同學(xué)你好 這樣做可以的 2.我們這里沒有 你可以百度一下
1. 有沒有適用于企業(yè)實(shí)操應(yīng)用的現(xiàn)金流表格,可以參考下; 2.對(duì)支付的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金進(jìn)行細(xì)分--是不是可以在這個(gè)現(xiàn)金流目錄下增加購(gòu)買資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金、其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的常規(guī)現(xiàn)金支出、其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的非常規(guī)現(xiàn)金支出; 3.投資活動(dòng)的現(xiàn)金流出-是否可以增設(shè)在建工程所支付的現(xiàn)金目錄? 4.如有一些子公司有收入款暫轉(zhuǎn)回集團(tuán)賬上,這個(gè)資金流入應(yīng)入哪里? 5.其他應(yīng)收款,其他應(yīng)付款這些科目是否要設(shè)現(xiàn)金流核算? 6.有個(gè)在建項(xiàng)目簽定合同,合同金額為100萬(wàn), 現(xiàn)要支付首款30萬(wàn),我的賬務(wù)處理是不是這樣子,先 借:在建工程 100萬(wàn) 貸:應(yīng)付賬款 100萬(wàn); 再 借:應(yīng)付賬款 30萬(wàn) 我整理了下,幾個(gè)問(wèn)題,麻煩老師了 員工的交通費(fèi)、外出餐費(fèi)報(bào)銷,這些算職工支出嗎?
老師,以下還請(qǐng)幫忙解答一下,怎么做合理呢?這個(gè)有沒有問(wèn)題? 法人微信收到貨款14500,支付了14592,還墊付了92,這92是法人現(xiàn)金支付-出去的,怎么做呢?這個(gè)是上個(gè)月的賬 你好,墊付的92元有入賬嗎?沒有的話,直接借:庫(kù)存現(xiàn)金 貸:應(yīng)收賬款 是這樣的,我14500收到款做了應(yīng)收賬款,法人微信代收款也做了其他應(yīng)收款,借的應(yīng)收賬款。 借了主營(yíng)業(yè)務(wù)成本14500,貸了各種支出之后?,F(xiàn)金墊付了92元怎么入賬,報(bào)賬也是用的現(xiàn)金 你好,可以把你做的分錄復(fù)述一下嗎? 好的,如下, 開發(fā)票了: 借 應(yīng)收賬款14500 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入14500 微信代收貨款 借 其他應(yīng)收款-法人14500 貸 應(yīng)收賬款 14500 微信收到款相關(guān)支出: 借 應(yīng)付職工薪酬 350 庫(kù)存商品 7610 管理費(fèi)用-房租6000 管理費(fèi)用-水電 632 以上共計(jì)14592 還墊付了92,報(bào)銷是通過(guò)現(xiàn)金報(bào)銷,請(qǐng)問(wèn)怎么入賬? 另外 結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 7610 貸 庫(kù)存商品 7610
老師,您好!請(qǐng)問(wèn)下公司很久沒有啟動(dòng)了,現(xiàn)在才啟動(dòng),有如下幾個(gè)問(wèn)題請(qǐng)教: 1、公司無(wú)存款,由股東個(gè)人轉(zhuǎn)入的做分錄:借銀行存款,貸其他應(yīng)付,需要簽借款合同嗎? 2、公司去年有費(fèi)用達(dá)70萬(wàn),突然在這個(gè)月開發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)下這筆費(fèi)用是一次性做帳還是需要分?jǐn)偅?3、股東個(gè)人支付的現(xiàn)金帳貸方是寫其他應(yīng)付還是現(xiàn)金?如果是現(xiàn)金?業(yè)務(wù)有幾十筆報(bào)銷是不是也要寫個(gè)借款合同?
老師,我們是小規(guī)模個(gè)人獨(dú)資公司,也算是貿(mào)易公司,有時(shí)候給學(xué)校做一些航天課程服務(wù),但是需要與別的教育公司合作,比如請(qǐng)他們老師,用到他們教材 設(shè)備器材等,比如以下, 課程服務(wù)費(fèi)支出: 1.收到發(fā)票,賬也同時(shí)轉(zhuǎn)了 借 勞務(wù)成本 貸 應(yīng)付賬款 借 應(yīng)付賬款 貸 銀行存款 月底結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸 勞務(wù)成本====》幫忙看一下這些分錄是否可以有沒有問(wèn)題 2.如果是法人墊付款: 當(dāng)月收到發(fā)票入賬: 借 勞務(wù)成本 貸 應(yīng)付賬款 借 應(yīng)付賬款 貸 其他應(yīng)付款_本人 次月報(bào)銷給本人時(shí): 借 其他應(yīng)付款_本人 貸銀行存款或庫(kù)存現(xiàn)金===》幫忙看下這樣做可以嗎? 月底結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸 勞務(wù)成本 以上可以嗎? 另外,有時(shí)候是通過(guò)微信直接支付只有微信付款憑證可以跟第2個(gè)一樣入賬嗎?
