您好,是需要從已交增值稅剔除,按凈支付金額計(jì)算
公司有即征即退的。那在算增值稅稅率時(shí) ,增值稅及收入是所有的(包含即征即退項(xiàng)目),還是只是一般項(xiàng)目
計(jì)算稅負(fù)率的時(shí)候,增值稅即征即退,退給企業(yè)那部分 ,要算在已交增值稅里面嗎?
請(qǐng)問(wèn)增值稅即征即退100%是怎么計(jì)算退的部分?是進(jìn)項(xiàng)稅額都退嗎?
當(dāng)一家制造企業(yè)既有出口退稅,又有即征即退,如何算增值稅稅負(fù)。需要扣掉即征即退和出口退稅的金額嗎
公司享受殘疾人增值稅即征即退政策,工程項(xiàng)目預(yù)交的增值稅在這個(gè)退稅范圍嗎?還是只能退每月申報(bào)時(shí)候交的部分?
老師,想問(wèn)一下25年5月30號(hào)做了24年的匯算清繳,發(fā)現(xiàn)成本不夠,就在25年4月開(kāi)了幾張服務(wù)票和餐飲票,(這就是傳說(shuō)中的匯算清繳前收票還來(lái)得及,)那現(xiàn)在我在做25年4月的賬要怎么賬務(wù)處理呢?24年有很多暫估都還沒(méi)沖銷(xiāo)呢,
醫(yī)療服務(wù), 征前減免的稅額怎么計(jì)算,以收入為依據(jù)嗎?
老師你好 想問(wèn)下我們作為用工單位應(yīng)該怎么做會(huì)計(jì)分錄呢
我公司支付了5300招標(biāo)代理費(fèi),必須要合同嗎
發(fā)票的總額度?是每個(gè)月都更新嗎?
老師,自然人扣繳客戶(hù)端那個(gè)軟件,換了電腦,是不是以前的數(shù)據(jù)就沒(méi)了,不能換電腦?
只有一個(gè)日期,但是我想把他們都變成年月日的形式。他們是同年同月。應(yīng)該怎么變呢?
老師,我們是一般納稅人,這個(gè)月發(fā)現(xiàn)去年多結(jié)轉(zhuǎn)了成本,我們應(yīng)該怎么調(diào)整做賬啊,涉不涉及改電子稅務(wù)局報(bào)表啥的啊
老師您好,為什么不選擇贈(zèng)送行為
排貿(mào)易是什么意思啊?