同學你好 《增值稅納稅申報表附列資料(四)》: 需要將當期發(fā)生的稅控設(shè)備費及服務費抵減金額填寫在第1欄第2列及第3列中,將本期需要使用抵稅的金額填寫在第4列中。
稅控盤的年費280,申報表上怎么填?已經(jīng)填了增值稅納稅申報表附列資料四(稅額抵減情況表)了,主表上沒有體現(xiàn)出來?
上月外出經(jīng)營已預繳稅款增值稅及附加,本月申報增值稅時怎么抵減已經(jīng)繳納的稅金,需要填哪些表格,是手工填嗎?需要填表四稅額抵減情況表與主標嗎?
稅控設(shè)備抵減,申報的時候除了附表四稅額抵減情況上要填,增值稅及附加稅費申報表上怎么填?
老師,?申報增值稅的時候 稅控盤減免稅款的那個步驟是需要填寫3個表嗎?第一步填寫增值稅減免稅申報明細 第二步增值稅納稅申報表附列資料(四) (稅額抵減情況表)增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備費及技術(shù)維護費 第三步主表應納稅額減征額 是這樣嗎?
老師,您好!9月份學校食堂經(jīng)驗營了一個月,預收了學生9~12月的伙食費2萬,做預收賬款,也確認了9月份的收入5000。但是10月份又收到了一個同學9~12月伙食費400元,這個400元是作預收賬款,還是應收賬款。因為只經(jīng)營9月,10~12月的伙食費還要退回去給學生的。
老師,您好,我想問一下2023年有成本140萬在2024年入賬,調(diào)了未分配利潤 ,沒有再去調(diào)2023年的企業(yè)所得稅申報,。有風險 嗎?
小規(guī)模納稅人公司需要注銷,賬務應該怎么處理?
老師,這題的公式是什么?
老師,我們公司是供應鏈企業(yè),我們老板的私人小貨車從去年9月份開始就一直經(jīng)常用來配送。老板每個月都有把這輛小貨車的加油費拿來公司報賬。但是從去年開始一直都沒有簽過私車公用協(xié)議?,F(xiàn)在我們要補簽私車公用協(xié)議。協(xié)議約定每個月1500的租車費,季度付一次。那如果6月初公司要把從去年9月份到現(xiàn)在的租車費用轉(zhuǎn)給老板的話,就得一次性轉(zhuǎn)三個季度(去年9-12月,今年1-3月,4-6月)的費用給老板。總的一次支付13500給老板。那老板收到這13500的租車費,是不是還得去稅局給公司代開租車發(fā)票,公司還得在6月初給老板代申報繳納財產(chǎn)租賃個稅?
小規(guī)模,酒廠,現(xiàn)在無進項票,原料票開不上,咋辦
老師,公司的固定資產(chǎn)折舊表和無形資產(chǎn)攤銷表可以設(shè)在同一個表嗎?如果可以,怎么設(shè)
老師您好,我們是網(wǎng)約車公司,很多司機師傅掛公司名稱這個錢都是司機師傅自己交的,和公司沒關(guān)系,但是稅務局要求我們公司做賬,就造成應付賬款100w了這個我該怎么慢慢消化掉
老師,我們之前有一個其他應收款金額比較大1千多萬,也收不回來了,我們做了壞賬處理,企業(yè)所得匯算清繳調(diào)增,這樣做符合政策嗎?
中途建賬的時候,損益類科目需不需要錄入數(shù)據(jù)?
附表四填了,增值稅及附加稅費申報表怎么填?
填寫在稅控設(shè)備那欄
沒有這欄,填應納稅額減征額對嗎
同學你好 嗯 是應納稅額減征