暫估沒(méi)收到發(fā)票,匯算時(shí)要調(diào)增的。生產(chǎn)用的面料計(jì)入原材料
老師好,我們公司是小規(guī)模建筑行業(yè),由于9月材料發(fā)票,以及費(fèi)用發(fā)票沒(méi)有拿到手,因?yàn)橐鲑~報(bào)稅,我暫估一筆費(fèi)用,借:管理費(fèi)用~暫估 85000 貸:其他應(yīng)付賬款~ 法人 85000 現(xiàn)在10月老板給我拿來(lái)發(fā)票75000元,差10000元發(fā)票,我現(xiàn)在做10月份賬可以沖暫估的費(fèi)用嗎?
老師好!老板不想交企稅,一個(gè)很小的小規(guī)模納稅人,所以上個(gè)月我暫估了老板報(bào)銷,假設(shè)墊付的材料費(fèi),以及假設(shè)報(bào)銷的日常費(fèi)用,合計(jì)三萬(wàn)元,這個(gè)月只來(lái)了一點(diǎn)點(diǎn)發(fā)票,我是把原來(lái)的沖掉,按收到的發(fā)票做賬,然后到月底為了避稅再重新暫估嗎?這樣處理有沒(méi)有問(wèn)題?
甲企業(yè)為制造業(yè)企業(yè),是一般納稅人。9月1日采購(gòu)一批原材料用于生產(chǎn)產(chǎn)品,發(fā)票賬單均已收到。根據(jù)增值稅專用發(fā)票上記載可知,買價(jià)為100000元,增值稅13000元,此外運(yùn)雜費(fèi)1500元。材料暫沒(méi)有收到,貨款以轉(zhuǎn)賬支票支付。2.乙企業(yè)為制造業(yè)企業(yè),是增值稅小規(guī)模納稅人,9月2日,采購(gòu)一批原材料用于生產(chǎn)產(chǎn)品,發(fā)票賬單均已收到。根據(jù)增值稅普通發(fā)票上記載可知,買價(jià)為100000元,增值稅3000元,此外運(yùn)雜費(fèi)1500元。材料暫沒(méi)有收到,貨款以轉(zhuǎn)賬支票支付。3.丙企業(yè)是一家商業(yè)企業(yè),是增值稅一般納稅人:(1)9月3日采購(gòu)一批商品用于銷售,發(fā)票賬單均已收到。根據(jù)增值稅專用發(fā)票上記載可知,買價(jià)為100000元,增值稅13000元,此外運(yùn)雜費(fèi)1500元。商品暫沒(méi)有收到,開(kāi)具一張銀行承兌匯票用以到期后支付貨款。該商品的含稅零售價(jià)為245000元。(2)上述商品驗(yàn)收入庫(kù)。
老師,應(yīng)付賬款-暫估,后期沒(méi)有收到發(fā)票,是要按企業(yè)所得稅交稅嗎,員工購(gòu)買生產(chǎn)用的面料拿到發(fā)票找財(cái)務(wù)報(bào)銷可以記入管理費(fèi)用嗎
你好,老師,公司采購(gòu)原材料時(shí)按進(jìn)項(xiàng)發(fā)票入賬的,有一部分原材料未付貨款的是等付了款再開(kāi)票的。就沒(méi)有入賬,所以我領(lǐng)用原材料時(shí)按主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,就是銷項(xiàng)發(fā)票的不含稅金額,領(lǐng)用可以么?做到后面的時(shí)候,應(yīng)付賬款超過(guò)了100萬(wàn),銷項(xiàng)票也開(kāi)多了,我就只能暫估原材料了,我這樣做對(duì)不對(duì)?
分)2023年1月10日,逸香酒業(yè)接到一個(gè)5000000克夢(mèng)之光白酒的訂單,單價(jià)為500元/500克,銷售額共計(jì)5000000元。由于交貨時(shí)間比較緊迫,逸香酒業(yè)有三種生產(chǎn)方案:方案一:提供價(jià)值2000000元的原材料委托甲公司加工成4000000克高純度白酒,收回后再生產(chǎn)成5000000克夢(mèng)之光白酒銷售,雙方協(xié)議加工費(fèi)為1000000元。該方案逸香酒業(yè)需要繳納消費(fèi)稅()元。方案二:提供價(jià)值2000000元的原材料委托甲公司加工成最終產(chǎn)品,收回后直接銷售,協(xié)議加工費(fèi)1500000元(注:加工費(fèi)不含稅)。該方案逸香酒業(yè)需要繳納消費(fèi)稅()元。方案三:自己生產(chǎn)此訂單全部產(chǎn)品。該方案逸香酒業(yè)需要繳納消費(fèi)稅()元。綜合考慮生產(chǎn)能力和消費(fèi)稅稅負(fù)逸香酒業(yè)應(yīng)該選擇方案()。
今年沖減去年收入和成本還需要調(diào)整去年報(bào)表嗎?都需要調(diào)整哪些報(bào)表?
財(cái)務(wù)軟件可以自動(dòng)核算主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎?還是需要人工核算
老師您好,請(qǐng)問(wèn)做2024年匯算清繳,職工薪金支出稅收金額欄金額填實(shí)際發(fā)生額還是天計(jì)提的賬栽金額?
老師,你好。請(qǐng)問(wèn)公司買的防塵服用于實(shí)驗(yàn)使用,購(gòu)買的5號(hào)7號(hào)電池,用于正常的辦公,可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎?
銀行本票,出票人和付款人都是銀行,對(duì)嗎?
應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額就是被進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣掉了,那這個(gè)分錄是什么時(shí)候抵扣的就什么時(shí)候做這個(gè)分錄嗎?那我當(dāng)時(shí)沒(méi)做這個(gè)分錄因?yàn)楫?dāng)時(shí)報(bào)稅的時(shí)候我沒(méi)開(kāi)發(fā)票出去是記得為開(kāi)票收入,現(xiàn)在發(fā)票開(kāi)出去了是怎么處理這個(gè)分錄呢?
請(qǐng)問(wèn)我公司如需要開(kāi)具2100萬(wàn)元的銷售貨物發(fā)票,需要上繳多少稅,分別各種稅是多少?
老師,你好,匯算清繳中的職工薪酬表里,工資薪金支出填寫(xiě)什么金額?
綜合所得每年匯算清繳時(shí)間是?
老師,購(gòu)買生產(chǎn)設(shè)備可以記到管理費(fèi)用嗎
購(gòu)買生產(chǎn)設(shè)備只能計(jì)入固定資產(chǎn)
匯算調(diào)增要怎么做呢
在A105000納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表第30行,(十七)其他做納稅調(diào)增就是。
那要是購(gòu)買的辦公電腦是不是可以記到管理費(fèi)用呀
不可以的哈,按會(huì)計(jì)準(zhǔn)則計(jì)入固定資產(chǎn)
老師,企業(yè)所得稅申報(bào)表里的營(yíng)業(yè)成本=營(yíng)業(yè)成本+銷管財(cái)+稅金及附加嗎
業(yè)所得稅申報(bào)表里的營(yíng)業(yè)成本=主營(yíng)業(yè)務(wù)成本+其他業(yè)務(wù)成本
銷管財(cái)和稅金及附加不用加上是嗎,那加上稅也報(bào)了怎么辦呀
沒(méi)事的,那個(gè)只是預(yù)交。