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甲公司為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%,消費稅稅率為10%,產(chǎn)品銷售價格中均不含增值稅金額。銷售產(chǎn)品為公司的主營業(yè)務,在確認收入時逐筆結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本。2021年度6月份,甲公司發(fā)生的部分經(jīng)濟業(yè)務如下:(1)6月5日向A公司銷售應稅消費品一批100000件,單價10元。為了鼓勵多購商品,甲公司同意給予A公司10%的商業(yè)折扣。該批商品的實際成本是500000元,商品已經(jīng)發(fā)出,貨款尚未收到。(2)6月10日為拓展市場發(fā)生業(yè)務招待費50000元,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的增值稅稅額為3000元,以銀行存款支付。(3)6月30日將自產(chǎn)產(chǎn)品發(fā)放給銷售人員,該批產(chǎn)品的實際成本為30000元,市價為50000元。(4)6月30日,分配本月材料費用,基本生產(chǎn)車間領用材料700000元,輔助生產(chǎn)車間領用材料300000元,車間管理部門領用材料43000元,企業(yè)行政管理部門領用材料7000元。(5)計提本月應負擔的日常經(jīng)營活動中的城市維護建設稅5100元,教育費附加1700元。(6)結(jié)轉(zhuǎn)本月隨同產(chǎn)品出售但不單獨計價的包裝物成本4000元。假定除上述資料外

2022-12-11 17:55
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-12-11 17:55

你好,學員 借應收賬款 貸主營業(yè)務收入 應交稅費應交增值稅 借主營業(yè)務成本 貸庫存商品

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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