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老師,我公司是外貿(mào)公司,由于會計(jì)在認(rèn)證增值稅發(fā)票的時候應(yīng)退稅認(rèn)證,卻弄成抵扣認(rèn)證了。因?yàn)槭俏逶路菡J(rèn)證的,已經(jīng)無法退回所屬期,只能做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,再找稅務(wù)部門在異地協(xié)作平臺上做增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,申請開具增值稅抵扣憑證進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出情況核實(shí)函,然后根據(jù)操作步驟說是一周左右發(fā)票信息會自動轉(zhuǎn)過去,至于稅務(wù)部門怎么操作,稅務(wù)老師也不清楚,請問這種情況遇到過嗎?怎么處理
老師 你好 ,在個稅實(shí)操里面的個人信息采集已經(jīng)填寫完畢 。我在點(diǎn)開個人信息采集后, 資料是自動彈出的 ,在頁面的左下角 可以來回的拖動 。點(diǎn)開專項(xiàng)附加扣除 ,練習(xí)子女教育扣除 ,點(diǎn)開后 資料信息不會彈出 ,在頁面的下方出現(xiàn)資料 ,我點(diǎn)擊后 它會出現(xiàn)一張大的資料圖片 ,不能拖動, 妨礙填寫 ,不像填寫個人信息 采集的時候 那么方便 ,不能調(diào)整 怎樣調(diào)整
1、保持客戶關(guān)系及具體審計(jì)業(yè)務(wù)和評價(jià)職業(yè)道德的工作貫穿審計(jì)業(yè)務(wù)的全過程。為了確保注冊會計(jì)師已具備執(zhí)行業(yè)務(wù)所需要的獨(dú)立性和專業(yè)勝任能力,且不存在因管理層誠信問題而影響注冊會計(jì)師保持該項(xiàng)業(yè)務(wù)意愿等情況,這兩項(xiàng)工作應(yīng)與其他審計(jì)工作一并進(jìn)行。2、在了解甲公司及其環(huán)境過程中,注意到20X8年度甲公司對主要業(yè)務(wù)的處理依賴復(fù)雜的自動化信息系統(tǒng),因此計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)的可靠性及有效性對經(jīng)營、管理、決策以及編制可靠的財(cái)務(wù)報(bào)告具有重大影響。對此,注冊會計(jì)師張芳在具體審計(jì)計(jì)劃中作出利用信息風(fēng)險(xiǎn)管理專家工作的安排。3、注冊會計(jì)師對計(jì)劃的重要性水平作出修正,并通過修改計(jì)劃實(shí)施的實(shí)質(zhì)性程序的性質(zhì)、時間安排和范圍降低重大錯報(bào)風(fēng)險(xiǎn)。要求:請逐一考慮上述每種情況,指出注冊會計(jì)師的觀點(diǎn)或做法是否恰當(dāng)。如認(rèn)為不恰當(dāng),請簡要說明理由。(麻煩老師幫忙解答一下這三個問題,謝謝。)
你好,在實(shí)操平臺練習(xí)時,無法跳出相對應(yīng)的實(shí)操練習(xí)信息(比如,練習(xí)到實(shí)操2 實(shí)操3時,點(diǎn)擊進(jìn)入,跳出來的實(shí)操信息是實(shí)操1的)這種問題對接哪里處理?
老師您好!我所在的公司是一般納稅人,從事的是醫(yī)療行業(yè),免增值稅,規(guī)模比較小。有兩個問題需要請教您 第一個:因我接手前面的會計(jì)賬務(wù)不久,接近年底了我把賬梳理了一遍,發(fā)現(xiàn)預(yù)付賬款和在建工程科目還有接近兩百萬的借方余額沒有轉(zhuǎn)出,我查了后發(fā)現(xiàn)是幾年前買的資產(chǎn)和裝修款沒有開發(fā)票的原因所以一直掛著賬,我想寫個情況說明把他轉(zhuǎn)出相應(yīng)的科目,后續(xù)匯算清繳時再做調(diào)增處理,不知是否可行,或者有無相關(guān)的政策文件能做為支撐 第二個:清查時發(fā)現(xiàn)應(yīng)付賬款的科目中有幾家供應(yīng)商已經(jīng)停止合作2年了,但是賬上還有欠著對方的錢掛著賬(實(shí)際上其實(shí)已經(jīng)付清對方的款了),我也想寫個說明由領(lǐng)導(dǎo)審批后轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入,繳納企業(yè)所得稅,這樣操作是否合理合法,如果不合規(guī),請問老師有其他辦法嗎?
采購墊付購買了了3個測速儀有普票,有付款截圖,沒有合同怎么打款給采購呀
我想問一下,官方簽發(fā)的產(chǎn)地證,官方指的是哪個部門呢
老師這個發(fā)票沒有名稱,可不可以報(bào)銷
老師,我們公司的老板把公司轉(zhuǎn)給另一個老板100%持有。零元轉(zhuǎn)讓個人轉(zhuǎn)讓股權(quán)已經(jīng)在自然人電子稅務(wù)局已經(jīng)申報(bào)了。稅務(wù)局也同意了。我想問一下,現(xiàn)在去申報(bào)印花稅是需要雙方都要申報(bào)嗎?印花稅是報(bào)什么稅種???
老師你好,個體工商戶,22年銷售額為393829.76,增值稅申報(bào)表怎么填寫,需要填哪幾個表的第幾行,怎么計(jì)算
每個月的成本怎么核算
老師,我們進(jìn)口一批貨物,比如貨物在國外的合同單價(jià)是100元,進(jìn)口增值稅是13元,進(jìn)口關(guān)稅是5元,那么我入賬時候的單價(jià)是105元,13元作為進(jìn)項(xiàng)稅,是這樣嗎?
缺少責(zé)任者項(xiàng),或責(zé)任者與題名間沒有點(diǎn)號分隔
注會成績可以查詢了嗎?
請問,倉庫有10個蘋果,賣出去5個,壞了一個,月底結(jié)轉(zhuǎn)成本是,是結(jié)轉(zhuǎn)6個蘋果的成本,還是結(jié)轉(zhuǎn)5個的成本,壞的那1個計(jì)入管理費(fèi)用

