你好 你金額小的話,是可以這樣調(diào)整的 在第四季度里面調(diào)整的
老師,在申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí),著急填寫錯(cuò)誤,0申報(bào)了,有影響嗎?需要去稅務(wù)局更正?還是可以第四季度補(bǔ)繳
老師,由于上期申報(bào)的企業(yè)所得稅納稅金額大于更正后的納稅金額,需要到稅務(wù)局更正,可以在第四季度申報(bào)是修正過來嗎
去年企業(yè)所得稅預(yù)繳申報(bào)表上的資產(chǎn)總額季末數(shù)填錯(cuò)了,怎么修改,要更正申報(bào)嗎,可以在電子稅務(wù)局申報(bào)嗎,還是只能去大廳更正申報(bào)
老師,現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)第四季度的企業(yè)所得稅申報(bào)錯(cuò)誤了,但是已經(jīng)扣款了,電子稅務(wù)局已經(jīng)更正不了,需要去稅局大廳更正嗎?匯算清繳倒是正確了
老師我財(cái)務(wù)報(bào)表更正申報(bào)了,企業(yè)所得稅季報(bào)表今天來不及更正了,就是與財(cái)務(wù)報(bào)表不匹配,下星期在更正企業(yè)所得稅季度報(bào)表可以嗎,大數(shù)據(jù)會(huì)立馬查到不
這個(gè)改變信用政策增加的應(yīng)收賬款機(jī)會(huì)成本為什么不用新的減去舊的就是應(yīng)收賬款機(jī)會(huì)成本??
是的,刷過的題,返回就找不到了
是的,刷過的題,返回就找不到了。
增加的應(yīng)收賬款機(jī)會(huì)成本,是增加的的金額還是增加后的金額去算機(jī)會(huì)成本?
前任管理審計(jì)合伙人是在審計(jì)中哪幾個(gè)角色? 關(guān)鍵審計(jì)合伙人在審計(jì)中包含哪幾個(gè)角色?
順便問一下,本期認(rèn)證相符且抵扣和前期認(rèn)證相符且抵扣是手工填的還是系統(tǒng)自動(dòng)帶出來 ,如果是手工填的,這個(gè)咋計(jì)算的,有公式嗎?可以寫出來一下嗎?最后我想問一下附表五附加稅是系統(tǒng)自動(dòng)帶出來的嗎?如果是系統(tǒng)自動(dòng)帶出來的,那是填好哪個(gè)表系統(tǒng)才會(huì)自動(dòng)帶出這個(gè)數(shù)據(jù)。還有生產(chǎn)型企業(yè),那個(gè)增值稅減免稅申報(bào)表不管是月申報(bào)還是季申報(bào)還需要填此表嗎?
合作關(guān)系的怎么交稅?
用非財(cái)政結(jié)余資金委托別人開發(fā)系統(tǒng),產(chǎn)生的初設(shè)費(fèi),可行性研究,監(jiān)理費(fèi)應(yīng)該怎么做賬,財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)和預(yù)算會(huì)計(jì)分別怎么做賬
出口退稅匯總表中業(yè)務(wù)申報(bào)發(fā)生異常:企業(yè)申報(bào)數(shù)據(jù)存在匯總表不得免征抵扣稅額與增值稅納稅申報(bào)表差額”請(qǐng)問出口退稅表在哪里填寫這個(gè)不得免征抵扣稅額
本月暫估一筆原材料1000,領(lǐng)用了1000,次月收到部分發(fā)票600,應(yīng)該如何做分錄
只要我的增值稅收入跟所得稅年收入還有財(cái)報(bào)的收入一直應(yīng)該沒多大問題吧?第四季度申報(bào)企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表時(shí)改正沒問題吧?主要是利潤(rùn)總額不對(duì),當(dāng)時(shí)也沒計(jì)算,系統(tǒng)自己算出來的
這個(gè)影響不大的,因?yàn)閰R算清繳的時(shí)候,可以調(diào)整為正確的
謝謝老師
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