給他申報(bào)個(gè)稅