需要開具紅字增值稅專用發(fā)票的情況可以歸納為三種: (1)購買方認(rèn)證相符后,發(fā)生銷貨退回、開票有誤、應(yīng)稅服務(wù)終止等情形,但不符合發(fā)票作廢條件,或者因銷貨部分退回及發(fā)生銷售折讓需要開具紅字發(fā)票的; (2)購買方取得專用發(fā)票未用于申報(bào)抵扣,但發(fā)票聯(lián)或抵扣聯(lián)無法退回的; (3)銷售方開具專用發(fā)票尚未交付購買方,以及購買方未用于申報(bào)抵扣并將發(fā)票聯(lián)及抵扣聯(lián)退回的. 其中,第一和第二種情況由購買方申請(qǐng)紅字信息表,第三種情況由銷售方申請(qǐng)紅字信息表.
增值稅專用發(fā)票數(shù)量開多了,對(duì)方?jīng)]有認(rèn)證,但是跨月了,我需要怎么處理?
老師,對(duì)方上個(gè)月開給我們一張?jiān)鲋刀悓S冒l(fā)票,現(xiàn)在想認(rèn)證,但是發(fā)票不見了,要怎么處理?
老師您好,對(duì)方給我公司開具了一百多萬的增值稅專用發(fā)票,我們現(xiàn)在不要這個(gè)票了想退回,現(xiàn)在對(duì)方失聯(lián)了,發(fā)票也沒作廢在系統(tǒng)里查詢是疑點(diǎn)發(fā)票。去年十二月開的到現(xiàn)在快一個(gè)月了也跨年了,對(duì)我公司有什么影響,我們?cè)撛趺刺幚砟兀?/p>
老師你好,我想問問對(duì)方開給我們專票是1月份的,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤,這張發(fā)票我們已經(jīng)認(rèn)證抵扣了,我們開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表給對(duì)方,我想問原來對(duì)方開具給我們的發(fā)票需要退回給人家的嗎?
你好我想問下我們開增值稅專用發(fā)票給對(duì)方但是對(duì)方現(xiàn)在要退車,跨月了發(fā)票怎么處理?
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請(qǐng)問郭老師,匯算清繳有幾個(gè)是需要調(diào)增的,調(diào)增的百分比又是多少
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老師,有個(gè)2022年的員工的報(bào)銷單當(dāng)時(shí)入賬了,忘記支付了,員工也離職了,肯定也不會(huì)付了 怎么平賬 當(dāng)時(shí)收到報(bào)銷單做的是,借方:制造費(fèi)用 貸方:其他應(yīng)付款---員工名字
請(qǐng)問老師,股東投資款是70000,現(xiàn)在轉(zhuǎn)讓出去15萬,差額個(gè)稅已交,溢價(jià)轉(zhuǎn)讓的分錄怎么做呢?
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你好老師,開票人工費(fèi)應(yīng)該選擇勞務(wù)哪個(gè)明細(xì)
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那現(xiàn)在我的情況就屬于第一種,需要購買方開具紅字信息表給我們,然后我們才可以開具負(fù)數(shù)發(fā)票對(duì)嗎
然后我們銷貨方再把款退給購買方隊(duì)嗎
是的沒錯(cuò) 是這樣的