您好,在那個(gè)開票軟件中,申請(qǐng)紅字發(fā)票沖銷(已認(rèn)證),然后把對(duì)應(yīng)藍(lán)字發(fā)票寫上就可以
老師你好,請(qǐng)問跨月的專票錯(cuò)票,購買方申請(qǐng)紅字發(fā)票的流程是怎樣的?
開具電子增值稅專用發(fā)票,跨越了,購買方已經(jīng)開具了紅字信息,請(qǐng)問紅字信息開出來了,接下來怎么開紅字電子專用發(fā)票
老師,購買方申請(qǐng)開具紅字專用發(fā)票電子發(fā)票的流程是什么樣的
發(fā)生退貨退款后,買方專票已抵扣,紅字發(fā)票是由買方開具還是賣方開具?紅字發(fā)票開具的流程是怎樣的?
購買方給我們(開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表),我們?cè)诎l(fā)票軟件上應(yīng)該怎么把紅字發(fā)票開具出來,請(qǐng)老師給發(fā)一個(gè)流程。
老師好,現(xiàn)在報(bào)年度財(cái)務(wù)報(bào)表,營業(yè)收入與營業(yè)成本的金額與所得稅預(yù)繳申報(bào)表里的營業(yè)收入與營業(yè)成本不一致,怎么修改? 附,24年第一季度的所得稅預(yù)繳申報(bào)表里的營業(yè)收入與營業(yè)成本的金額當(dāng)時(shí)以萬元為單位填的數(shù)字,所以對(duì)不上!
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下出售公司使用過的二手車輛,產(chǎn)生的凈收益計(jì)入哪個(gè)一級(jí)科目以及二級(jí)明細(xì)
老師,購入的無形資產(chǎn),固定資產(chǎn),按照含稅金額,還是不含稅金額折舊或者攤銷呀
老師好,成本700元,不開票。 銷售多少元不虧本?
老師,我手上有一家機(jī)械租賃公司,因沒有錢還吊車貸款,車子被廠家收走。所以巳經(jīng)零申報(bào)兩年了。這兩年一直提折舊,現(xiàn)在負(fù)利潤好大。要怎么處理?
老師,在哪里查詢公司注冊(cè)過的商標(biāo)呢?
咨詢個(gè)問題,收入的交易價(jià)格涉及非現(xiàn)金對(duì)價(jià),如果對(duì)價(jià)物是固定資產(chǎn),那么收入的交易價(jià)格是合同生效日固定資產(chǎn)的公允價(jià)值確認(rèn)主營業(yè)務(wù)收入,計(jì)入貸方。那么問題是借方的分錄是什么?借方是固定資產(chǎn)的賬面價(jià)值?如果賬面價(jià)值和貸方的收入(固定資產(chǎn)的公允價(jià)值)有差額,那差額計(jì)入哪里?主營業(yè)務(wù)收入?還是計(jì)入公允價(jià)值變動(dòng)損益里面?
老師:找公司開發(fā)軟件-(無形資產(chǎn)),先支付了第一筆款15000元,對(duì)方開了張信息技術(shù)服務(wù)*軟件開發(fā)的發(fā)票,怎么入賬,分錄怎么寫?
老師 請(qǐng)問匯算年報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表利潤表上 減企業(yè)所得稅是實(shí)際繳納的所得稅,還是賬上計(jì)提的所得稅金額?
我買課時(shí)問的我們是出口尿素,不免不退的,實(shí)操課有,可是買了我看沒有講,怎么辦,給我打電話說一下也行啊
如果未認(rèn)證呢?那銷售方需要做什么,老師
沒有認(rèn)證就購買方不管了,銷售方如軟件開
老師,如果已認(rèn)未抵扣呢
已認(rèn)證不就是下個(gè)月抵扣了嗎,那是購買方