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資料一:某企業(yè)為增值稅一般納稅人,×年9月發(fā)生以下業(yè)務:12分(1)購進原材料一批,取得增值稅專用發(fā)票注明價款200萬元,該原材料適用的增值稅率為9%。(2)購進小汽車一臺,取得機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票注明價款30萬元,增值稅3.9萬元。(3)上個月購入的原材料,因管理不善,腐爛變質。該原材料上個月已抵扣了進項稅,賬面成本為80萬元,增值稅稅率為13%。(4)企業(yè)銷售產品一批,開具的增值稅專用發(fā)票注明價款1000萬元,增值稅率為13%。(5)企業(yè)向本市舉辦的馬拉松比賽贊助產品一批,該批產品的生產成本為100萬元,成本利潤率為10%。本地沒有同類產品的售價。產品的增值稅稅率為13%。假設相關票據(jù)均經過稅務機關認證。該企業(yè)9月份的銷項稅額是()。該企業(yè)9月份的進項稅額為()該企業(yè)9月份應轉出的進項稅額為()該企業(yè)9月份應納的增值稅額為()

2022-12-09 19:28
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-12-09 19:32

1,1000×13%+100×(1+10%)×13% 2,200×9%+3.9 3,80×13% 4,1的結果-2的結果+3的結果

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2022-12-09
你好,計算該企業(yè)9月份應繳納的增值稅稅額( =銷項稅額(90*13%加上20*(1加上10%)*13%)-進項稅額(40*13%加上1.3加上0.65)
2020-06-19
同學你好 進項稅額=2.6加上0.65加上2*9%加上0.1*9% 銷項稅額=40*13% 應納增值稅=銷項稅額減進項稅額減留抵稅額;
2021-07-30
你好??(2)接受外單位投資轉入材料一批,取得增值稅專用發(fā)票注明的價款為 費00080 元。 這個數(shù)字不全
2021-06-30
業(yè)務1的進項稅額是6.5 業(yè)務2的進項稅額是13
2020-09-08
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