借制造費用22000, 管理費用8000, 應交稅費應交增值稅進項3900, 貸銀行存款33900
30日。用銀行存款支付本月電費30000元,增值稅稅額為3900元,其中生產車間22000元,管理部門8000元。(會計分錄。)
用銀行存款支付水電費30000元,其中:生產車間25000元,管理部門5000元按規(guī)定允許抵扣的增值稅稅額為3900元。會計分錄怎么寫
30日,用銀行存款支付本月電費30000元,增值稅稅額為3900元。其中,生產車間22000元,管理部門8000元。如何寫會計分錄?
25日,用銀行存款支付本月水電費30000元,增值稅額3900,期中:生產車間20000元,管理部門10000元
30日,用銀行存款支付本月水電費20000元,增值稅稅額2600元,其中生產車間應負擔12000元,管理部門應負擔8000元。會計分錄是什么也要把金額明細科目寫上
老師,公司是一般納稅人,給客戶開了普票,這個普票能用進項稅抵扣稅款嗎
您好,請問如果更換記賬軟件時忘記錄入期初數(shù),怎么進行賬務處理?
老師,我們是小規(guī)模,購入車架原值64500.殘值3225.折舊61275.現(xiàn)在處理固定資產,請問怎么做賬?
老師,我2024年賬上計提工資2941290.26,但我2023年12月多計提工資8350.85,我在2024年1月直接沖銷了多計提的8350.85,未通過以前年度損益調整,現(xiàn)我賬上2024年計提工資全年累計金額是2932939.41,我所得稅匯算清繳時賬載金額填哪個?
老師們好,我們公司去年10月份購買一臺叉車,已做固定資產,已計提折舊,發(fā)票已抵扣。這個月因故叉車需要全額退回,發(fā)票沖紅。我這邊的賬務需要怎么處理?
小規(guī)模納稅人開具人力資源服務——勞務派遣服務發(fā)票,除了開一張普票,差額征稅差額開票 差額征稅全額開票外,還有其他開票方式沒有,差額的兩種開票方式是不是能開普票也能開專票呀
老師股權和股票一樣嗎
請問農民生態(tài)養(yǎng)殖合作社,養(yǎng)的鵝是免稅,還有購進的臘腸鮮肉雞蛋等不免稅部分,請問企業(yè)所得稅申報怎么來區(qū)分成本這塊?還有增值稅這塊,沒有具體分開做賬,也沒做內部臺賬,還有要具體怎么整改?
一般納稅人。開給客戶普票,能抵扣進項稅嗎
發(fā)票開的酒類,對公轉賬是備注的煙款,這樣的情況下怎么入賬