你好。你好。不符合就按正常的稅率。
高新技術(shù)企業(yè)除了技術(shù)轉(zhuǎn)讓服務(wù)收入還有什么收入?技術(shù)轉(zhuǎn)讓稅收優(yōu)惠政策是500以內(nèi)不交企業(yè)所得稅,超過500萬(wàn)元的部分減半征收。這個(gè)和優(yōu)惠減按百分之15有什么區(qū)別。我的理解是只有技術(shù)轉(zhuǎn)讓服務(wù)享受這個(gè)減半征收,除了技術(shù)轉(zhuǎn)讓服務(wù)的其他收入按15%征收嗎?如果是這樣的話可以選擇分別征收嗎?還是必須得選擇一種。
我們是小規(guī)模納稅人,然后稅務(wù)局通知達(dá)到500萬(wàn)轉(zhuǎn)一般納稅人,情況說明一下:其中含經(jīng)營(yíng)場(chǎng)地轉(zhuǎn)讓的收入50萬(wàn),是否可以不轉(zhuǎn)一般納稅人?這個(gè)情況說明寫了后稅務(wù)局還是讓轉(zhuǎn),說不符合
居民企業(yè)的所得稅適用稅率可以選擇適用高新技術(shù)企業(yè)的15%稅率,也可以選擇依照25%的法定稅率減半征稅,但不能享受15%稅率的減半征稅。我剛做了一道題。這種高新技術(shù)企業(yè)享受了15%企業(yè)所得稅稅率后,關(guān)于技術(shù)轉(zhuǎn)讓的收入超過500萬(wàn)的部分是否能同時(shí)疊加享受減半優(yōu)惠[破涕為笑][破涕為笑]
7.(填空題5分)【題3】甲服裝公司為居民企業(yè)2021年會(huì)計(jì)利潤(rùn)為2000萬(wàn)元有關(guān)業(yè)務(wù)如下1)取得羽絨服銷售收入8000萬(wàn)元2)轉(zhuǎn)讓一項(xiàng)羽絨服保暖技術(shù)的所有權(quán)取得符合稅收優(yōu)惠條件的技術(shù)所有權(quán)轉(zhuǎn)讓收入00萬(wàn)元發(fā)生與之相關(guān)的轉(zhuǎn)讓成本及稅費(fèi)100萬(wàn)元3)取得國(guó)債利息收入135萬(wàn)元石化公司債券利息收入180萬(wàn)元4)發(fā)生符合條件的廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)支出1500萬(wàn)元。應(yīng)納稅所得額為萬(wàn)元
老師,我們是高新技術(shù)企業(yè),我們現(xiàn)在經(jīng)營(yíng)權(quán)轉(zhuǎn)讓的收入可以按15%優(yōu)惠嗎?
企業(yè)給職工發(fā)福利怎樣申報(bào)個(gè)人所得稅
增值稅有加計(jì)抵減政策嗎?分別有哪些是怎么規(guī)定的這個(gè)?
有限合伙人與普通合伙人在入伙后與有限合伙人與普通合伙人入伙后轉(zhuǎn)變承擔(dān)的責(zé)任劃分,能解釋一下嗎
這道題答案不對(duì)吧?農(nóng)產(chǎn)品加工成13%的產(chǎn)品,不應(yīng)該扣除率在10%嗎?怎么是扣除率是13%呢?
我公司房租是按季度收的,收到就全部一起繳納房產(chǎn)稅了,平時(shí)就零申報(bào),現(xiàn)在稅局說有一個(gè)稅源中間有一兩個(gè)月沒有申報(bào),因?yàn)楫?dāng)時(shí)有別的房產(chǎn)稅源有數(shù)據(jù)申報(bào),沒有數(shù)據(jù)的我就沒有勾選零申報(bào),現(xiàn)在還能有方法更正嗎?也和稅局說了是收到季度的就全部一次交了,沒有漏稅
如果前任財(cái)務(wù)沒有交接怎么處理
怎么登錄不進(jìn)去快賬軟件
農(nóng)產(chǎn)品,這是一家一般納稅人,是銷售水果,一年銷售額在100多萬(wàn)! 平時(shí)購(gòu)買貨是從農(nóng)戶人手上進(jìn)貨的,直接從公司賬戶轉(zhuǎn)給農(nóng)戶的個(gè)人卡上,導(dǎo)致賬戶上公轉(zhuǎn)私有很多人! 農(nóng)戶人又不能開票給公司入賬,要怎么做才合規(guī)合理,農(nóng)戶人開出的收據(jù)給公司可以做賬嗎?
老師,資料一是2個(gè)履約義務(wù),資料2是1個(gè)履約義務(wù),資料3是1個(gè)履約義務(wù),對(duì)嗎
老師,最新購(gòu)置稅政策,新能源交么