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老師,我們公司漏交的6月份個(gè)稅,員工已扣,但是公司還沒交給稅局,這部分我們交了后,這個(gè)6月份工資可以作為費(fèi)用抵減收入,減少企業(yè)所得稅嗎

2022-12-10 21:58
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-12-10 21:58

您的意思是把個(gè)稅抵減費(fèi)用嗎?

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快賬用戶5610 追問 2022-12-10 21:59

不是,是整個(gè)月工資

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齊紅老師 解答 2022-12-10 21:59

如果是的話是不可以的,因?yàn)閭€(gè)稅是個(gè)人已經(jīng)交的,公司有義務(wù)正常申報(bào)

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快賬用戶5610 追問 2022-12-10 22:00

不是,是當(dāng)月公司實(shí)發(fā)工資可以嗎

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齊紅老師 解答 2022-12-10 22:01

工資按照應(yīng)發(fā)數(shù)計(jì)提,借記費(fèi)用抵減企業(yè)所得稅

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快賬用戶5610 追問 2022-12-10 22:03

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-12-10 22:10

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您的意思是把個(gè)稅抵減費(fèi)用嗎?
2022-12-10
你好;? ? 那你就掛應(yīng)交稅費(fèi)- 應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸方掛著; 等著到了繳納后 做借方科目就平衡了?
2022-12-06
同學(xué),如果 你不知道6月份工資個(gè)稅,可以在自然人扣繳端,所屬期導(dǎo)入進(jìn)去,然后會自動計(jì)算個(gè)稅
2023-07-04
什么意思?是為了避免交企業(yè)所得稅,所以需要在申報(bào)稅前計(jì)提一筆成本是嗎?如果是這樣,最好是在每個(gè)月計(jì)提,集中在申報(bào)前一個(gè)月計(jì)提過于明顯,且計(jì)提成本一定要有相應(yīng)的計(jì)提依據(jù)。
2023-06-30
同學(xué)你好 這個(gè)是員工承擔(dān)
2022-12-28
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