你好 借、:應(yīng)付賬款 貸:原材料

用銀行存款支付了原材料,暫估入庫(kù)了,發(fā)票回來(lái)了怎么沖
老師,暫估的原材料已經(jīng)領(lǐng)用結(jié)轉(zhuǎn)成本了,來(lái)發(fā)票我就紅沖暫估,那原來(lái)的暫估時(shí)候的成本需要沖么
老師,暫估入庫(kù)的原材料紅沖,已經(jīng)出庫(kù)了怎么沖回來(lái)?
老師我22年暫估了原材料,發(fā)票沒(méi)來(lái)沒(méi)做紅沖,這些原材料都已經(jīng)領(lǐng)用了,有的已經(jīng)出庫(kù)了,現(xiàn)在1月份來(lái)了一部分發(fā)票,我應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理,跨年了,還是跟以前一樣沖暫估入發(fā)票嗎?
老師,當(dāng)月發(fā)票沒(méi)開(kāi)來(lái),但是已經(jīng)入庫(kù),出庫(kù)。我這邊需要暫估入庫(kù),暫估出庫(kù)嗎?下月發(fā)票來(lái)了,再?zèng)_回暫估入庫(kù),暫估出庫(kù)?
固定資產(chǎn)的凈值是包含了預(yù)計(jì)凈殘值嗎?
預(yù)付賬款,收不到發(fā)票怎么平,打官司也要不回來(lái)
老師你好,想問(wèn)下發(fā)現(xiàn)開(kāi)票出現(xiàn)藍(lán)色預(yù)警,是什么原因呢?是不是我開(kāi)了一張大金額的發(fā)票400多萬(wàn)造成預(yù)警呢?
固定資產(chǎn)的凈值是怎么計(jì)算出來(lái)的?
如果本公司利潤(rùn)比較大,為了減輕稅負(fù),開(kāi)兩家公司合適嗎?還是開(kāi)個(gè)獨(dú)立核算的子公司?請(qǐng)老師指點(diǎn)一二
老師,這題境外租金,不應(yīng)該是50000*(1-20%)*20%=8000嗎?為什么答案好像是直接50000*20%=10000,
假如我們8月份工資是9月份發(fā)的, 10月份申報(bào)的 10月申報(bào)的時(shí)候是不是要把8月份當(dāng)時(shí)扣的社保一塊做到專(zhuān)項(xiàng)扣除里啊 不能10月份申報(bào)8月份工資扣除的是9月份的社保吧
老師,員工休產(chǎn)假,她自己領(lǐng)取了生育津貼,在她休產(chǎn)假直到生孩子、上班之前,可以不給她發(fā)工資,不給她交社保公積金嗎
您好老師,我之前只做過(guò)醫(yī)藥物流公司的財(cái)務(wù),現(xiàn)在有一家勞務(wù)公司招會(huì)計(jì),我沒(méi)做過(guò)勞務(wù)公司,是不是勞務(wù)公司的賬跟一般的公司不太一樣,聽(tīng)老板說(shuō)的意思經(jīng)常跟稅務(wù)打交道,勞務(wù)公司是比較難嗎?
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款 這個(gè)什么意思

