同學(xué)您好, 第三季度的企業(yè)所得稅 是要在9月計提
老師,第三季度的所得稅,需要在9月末計提,那么這個(借:所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)取得稅)這個會計分錄,需要做到10月還是9月啊
老師,計提第三季度企業(yè)所得稅,是用利潤總額的本年累計數(shù)計提,還是7-9月份的數(shù)據(jù)計提?
老師你好,這個第一季度的那個企業(yè)所得稅可以放到四月份計把,還是第三月份一定要計提??!
第三季度企業(yè)所得稅是計提在9月份,還是直接在10月份繳納
你好 老師 第三季度的企業(yè)所得稅 是要在9月計提?還是在10月份計提?
7200減9個點(diǎn)是多少
教師,您好,繳納工會經(jīng)費(fèi)時,要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費(fèi)用-工會經(jīng)費(fèi),貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報,2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊稅務(wù),2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請問個體戶每個月需要申報個人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請問需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營,以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說還發(fā),不會欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過債務(wù)人同意嗎
可是 9月份做完賬后 才知道利潤多少?才確定交多少稅 怎么會在9月就計提呢?
同學(xué)您好,結(jié)賬是在10月的,賬務(wù)所屬期是9月的損益是按權(quán)責(zé)發(fā)生制進(jìn)行確認(rèn)的
還是不明白,稅是在10月繳納的 那是9月份出完報表后 再記一筆 計提所得稅的分錄?
是的沒錯, 是這樣的
可是 這樣 相當(dāng)于這筆分錄就沒有結(jié)轉(zhuǎn)損益?只是 記賬 審核 過賬 不對吧?
是一起月末處理的
那剛才問 是不是出完報表做這筆 你說是,既然出完報表就說明都結(jié)轉(zhuǎn)完損益了,那現(xiàn)在 又說是一起處理 我都蒙了
出報表前一起轉(zhuǎn)平損益的