內(nèi)賬有憑證也需要裝訂的哈

老師,我公司每月憑證不多,還是內(nèi)賬也必須一個(gè)月一個(gè)月記賬嗎?我用的財(cái)務(wù)軟件,可以在一個(gè)月里記3個(gè)月的賬嗎
財(cái)務(wù)軟件做賬:會(huì)計(jì)憑證應(yīng)該怎么裝訂??颇坑囝~表是不是要放在每個(gè)月會(huì)計(jì)記賬憑證前面。然后財(cái)務(wù)報(bào)表呢,放在每個(gè)月憑證中嗎?納稅申報(bào)表如何裝訂。所得稅匯算清繳如何裝訂??傎~和明細(xì)賬需要裝訂嗎?
在實(shí)際工作中如果用金蝶軟件的話,我們還用記手工帳嗎?還是直接打印軟件里面的記賬憑證保存?另外電腦做賬原始憑證是必須作為附件插入相對(duì)應(yīng)的記賬憑證那嗎?
老師,用財(cái)務(wù)軟件做賬,還需要把記賬憑證和報(bào)表打印出來(lái),然后裝訂嗎?
老師,記內(nèi)賬的也必須裝訂憑證嗎?只在財(cái)務(wù)軟件中記賬行嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)辦理建筑資質(zhì)花費(fèi)的費(fèi)用二十多萬(wàn)計(jì)入什么費(fèi)用
老師,請(qǐng)問(wèn)辦理建筑資質(zhì)花費(fèi)的費(fèi)用二十多萬(wàn)計(jì)入什么費(fèi)用
老師,公司要注銷(xiāo),股東要看報(bào)表,財(cái)務(wù)都需要做什么
老師,這個(gè)開(kāi)票項(xiàng)目合規(guī)嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)辦理建筑資質(zhì)花費(fèi)的費(fèi)用二十多萬(wàn)計(jì)入什么費(fèi)用
老師,有盤(pán)盈和盤(pán)虧的情況下,盤(pán)點(diǎn)的實(shí)際數(shù)量與系統(tǒng)差異占盤(pán)點(diǎn)存貨品類(lèi)的占比,還有占抽盤(pán)總貨值的占比,怎么計(jì)算?
老師想問(wèn)您一下,我們和客戶(hù),現(xiàn)款現(xiàn)結(jié)的情況下,我們還需和客戶(hù)簽署發(fā)貨合同嗎?
我是一個(gè)企業(yè)的會(huì)計(jì),剛接手的公司第三季度資產(chǎn)負(fù)債表顯示,以前年度都是未分配利潤(rùn)負(fù)30多萬(wàn),其它應(yīng)付款50萬(wàn),老板說(shuō)想把度的利潤(rùn)做成扭虧為盈,開(kāi)始交點(diǎn)所得稅,可是這在次年五月匯算清繳時(shí)補(bǔ)平以前年度虧損且又要做到不用讓稅局退稅,因?yàn)橥硕愐橘~,該如何調(diào)賬。
你好,老師,我們賬務(wù)是代賬做的,我們是工業(yè)企業(yè),1.公司23年4月份注冊(cè)的,到24年底報(bào)表利潤(rùn)18萬(wàn)多,25年到10月,今年10個(gè)月利潤(rùn)做到89萬(wàn)了,庫(kù)存虛高到1000萬(wàn)了,2.其他應(yīng)收款資產(chǎn)負(fù)債表虛高到134萬(wàn)了(代賬提交的科目余額表里面的其他應(yīng)收款只有社保2.6萬(wàn)),3.往來(lái)亂七八糟,4.全廠10月份工資共53萬(wàn),生產(chǎn)占了40萬(wàn),是否能調(diào)整,以上問(wèn)題要按什么步驟調(diào)整,麻煩老師給分析分析報(bào)表
為降低企業(yè)利潤(rùn),享受小微企業(yè)政策,公司領(lǐng)導(dǎo)組織,找人虛開(kāi)一百多萬(wàn)發(fā)票,讓做進(jìn)研發(fā)費(fèi)用,我應(yīng)該怎么辦?到底應(yīng)不應(yīng)該離職,擔(dān)心明年查的時(shí)候?qū)Ω恫涣恕?/p>


那發(fā)票都給外賬了怎么辦
你手中有附件的才裝訂。