你好, 你好,實(shí)操的問(wèn)題,請(qǐng)咨詢官網(wǎng)客服。
老師,我公司是外貿(mào)公司,由于會(huì)計(jì)在認(rèn)證增值稅發(fā)票的時(shí)候應(yīng)退稅認(rèn)證,卻弄成抵扣認(rèn)證了。因?yàn)槭俏逶路菡J(rèn)證的,已經(jīng)無(wú)法退回所屬期,只能做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,再找稅務(wù)部門(mén)在異地協(xié)作平臺(tái)上做增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,申請(qǐng)開(kāi)具增值稅抵扣憑證進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出情況核實(shí)函,然后根據(jù)操作步驟說(shuō)是一周左右發(fā)票信息會(huì)自動(dòng)轉(zhuǎn)過(guò)去,至于稅務(wù)部門(mén)怎么操作,稅務(wù)老師也不清楚,請(qǐng)問(wèn)這種情況遇到過(guò)嗎?怎么處理
老師 你好 ,在個(gè)稅實(shí)操里面的個(gè)人信息采集已經(jīng)填寫(xiě)完畢 。我在點(diǎn)開(kāi)個(gè)人信息采集后, 資料是自動(dòng)彈出的 ,在頁(yè)面的左下角 可以來(lái)回的拖動(dòng) 。點(diǎn)開(kāi)專(zhuān)項(xiàng)附加扣除 ,練習(xí)子女教育扣除 ,點(diǎn)開(kāi)后 資料信息不會(huì)彈出 ,在頁(yè)面的下方出現(xiàn)資料 ,我點(diǎn)擊后 它會(huì)出現(xiàn)一張大的資料圖片 ,不能拖動(dòng), 妨礙填寫(xiě) ,不像填寫(xiě)個(gè)人信息 采集的時(shí)候 那么方便 ,不能調(diào)整 怎樣調(diào)整
1、保持客戶關(guān)系及具體審計(jì)業(yè)務(wù)和評(píng)價(jià)職業(yè)道德的工作貫穿審計(jì)業(yè)務(wù)的全過(guò)程。為了確保注冊(cè)會(huì)計(jì)師已具備執(zhí)行業(yè)務(wù)所需要的獨(dú)立性和專(zhuān)業(yè)勝任能力,且不存在因管理層誠(chéng)信問(wèn)題而影響注冊(cè)會(huì)計(jì)師保持該項(xiàng)業(yè)務(wù)意愿等情況,這兩項(xiàng)工作應(yīng)與其他審計(jì)工作一并進(jìn)行。2、在了解甲公司及其環(huán)境過(guò)程中,注意到20X8年度甲公司對(duì)主要業(yè)務(wù)的處理依賴復(fù)雜的自動(dòng)化信息系統(tǒng),因此計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)的可靠性及有效性對(duì)經(jīng)營(yíng)、管理、決策以及編制可靠的財(cái)務(wù)報(bào)告具有重大影響。對(duì)此,注冊(cè)會(huì)計(jì)師張芳在具體審計(jì)計(jì)劃中作出利用信息風(fēng)險(xiǎn)管理專(zhuān)家工作的安排。3、注冊(cè)會(huì)計(jì)師對(duì)計(jì)劃的重要性水平作出修正,并通過(guò)修改計(jì)劃實(shí)施的實(shí)質(zhì)性程序的性質(zhì)、時(shí)間安排和范圍降低重大錯(cuò)報(bào)風(fēng)險(xiǎn)。要求:請(qǐng)逐一考慮上述每種情況,指出注冊(cè)會(huì)計(jì)師的觀點(diǎn)或做法是否恰當(dāng)。如認(rèn)為不恰當(dāng),請(qǐng)簡(jiǎn)要說(shuō)明理由。(麻煩老師幫忙解答一下這三個(gè)問(wèn)題,謝謝。)
你好,在實(shí)操平臺(tái)練習(xí)時(shí),無(wú)法跳出相對(duì)應(yīng)的實(shí)操練習(xí)信息(比如,練習(xí)到實(shí)操2 實(shí)操3時(shí),點(diǎn)擊進(jìn)入,跳出來(lái)的實(shí)操信息是實(shí)操1的)這種問(wèn)題對(duì)接哪里處理?
