同學(xué)你好,最好寫清楚,不寫清楚弊端就是含稅價(jià)了。
老師你好: 我想問(wèn)一下你,我們公司是自然人獨(dú)資的公司,以前是我們老板她愛(ài)人占100%的股權(quán),現(xiàn)在要轉(zhuǎn)讓股權(quán)70%的股權(quán)給她老公,這種情況下,印花稅和個(gè)人所得稅怎么交?最近一期的未分配利潤(rùn)為正, 因?yàn)槭欠蚱蓿晕以诠蓹?quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議上寫的70%的股份0元價(jià)格轉(zhuǎn)讓給對(duì)方,那印花稅是不是就是0 繳納的個(gè)人所得稅,稅務(wù)局咨詢臺(tái)說(shuō)是受讓方按未分配利潤(rùn)*轉(zhuǎn)讓比例*20%交稅,我不知道我有沒(méi)有表達(dá)清楚,如果虧損是不是就不用繳個(gè)稅,但是還的教印花稅,零元轉(zhuǎn)讓可不可以,因?yàn)槭欠蚱薮_實(shí)是沒(méi)掏錢
老師好,我們是建筑公司一般計(jì)稅山東分公司,項(xiàng)目在山東,掛靠2公司,屬于北京總部,2公司, 合作模式屬于EPC+F模式 ,招標(biāo) 采購(gòu) 施工 ,具體財(cái)務(wù)不是很清楚,現(xiàn)在有這么個(gè)問(wèn)題,我1公司中開(kāi)城投和2 公司 還有個(gè)3屬于聯(lián)合體形式 ,2公司和建設(shè)單位簽訂棚戶區(qū)改造項(xiàng)目,老師領(lǐng)導(dǎo)問(wèn)我,在材料采購(gòu)環(huán)節(jié),關(guān)于稅收,和2對(duì)接有需要注意的嗎?老師比如供應(yīng)商給2公司開(kāi)票,我1掌握這個(gè)成本,關(guān)于稅這塊,發(fā)票是否合規(guī),我這邊需要注意嗎 ?有什么意見(jiàn)嗎?還有我和2財(cái)務(wù)對(duì)接,怎樣明確這個(gè)責(zé)任,這個(gè)把控該有誰(shuí)來(lái)吧我,比方說(shuō)對(duì)方給了這個(gè)票,我傳遞給2公司,我需要注意什么,如果不合規(guī),還由我1來(lái)出門對(duì)接,采購(gòu)材料稅率是從高還是從低,我們1給3.5 管理費(fèi)給2公司。我財(cái)務(wù)注意那塊老師能給詳細(xì)說(shuō)說(shuō)嗎?怎么給領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)
想問(wèn)下,客戶采購(gòu)的商品,錢已付共計(jì)50500元,現(xiàn)在要開(kāi)票,我們銷售方是小規(guī)模納稅人,客戶購(gòu)買方是一般納稅人,現(xiàn)在對(duì)方要開(kāi)具發(fā)票,按3個(gè)人的專票開(kāi)具,會(huì)多出稅金1515元,但是對(duì)方購(gòu)買方說(shuō)采購(gòu)合同里的價(jià)格是含稅價(jià)格,不愿支付這1515元稅金;那如果我們開(kāi)票就得自行承擔(dān)這1515元,現(xiàn)在就是想問(wèn),有什么辦法能倒擠含稅價(jià)格和購(gòu)買方付款的50500元金額對(duì)上?
老師您好!我司一般納稅人,拿到片石開(kāi)采權(quán)做的簡(jiǎn)易計(jì)稅!因?yàn)楹炗喌暮贤┴浟看?,有時(shí)候還要去采購(gòu)碎石,開(kāi)出去的銷售收入含運(yùn)費(fèi)?,F(xiàn)在有幾個(gè)問(wèn)題要請(qǐng)教老師: 一,我們要交資源稅嗎,是按照銷售收入基數(shù)交嗎? 二,運(yùn)費(fèi)我們是否可以分開(kāi)開(kāi)票!這樣就可以少交資源稅。如果分開(kāi)開(kāi)有無(wú)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)!(營(yíng)業(yè)執(zhí)照中沒(méi)有物流這塊) 三,自己開(kāi)采的和外購(gòu)的是否要分開(kāi)記賬(或者是要怎么做臺(tái)賬區(qū)分自采和外購(gòu)),因?yàn)橥赓?gòu)的不用交資源稅吧,這塊不是很清楚!謝謝老師!
