借籌資費用 貸其他收入
請問老師,公司沒有發(fā)票沒有收據(jù)的零星支出怎么入賬比較好呀?我知道是可以入賬,年終匯算清繳調(diào)增,但是我們這些零碎的東西涉及到研發(fā)支出的很多項目,到時候調(diào)增要一筆一筆摳出來。我是直接將這些全部計入到管理費用-其他里面,還是,該計入哪里就做到哪里,另外手工設一個臺賬,把無發(fā)票無收據(jù)的都登記起來,列明計入了哪個科目,年終的時候?qū)⑴_賬匯總就是該調(diào)增的呢?
有個問題請教老師:在新收入準則中延保收入需要分期確認收入。成本也需要匹配相應期間的收入分期確認。想咨詢一下我們前期已將在收到延??顣r一次性確認了收入,并且在發(fā)生成本時也一次性確認了成本,現(xiàn)在需要將以前的款項分期來進行確認收入,結(jié)轉(zhuǎn)成本。需要用哪個科目來調(diào)整了?反沖多確認的收入我們用的是合同負債科目,反沖成本了,是用合同資產(chǎn)還是合同履約成本還是用其他哪個科目更合適了???合同履約成本科目是歸集到資產(chǎn)負債表的存貨里面嗎?
在20年12月進行調(diào)動 研發(fā)費用從你管理費用科目里面增加一個研發(fā)費 從現(xiàn)有管理費用名下的其他費用科目轉(zhuǎn)一部分費用到 這個研發(fā)費用中來 當中需要有 工資 (選定幾位為研發(fā)人員) 折舊費(2020年當中購進的生產(chǎn)設備折舊部分)租金水電(結(jié)轉(zhuǎn)大概40%進來)其他的一些日常開銷 總研發(fā)費用占比金額 為收入的8%以上 那調(diào)一部分工資出來的話就是 借:管理費用-研發(fā)費用 貸:管理費用-工資 現(xiàn)在遇到的問題是,我調(diào)一部分費用后,發(fā)現(xiàn)房租、招待費用等在利潤表中成了負數(shù),這樣調(diào)對嗎,我應該怎么做
老師,非盈利組織(早教)怎么將籌資費用科目里面的數(shù)據(jù)調(diào)整到其他收入?
11:33微信現(xiàn)在你收到了一條微信消息11:05問答詳情23:45:59后或5次對話后問題結(jié)束你好,民間非營利組織,去年12月份有一筆銀行利息100元沒有入賬,已經(jīng)結(jié)賬了也,現(xiàn)在怎么做會計分錄呀?娜娜呢52023-02-0610:50發(fā)布76次瀏覽老師解答齊紅|官方答疑老師職稱:注冊會計師你好;借銀行存款貸其他收入2023-02-0610:51為啥不能計入利息費用科目呀?娜娜呢52023-02-0611:11發(fā)布23次瀏覽|老師解答齊紅|官方答疑老師職稱:注冊會計師你好;實際中一般是計入其他收入或者是籌資費用去的;如果你不計入其他收入科目;你可以走借銀行存款,借籌資費用,利息收入負數(shù)2023-02-0611:12這筆利息是去年的,今年入賬,會計分錄還是你說的以上兩個會計分錄做賬是不?
老師,出口退稅怎么做
老師,就是外賬這邊我這邊有兩家小規(guī)模納稅人公司7-9月報的是6-8月的收入,但是6月份的成本我是在6月就結(jié)轉(zhuǎn)了的。這個季度我看了一下,我在7-9月應該對應的結(jié)轉(zhuǎn)6-8月的成本才對。9月份的發(fā)票因為是在10月份開具的,9月收入我在10月份確認收入,那9月成本我在9月份就不能結(jié)轉(zhuǎn)了嗎?到下個季度報10-12月的時候才能結(jié)轉(zhuǎn)9月成本嗎?但是我6月成本在6月份已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)過了,如果9月成本不結(jié)轉(zhuǎn)的話,7-9月的成本就太少了,我可以在9月先只結(jié)轉(zhuǎn)9月的一部分成本嗎?
老師8月份忘了一張進項票,抵扣了,沒記,可以在9月補記嗎
企業(yè)所得稅申報表工資那個怎么填
老師季度財務報表怎么編制
老師您好,我們小規(guī)模納稅人要申報收入了,我也不知道老板想繳納多少增值稅,那我應該怎么問他?我就問他收入是100萬,舉個例子。。。。 他想報多少萬收入?
老師 上月我記賬 借 銀行存款10萬 貸 財務費用-10萬 我這個月想調(diào)整,財務費用想減少5萬,怎么調(diào)賬
老師您好小規(guī)模納稅人如果一個季度的收入是32萬。 那么繳納增值稅的計算 用32萬還是用兩萬?
現(xiàn)在企業(yè)所得稅申報表,資產(chǎn)損失這里啥意思
請問其他應付款多了幾塊錢跟發(fā)票不相等,外賬該怎么做賬處理?
其他收入結(jié)轉(zhuǎn)到非限定性資產(chǎn)嗎
你好 是的,是這么做的。