直接按開(kāi)普票一樣記賬就是了
2021年第四季度因有未開(kāi)票收入且已經(jīng)進(jìn)行申報(bào)了,那2022年一月補(bǔ)開(kāi)的部分未開(kāi)票收入怎么做賬務(wù)處理,還有部門(mén)未開(kāi)票收入沒(méi)有開(kāi)票又怎么處理呢?
一般納稅人公司 進(jìn)入公賬的錢(qián) 有部分客戶不需要開(kāi)票 該怎么處理
公司每月都有很多不需要開(kāi)發(fā)票的收入,這部分應(yīng)該怎么進(jìn)行賬務(wù)處理,怎么進(jìn)行納稅申報(bào)呢?
老師,公交公司的票價(jià)收入,應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅費(fèi),稅率是多少呢,按無(wú)票收入入賬嗎,這個(gè)報(bào)稅要怎么弄啊(現(xiàn)金收入然后每天進(jìn)銀行公戶,都是沒(méi)有發(fā)票的,只有進(jìn)賬的銀行回單)
2月有兩筆無(wú)票收入,做賬時(shí)計(jì)提了增值稅,但是3月申報(bào)時(shí)忘記填這部分無(wú)票收入,沒(méi)有申報(bào)繳納。這部分收入不需要開(kāi)票,應(yīng)該怎么處理啊
老師您好,我們是一般納稅人,現(xiàn)在我們開(kāi)給客戶的發(fā)票是免稅發(fā)票,供應(yīng)商給我們開(kāi)進(jìn)來(lái)的票是專項(xiàng)票9個(gè)點(diǎn),做賬的時(shí)候做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,現(xiàn)在這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出科目余額在貸方,這個(gè)要怎么處理
企業(yè)所得稅季度預(yù)繳是提前交錢(qián)么?
員工報(bào)銷酒店發(fā)票1000元,進(jìn)項(xiàng)60元,公司只給報(bào)800元,那我需要進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出還是可以60元全額抵扣,如果能全額抵扣,是不是不管給員工報(bào)多少都不影響進(jìn)項(xiàng)全額抵扣,除非發(fā)票紅沖報(bào)不了
老師,您好,我們幼兒園報(bào)廢了一部校車(chē),然后公戶收到報(bào)廢款項(xiàng)。對(duì)方公司要求我們幼兒園開(kāi)具發(fā)票。那能開(kāi)嗎?如果可以開(kāi),要怎么開(kāi)?麻煩老師解答了
老師,稅后凈利潤(rùn)就是凈利潤(rùn)吧?
個(gè)體戶,利潤(rùn)高有什么影響嗎?現(xiàn)在交個(gè)稅還是按核定征收交個(gè)人所得稅
老師,我把很多工作表的銷售數(shù)據(jù)按月求和用什么方法快一些
解釋下同一責(zé)任中的第三條
老師們能不能提供一個(gè)記憶技巧?很努力在記了,老師搞混,不然就是回頭就忘了,刷完這科忘那科的,好痛苦稅務(wù)師刷題第二輪了還覺(jué)得有些不盡人意。
老師,小規(guī)模納稅人,是不是季度不超過(guò)30萬(wàn),不要繳納增值稅跟企業(yè)所得稅?
公司是一般納稅人,購(gòu)買(mǎi)方也確定以后也不會(huì)要求開(kāi)發(fā)票
能詳細(xì)說(shuō)明一下嗎?頭一次碰到這種情況
這樣無(wú)票收入的風(fēng)險(xiǎn)有哪些?
直接按按開(kāi)普票一樣記賬就是了。申報(bào)稅的時(shí)候在附表1的未開(kāi)票收入欄填銷售額