你好;? ? ?你這個長期待攤費用? ?去沖減 ;? 是怎么回事的; 你之前 原值金額做多了 要去沖減; 還是說 你分攤金額多做了?
老師,我公司在不同時段中先后租賃了三臺私家車為公用,但是發(fā)票是八月份開出來的,請問是不是之前幾個月直接記入費用,剩下的待攤,每臺車需要附一張待攤費用表么?您看一下圖片上的租期看看我在八月里怎么入賬,請指點
老師,上午問問題沒問全,接著問一下啊!我公司租用個人的車辦公用,交了一年的租賃費72000請問老師我賬務(wù)處理分錄怎么做?交款時,借長期待攤費用72000貸現(xiàn)金72000,每個月攤銷時,借管理費用——汽車租賃費6000貸長期待攤費用。這樣做對么?請老師指教
請問老師,長期待攤費用2022年5月沖減8000多,我看負責(zé)長期待攤費用的同事直接,請看圖片沖減了50個月的,請問這樣處理正確嗎?
請問老師,2021年裝修工程,2021年10月開始攤銷,截止2022年5月已攤銷8個月,剩余攤銷月數(shù)52個月。在2022.5月支付了與此工程相關(guān)的審計費16000元。并放到長期待攤費用中核算,財務(wù)直接補提了16000?60*8,也就是2021年10.11.12和2022.1-5月的攤銷金額。請問老師這種做法正確嗎?
老師好,2022年攤了一筆費用37500元,每個月3125元,到現(xiàn)在也沒支付,也沒收到發(fā)票, 現(xiàn)在2023年了,咋整? 之前的會計憑證是, 借:管理費用-房租3125,貸:長期待攤費用-房租3125,摘要是暫估入賬 房租 1月, 這樣做賬從1月到12月, 要是做無票的長期待攤費用的話,然后按月攤銷,只是把摘要里的暫估入賬這幾個字去了, 這是2022年做的賬,現(xiàn)在2023年了, 紅沖的時候,是會計科目不變,金額負數(shù)嗎?老師 借:管理費用-房租-3125,貸:長期待攤費用-房租-3125嗎? 更正時,金額是正數(shù),這樣可以嗎? 接過這個問題的老師請先不要接了,想聽聽其他老師的建議!??! 謝謝
老師,您好,個體戶老板的工資需要申報個稅嗎,還有每個月給這個老板發(fā)有工資的話,能計入工資薪金做費用嗎 還有一個問題,我們的主要外包業(yè)務(wù),收到的主營業(yè)務(wù)收入主要是用來發(fā)員工工資的,那這個員工工資做管理費用還是做主營業(yè)務(wù)成本呢
我們是烘干廠,收購濕稻谷然后烘干再銷售,不做其他處理,增值稅和所得稅都免嗎?
郭老師,一家企業(yè)年頭未分配利潤50萬,轉(zhuǎn)股一次,交了個稅,現(xiàn)在再轉(zhuǎn)股一次未分配利潤150萬,要扣掉之前交的50萬的利潤再算個稅嗎
您好6月份工資計提了,但是沒有發(fā)放,個稅申報了。這樣做對嗎?
你好老師,企業(yè)已經(jīng)三年沒有營業(yè)了,稅務(wù)申報個人所得稅,法人申報是零,這樣可以嗎?
老師,固定資產(chǎn)科目,25年期初余額是325萬,25年7月的科目余額表為啥還是325萬呀?我每個月都提折舊了呀???
老師,加油站購買3000元的電線電纜應(yīng)計入那個科目
你好,我就是想問下成本結(jié)轉(zhuǎn),其他的步驟都會,就是這塊不行,生產(chǎn)制造業(yè)公司,倉庫沒有領(lǐng)用單據(jù)入庫單啥的
年終獎是否要在12月計提?若次年2月才知道去年的年終,怎么入帳?
老師,甲方房地產(chǎn)給我建筑公司以房抵債了,然后房子并不在賬上,現(xiàn)在老板要把房子抵給供應(yīng)商付貨款,供應(yīng)商還要求我們開具賣房子的發(fā)票,主要也不在我們的賬上啊房子,怎么給他開具,供應(yīng)商還說,假如我們開具賣房子的發(fā)票,他們付款也不能直接付我們公戶,要經(jīng)過項目經(jīng)理收款,讓項目經(jīng)理轉(zhuǎn)公司公戶,怎么處理呢,
原值做多了
因為最后結(jié)算工程款的時候,發(fā)現(xiàn)的。
你好;? ?那 你這個8000多 是你 50個月發(fā)生的金額嗎 ?? ?你看看? 8000除以 月攤銷金額? =50多個月嗎? ?
因為攤銷初始入賬金額多了8000萬,因此同事說就要把這50個月多攤銷的7000多全部重回。但是我認為是從3022.5開始按照剩余待攤銷年限沖回。
你好;? 你先去看之前按照? ?減去多做的金額后 ;? ?應(yīng)該分攤總額是多少;? 與你實際分攤的金額? ? 相對比; 多的金額去做紅沖分錄即可??