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一、華光公司2022年6月的部分業(yè)務(wù)如下:1、5日,銷售給乙公司甲產(chǎn)品一批,價格20000元,開出增值稅專用發(fā)票,收到現(xiàn)金支票,稅率13%。分錄:2、上題,6日,因甲產(chǎn)品存在質(zhì)量問題,辦理全額退貨,華光公司開出增值稅紅字發(fā)票,貨款已以銀行存款退回。分錄:3、8日,公司對“希望工程”捐款30000元,以銀行存款支付。分錄:4、收到廣州福海公司作為資本投入的機(jī)器一臺,雙方協(xié)議確定價值為200000元,收到福海公司開出的增值稅專用發(fā)票一張,稅率13%,設(shè)備已驗(yàn)收并投入使用,已辦妥驗(yàn)資手續(xù)。完成投資后福海公司享有華光公司注冊資本的份額為200000元。分錄:二、A企業(yè)6月份發(fā)生部門經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下:1、5日,A企業(yè)與B公司簽訂供貨合同,供貨金額200000元,應(yīng)交納增值稅26000元,B公司預(yù)付貨款100000元,剩余貨款在交貨后付清。收到B公司交來預(yù)付款100000元存入銀行。分錄:

2022-12-12 21:12
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-12-12 21:13

你好,學(xué)員, 借庫存現(xiàn)金2260 貸主營業(yè)務(wù)收入2000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅260

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你好,學(xué)員, 借庫存現(xiàn)金2260 貸主營業(yè)務(wù)收入2000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅260
2022-12-12
你好 1、5日,銷售給乙公司甲產(chǎn)品一批,價格20000元,開出增值稅專用發(fā)票,收到現(xiàn)金支票,稅率13%。分錄: 借:銀行存款?,貸:主營業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 2、上題,6日,因甲產(chǎn)品存在質(zhì)量問題,辦理全額退貨,華光公司開出增值稅紅字發(fā)票,貨款已以銀行存款退回。 借:主營業(yè)務(wù)收入 ,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額), ?貸:銀行存款
2022-12-12
你好 1、5日,天豐公司與B公司簽訂供貨合同,供貨金額30000元,應(yīng)交納增值稅3900元,B公司預(yù)付貨款10000元,剩余貨款在交貨后付清。收到B公司交來預(yù)付款10000元存入銀行。 借:銀行存款,貸;預(yù)收賬款? 分錄:2、6日,天豐公司按合同規(guī)定,將貨物發(fā)到B公司,B公司驗(yàn)收合格。A企業(yè)應(yīng)確認(rèn)對B公司的銷售實(shí)現(xiàn),并開出增值稅發(fā)票,注明增值稅為3900元。同時收到B公司補(bǔ)付的貨款226000元。 借:預(yù)收賬款??,貸:主營業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 借:銀行存款,貸;預(yù)收賬款?
2022-12-13
您好 1.11月2日,3個月前開出的一張面值為234000元的商業(yè)承兌匯票到期,因企業(yè)無力支付,轉(zhuǎn)作應(yīng)付賬款。 借:應(yīng)收賬款 234000 貸:應(yīng)收票據(jù) 234000 2.11月3日接受華宇公司投入的一項(xiàng)專利權(quán),評估價500000元。 借:無形資產(chǎn) 500000 貸:實(shí)收資本 500000 3.11月5日用銀行存款支付公司下年度的報刊訂閱費(fèi)1200元; 借:預(yù)付賬款 1200 貸:銀行存款 1200 4.11月6日向南通公司銷售A產(chǎn)品一批,貨款100000元,增值稅額13000元,產(chǎn)品已發(fā)出,款項(xiàng)收到存入銀行,該批產(chǎn)品的成本為75000元。 借:銀行存款 113000 貸:主營業(yè)務(wù)收入 100000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 13000 借:主營業(yè)務(wù)成本 75000 貸:庫存商品 75000 5.11月6日,收到外單位捐助資金20000元,存入銀行。 借:銀行存款 20000 貸:營業(yè)外收入 20000 6.11月6日向恒昌公司預(yù)付貨款50000元,用于購買乙材料。 借:預(yù)付賬款 50000 貸:銀行存款 50000 7.11月6日收到天華公司投入的機(jī)器設(shè)備一臺,投資方開提供的增值稅專用發(fā)票上列明,設(shè)備價款200000元,增值稅額26000元,與雙方協(xié)議的投資價相同。 借:固定資產(chǎn) 200000 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 26000 貸:實(shí)收資本 226000 8.11月8日向西南公司銷售B產(chǎn)品一批,貨款200000元,增值稅額26000元,產(chǎn)品已發(fā)出,款項(xiàng)尚未收到,該批產(chǎn)品的成本為160000元。 借:應(yīng)收賬款226000 貸:主營業(yè)務(wù)收入 200000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 26000 借:主營業(yè)務(wù)成本160000 貸:庫存商品160000 9.11月8日職工王強(qiáng)出差借款5000元,以現(xiàn)金付訖。 借:其他應(yīng)收款? 5000 貸:庫存現(xiàn)金 5000
2022-05-21
您好 借:銀行存款200000 貸:預(yù)收賬款200000 借:預(yù)收賬款200000 借:銀行存款 400000%2B64000-200000=264000 貸:主營業(yè)務(wù)收入400000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額64000
2022-04-30
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