7300乘以9% 進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的金額

因管理不善丟失一批,本年五月份購入的原材料,以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,賬本成賬面成本為五萬元,他的增值稅的處理怎么處理
當(dāng)月因管理不善將上月從農(nóng)民手中購入的一批免稅農(nóng)產(chǎn)品丟失(已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額),賬面成本4 000元。 ① 計(jì)算甲企業(yè)當(dāng)月應(yīng)轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額。 ①【答案】甲企業(yè)當(dāng)月應(yīng)轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額 =4 000÷(1-9%)×9%=395.6(元)。 4000/(1-0.09)啥意思,不是應(yīng)該4000/1.09嗎?謝謝老師
企業(yè)是增值稅一般納稅人,2022年五月,因管理不善丟失,一批三月份從農(nóng)民手中購入的稻谷已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,賬面成本為7800元含運(yùn)費(fèi),成本500元?jiǎng)t該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)轉(zhuǎn)出的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額為
某企業(yè)為增值稅一般納稅人,2021年6月因管理不善,致使一批上月向農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者收購的大豆霉?fàn)€變質(zhì),賬面成本10940元,其中含運(yùn)費(fèi)500元,支付運(yùn)費(fèi)時(shí)取得增值稅專用發(fā)票。已知農(nóng)產(chǎn)品的扣除率為9%,交通運(yùn)輸服務(wù)適用增值稅稅率為9%。該企業(yè)該項(xiàng)業(yè)務(wù)進(jìn)項(xiàng)稅額的轉(zhuǎn)出額為
因?yàn)楣芾聿簧苼G丟失一批1月份購入的食用植物油(已經(jīng)按9%抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額),賬面成本為5200(含運(yùn)費(fèi)成本200元,取的一般納稅人開具的增值稅專用發(fā)票且已經(jīng)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額),計(jì)算進(jìn)項(xiàng)需要轉(zhuǎn)出多少?
老師你好,小規(guī)??鐓^(qū)域涉稅事項(xiàng),是按季預(yù)繳審報(bào)?還是按月?
老師,我們公司涉及一個(gè)員工勞動(dòng)糾紛,需要給對(duì)方補(bǔ)繳往年社保公積金,還涉及補(bǔ)發(fā)年終獎(jiǎng),稅局讓我們更正申報(bào)個(gè)稅,這是現(xiàn)在補(bǔ)繳的為啥更正往年啊,怎么更正,會(huì)不會(huì)還涉及企業(yè)所得稅變動(dòng)啊咋辦
老師,請(qǐng)問一下,如果退稅率的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是不是不能勾選出口退稅?我做了退稅勾選,然后已經(jīng)撤銷等稅務(wù)局批準(zhǔn),那這筆進(jìn)項(xiàng)發(fā)票怎么做賬,謝謝
對(duì)于跨境電子商務(wù)零售出口等新型貿(mào)易方式,稅務(wù)總局2025年新規(guī)允許適用“無票免稅”政策,這個(gè)怎么操作
老師您好,我想請(qǐng)問下農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票計(jì)算抵扣和勾選抵扣有什么不同?請(qǐng)細(xì)講下。
我們企業(yè)收到企業(yè)企業(yè)開進(jìn)來的自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎?票面上面顯示免稅
個(gè)人所得稅還有印花稅城建稅分路是啥
老師,我們是小規(guī)模,就是第四季度,我們老板不想交稅。不要開票超過多少金額?就不用交稅了呢?
申報(bào)個(gè)稅的標(biāo)準(zhǔn)是什么?申報(bào)工資包含個(gè)人承擔(dān)的社保嗎?
@董孝彬老師,別的老師別回答?