老師您好!我所在的公司是一般納稅人,從事的是醫(yī)療行業(yè),免增值稅,規(guī)模比較小。有兩個(gè)問(wèn)題需要請(qǐng)教您 第一個(gè):因我接手前面的會(huì)計(jì)賬務(wù)不久,接近年底了我把賬梳理了一遍,發(fā)現(xiàn)預(yù)付賬款和在建工程科目還有接近兩百萬(wàn)的借方余額沒(méi)有轉(zhuǎn)出,我查了后發(fā)現(xiàn)是幾年前買(mǎi)的資產(chǎn)和裝修款沒(méi)有開(kāi)發(fā)票的原因所以一直掛著賬,我想寫(xiě)個(gè)情況說(shuō)明把他轉(zhuǎn)出相應(yīng)的科目,后續(xù)匯算清繳時(shí)再做調(diào)增處理,不知是否可行,或者有無(wú)相關(guān)的政策文件能做為支撐 第二個(gè):清查時(shí)發(fā)現(xiàn)應(yīng)付賬款的科目中有幾家供應(yīng)商已經(jīng)停止合作2年了,但是賬上還有欠著對(duì)方的錢(qián)掛著賬(實(shí)際上其實(shí)已經(jīng)付清對(duì)方的款了),我也想寫(xiě)個(gè)說(shuō)明由領(lǐng)導(dǎo)審批后轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入,繳納企業(yè)所得稅,這樣操作是否合理合法,如果不合規(guī),請(qǐng)問(wèn)老師有其他辦法嗎?
貿(mào)易公司進(jìn)口貨物報(bào)關(guān)單上總價(jià)USD1000 貨代費(fèi)成交方式是FOB 運(yùn)費(fèi)USD200 那這個(gè)USD200是對(duì)方供應(yīng)商付還是我們這邊付的,入產(chǎn)品是借庫(kù)存商品USD1000 貸應(yīng)付賬款USD1000
老師我想問(wèn)一下,就是股東自己名下的房產(chǎn)租給公司,公司也不需要給租金,這個(gè)合法嗎?這個(gè)公司還需要給房產(chǎn)稅嗎
工會(huì)經(jīng)費(fèi)現(xiàn)在還需要申報(bào)嗎,我在稅費(fèi)種認(rèn)定,信息沒(méi)看見(jiàn)呢,以前每個(gè)月都申報(bào)
老師 這個(gè)業(yè)務(wù)先確認(rèn)的收入,但是收款時(shí)差200,我怎么做分錄把確認(rèn)收入的那二百?zèng)_平呢?
老師,你好,我公司是小規(guī)模納稅人,開(kāi)一張10萬(wàn)的專(zhuān)票,請(qǐng)問(wèn)要交多少所得稅?假如除了工資1萬(wàn),沒(méi)有任何其他的費(fèi)用進(jìn)來(lái)了
您好老師:設(shè)備技改完成后,發(fā)生的各種支出是不是也算到原設(shè)備的固定資產(chǎn)里,在重新每月分?jǐn)傉叟f費(fèi)
請(qǐng)問(wèn):這道題繼承人為啥在最后?
樸老師,請(qǐng)問(wèn)把一個(gè)配件記入到固定資產(chǎn)了,并且已經(jīng)折舊過(guò)。這種如何調(diào)整出來(lái)?
房屋租賃,承租方,收到房東的發(fā)票。與房東簽合同。承租方要交租賃印花稅嗎?
老師,公司地址變更,商標(biāo)上面地址也需要變更嗎?在哪變更