老師,您好,我對(duì)公司簽訂合同人員做了一個(gè)培訓(xùn)就是要看合同中是否明確開(kāi)具專票、幾個(gè)點(diǎn)、是否含稅價(jià)這些,因?yàn)槲覀兪且话慵{稅人公司,可是問(wèn)題是合同對(duì)于銷售方來(lái)說(shuō),他們都是擬定好的,拿上來(lái)就簽訂那種,有什么辦法呢,簽訂附加協(xié)議?
老師,物流的發(fā)票不是9%嗎,為什么我看老板開(kāi)進(jìn)來(lái)的收派服務(wù)費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)票是6%的呢
所得稅季報(bào),第二欄實(shí)際支付職工薪酬內(nèi),我申報(bào)9月工資,可是賬上我是10月發(fā)放的,那這個(gè)10發(fā)放的數(shù)據(jù)還需要放進(jìn)實(shí)際支付里面嗎
個(gè)人開(kāi)了發(fā)票,怎么申請(qǐng)作廢
老師,我們現(xiàn)在收入1至9月收入7百多萬(wàn),這種情況是主動(dòng)向稅務(wù)局申請(qǐng)成為一般納稅人,還是等稅務(wù)局強(qiáng)制申為一般納稅人呢?
老師,我們出口十個(gè)產(chǎn)品,客戶要求我們提單上只顯示兩個(gè)產(chǎn)品,這樣是否會(huì)影響到我們后期退稅?
老師,10月份的社保繳納,是有變化嗎?為啥打開(kāi)還能看到10月份之前的,是需要補(bǔ)繳嗎
老師,本次季報(bào)中的資產(chǎn)損產(chǎn)可包括出售固定資產(chǎn)出售的凈損失呀?
我們是分包方 做弱電的 然后如果從下游企業(yè)取得發(fā)票 預(yù)繳的時(shí)候可以抵減嗎
請(qǐng)問(wèn)一下,10的發(fā)票員工9月就報(bào)了,報(bào)銷款已經(jīng)支付了,入賬要糾正嗎?
?老師,在稅務(wù)系統(tǒng)抵扣勾選上發(fā)現(xiàn)公司七年前的買車的機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票為勾選抵扣,這種情況是不是找到了紙質(zhì)發(fā)票就可以抵扣還是怎么處理?
沒(méi)懂,老師,我是采購(gòu)方,為什么弊端是含稅價(jià)呢?不是有利的嗎
同學(xué)你好,對(duì)于采購(gòu)方來(lái)說(shuō),就怕對(duì)方說(shuō)如果開(kāi)具發(fā)票需要另外加稅,雖然不說(shuō)明是含稅價(jià)或者不含稅價(jià),理論上應(yīng)該理解為是含稅價(jià),但是實(shí)際操作中,有的企業(yè)就是不說(shuō)理,造成開(kāi)具發(fā)票發(fā)生爭(zhēng)議,所以說(shuō)也算是采購(gòu)方的弊端了。
我作為采購(gòu)方,有的企業(yè)不說(shuō)理意思是說(shuō)對(duì)方這時(shí)候開(kāi)票給我們,如果對(duì)象是一般納稅人,他不管給我們開(kāi)普票還是開(kāi)專票都需要交稅,比如給我們開(kāi)的普票,他說(shuō)合同上是不含稅價(jià)格1000,這時(shí)候他就會(huì)開(kāi)金額1000,稅額130,讓我們另外補(bǔ)充130才給我們開(kāi)票對(duì)吧;反之,如果是含稅價(jià)1000,他不管開(kāi)什么票,我們采購(gòu)方又不需要給他另外的錢,那么含稅價(jià)不是對(duì)我采購(gòu)方來(lái)說(shuō)是利端嗎,老師,我上述的說(shuō)法沒(méi)什么地方有問(wèn)題吧
同學(xué)你好,對(duì)的,你上述的說(shuō)法沒(méi)什么地方有問(wèn)題。
所以對(duì)于采購(gòu)方來(lái)說(shuō),不含稅價(jià)的話就是弊端對(duì)吧
同學(xué)你好,對(duì)的,你理解正確。
那如果寫含稅價(jià),對(duì)于印花稅這塊不就是不利了,得按含稅價(jià)交了?
同學(xué)你好,是的,確實(shí)存在這個(gè)問(wèn)題。
但畢竟印花稅稅率很低,增值稅稅率高,所以總的來(lái)講,含稅價(jià)獲得的增值稅收益要大于印花稅的繳納對(duì)吧
同學(xué)你好,對(duì)的,對(duì)的。