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2022-12-12 21:23
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-12-12 21:25

借,管理費(fèi)用5400+2300 銷售費(fèi)用6200+5800 制造費(fèi)用2600+3100 貸,銀行存款11200+14200

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借,管理費(fèi)用5400+2300 銷售費(fèi)用6200+5800 制造費(fèi)用2600+3100 貸,銀行存款11200+14200
2022-12-12
你好,虧損的情況下,結(jié)轉(zhuǎn)之前本年利潤余額在借方,那結(jié)轉(zhuǎn)的時候就是在貸方,這樣余額才可以結(jié)平。 所以結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤的分錄就是 借:利潤分配—未分配利潤,貸:本年利潤
2022-11-15
你好同學(xué)? ?正在解答中??
2023-07-30
同學(xué),你好 你是哪里看不明白呢
2022-11-16
你好, 借:銀行存款 249.18 貸:財務(wù)費(fèi)用-利息收入-249.18 借:財務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi) 189.95 貸:銀行存款 189.95
2024-01-09
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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