老師,A公司注冊(cè)資本3000萬(wàn),甲公司股權(quán)比例是30%,甲已經(jīng)投資600萬(wàn)元,A公司賬上還有甲公司對(duì)A公司的借款500萬(wàn)元,即其他應(yīng)付款-甲公司500萬(wàn),現(xiàn)在賬上要將甲公司的這500萬(wàn)元轉(zhuǎn)為甲公司對(duì)A 公司的投資款,A公司在進(jìn)行賬務(wù)處理時(shí)有幾個(gè)問(wèn)題需要請(qǐng)教一下: 1.是直接進(jìn)行賬務(wù)處理還是先要到工商或者稅務(wù)局辦理什么手續(xù)嗎? 2.在調(diào)賬之前需要提供什么資料給財(cái)務(wù)嗎? 3.賬上是借其他應(yīng)付款500,貸實(shí)收資本300,貸資本公積200,分錄和金額這樣處理對(duì)嗎?
2023年度個(gè)人所得稅綜合所得代扣填12月還是1到12的人數(shù)和
年度個(gè)稅代扣代繳是填12個(gè)月人數(shù)和嗎
2025-05-1311:23發(fā)布29次瀏覽?齊紅官方答疑老師職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師2025-05-1311:25第一種是確認(rèn)收入時(shí)扣手續(xù)費(fèi),能體現(xiàn)凈額及對(duì)利潤(rùn)影響,但往來(lái)款記錄不直觀。第二種先全額確認(rèn),收款時(shí)確認(rèn)費(fèi)用,可清晰反映交易全貌和往來(lái)款,但收入與費(fèi)用確認(rèn)時(shí)間有脫節(jié)??梢榔髽I(yè)關(guān)注重點(diǎn)和會(huì)計(jì)政策選擇。老師就是選擇第二種先按沒有扣除費(fèi)用手續(xù)費(fèi)確認(rèn)收入,就是收入和費(fèi)用脫節(jié),因?yàn)槎兑羝脚_(tái)收入26號(hào)以后的賬月初才到賬,所以就特別麻煩,所以我是不是可以選擇第一種,直接接其他應(yīng)收款950借財(cái)務(wù)費(fèi)用50貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1000這樣是不是比較好,做銀行賬的時(shí)候也可以直接按銀行實(shí)際到賬沖減
怎么更正,上一屬期按照6萬(wàn)扣除累計(jì)減除費(fèi)用
報(bào)個(gè)稅,顯示上一屬期按照6萬(wàn)扣除累計(jì)減除費(fèi)用,請(qǐng)繼續(xù)保持或從一月屬期開始更正
老師,比如抖音平臺(tái)的收入1000手續(xù)費(fèi)50我是做(借其他應(yīng)收款950借財(cái)務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi)50貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1000等收款直接做銀行存款950.貸其他應(yīng)收款950),還是先做借其他應(yīng)收款抖音1000貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1000等收款的時(shí)候再做借財(cái)務(wù)費(fèi)用50借銀行存款950貸其他應(yīng)收款1000按那個(gè)做合適
老師您好,公司5000元購(gòu)買的二手汽車,買來(lái)時(shí)做了借固定資產(chǎn),貸銀行存款,那么第二個(gè)月可以直接把它費(fèi)用化,做借管理費(fèi)用-車輛使用費(fèi),貸累計(jì)折舊,這樣做可以嗎
老師你好,你好,出口退稅:磷酸鐵鋰出口退稅率為0%,增值稅率為13%,一年的銷售額也就是十幾萬(wàn),我可以選擇小規(guī)模,不選擇一般納稅人嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)高新企業(yè)由于供應(yīng)商原因?qū)е聭{證異常,后來(lái)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,對(duì)企業(yè)有什么影響嗎,稅務(wù)局2次讓這個(gè)高新企業(yè)提供資料了
老師,購(gòu)買團(tuán)體意外險(xiǎn),入什么費(fèi)用
好的,這樣處理不會(huì)影響稅務(wù),對(duì)嗎
就是,對(duì)稅務(wù)方面沒有影響
同學(xué)你好 對(duì)的 這個(gè)不影響處理稅務(wù) 你往來(lái)賬清理了就可以
好的,謝謝老師
同學(xué)你好 滿意請(qǐng)給五星好評(píng),謝謝