當(dāng)時暫估的借原材料貸應(yīng)付賬款結(jié)轉(zhuǎn)了嗎?沒有結(jié)轉(zhuǎn)的話,現(xiàn)在借應(yīng)付賬款貸原材料, 借原材料 應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進(jìn)項 貸銀行存款或者應(yīng)付賬款對方企業(yè)。
暫估原材料分錄怎么寫?
暫估的成本是12萬,發(fā)票來了18萬,是原材料,我的分錄怎么寫?以前的材料來了直接走主營業(yè)務(wù)成本,現(xiàn)在來的多了,現(xiàn)在分錄怎么寫
材料來了暫估多了,發(fā)票沒這么多分錄怎么寫?
暫估原材料的分錄,發(fā)票來了,分錄怎么寫
暫估原材料已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到庫存商品,用到主營業(yè)務(wù)成本去了,現(xiàn)在發(fā)票來了,分錄怎么寫?是不是要把和暫估原材料有關(guān)的分錄全部寫負(fù)數(shù),再按正確的寫一遍?
我請問一下,如果有23,24年度的費用沒有入賬,現(xiàn)在可以直接計入25費用中嗎?不調(diào)匯算清繳這種
老師您好 ,個體戶發(fā)工資 可以兩個月一起發(fā)嘛?需要備注什么
公司有殘疾人,請問可以申請哪些稅收優(yōu)惠?
老師您好,我從2022年到2024年的增值稅就是沒有結(jié)轉(zhuǎn),繳納的時候做的是應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅銷項稅,今年的都是按月結(jié)轉(zhuǎn)了的,我想把之前的調(diào)整平,我也沒有留底,現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)整合適呢
請問老師,發(fā)票勾選以往的發(fā)票,是不是都是已經(jīng)入賬的未勾選的發(fā)票?
公司法人占股2.5%,注冊資金50萬,股權(quán)轉(zhuǎn)讓以38445元轉(zhuǎn)讓給個人,繳納了個人所得稅稅金7687.12元,印花稅繳納了9.61元。這個會計分錄要怎么錄。
快賬APP里3月份建立賬套,期初數(shù)據(jù)從哪里錄入?
你好 老師 請問 公司老板開自己的車去工地現(xiàn)場監(jiān)督工作,產(chǎn)生的油費發(fā)票 可以入帳嗎?
老師,當(dāng)時這筆賬這么記的,現(xiàn)在取得發(fā)票應(yīng)該如何記?
老師,我們是工業(yè)企業(yè),我們用公戶付給海南電網(wǎng)有限公司工地電費,這個分錄怎么做呢?(樸老師)
暫估的結(jié)轉(zhuǎn)了
借主營業(yè)務(wù)成本貸原材料還是那個