你好,收到上月已交的增值稅,及附增稅款退回 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅 應(yīng)交稅費—附加稅

老師,收到增值稅留抵退稅的款怎么分錄,我已經(jīng)轉(zhuǎn)到未交增值稅里了,是不是 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅務(wù)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅 這樣對嗎?謝謝
收到退回增值稅,及附增稅。會計分錄怎樣處理?謝謝
收到上月已交的增值稅,及附增稅款退回,會計分錄怎樣處理?謝謝
收到退回緩交的增值稅及附加稅會計分錄怎么做?
收到退回緩交的增值稅及附加稅會計分錄怎么做?
你好,老師一般納稅人法人轉(zhuǎn)款沒備注投資款,我現(xiàn)在退款給他,需要備注什么,再讓她轉(zhuǎn)回來
老師,公司送禮,買酒,開的發(fā)票是增值稅專用發(fā)票,是不能抵扣是吧,如果不能抵扣,那為什么能開增值稅專用發(fā)票呢
老師你好 請問個稅申報時不在我這臺機申報的,但現(xiàn)在想導(dǎo)出申報表 應(yīng)該怎么導(dǎo)出?
老師,請問內(nèi)地一般納稅人出口貨物到香港,如何計算退稅金額?比如,采購成本20萬(含13%增值稅),出口香港金額30萬
公司做安全生產(chǎn)給的費用1.7萬怎么入賬也是專票
老師 出口380000人民幣在10月9號出口的 兌換成美元是多少
左上角有通行費、旅客運輸服務(wù)標(biāo)識的系統(tǒng)里提取不出來都可以計算抵扣嗎
在哪里查以前那種手撕票的真?zhèn)文兀?/p>
老師您好,我們是小企業(yè)會計準(zhǔn)則,年初發(fā)生業(yè)務(wù)是忘記沖減暫估成本,必須要修改當(dāng)年所有季度的所得稅報表和財務(wù)報表嗎
請問建筑服務(wù)維修費,一張發(fā)票只能開具一行嗎?