你好; 你們這個舊的和新的 ;到時 做處置即可; 怎么 會轉出進項稅?
老師你好,請問下1、18年購進的固定資產因為質量問題退回,記借:固定資產清理 借:累計折舊 貸:固定資產原值,記借:營業(yè)外支出 貸:固定資產清理。2、又重新買了一臺,但是原固定資產銷售方先開了張紅字發(fā)票給我們,記借:固定資產(紅字) 借:應交稅費-進項轉出(紅字) 貸:應付賬款(紅字)。3、收到新的固定資產發(fā)票,記借:固定資產 借:應交稅費-進項稅額 貸:應付賬款?,F在的問題是退回的固定資產原值重復記賬,導致年末原值不符,怎么調整。
根據上述資料,不考慮其他因素,分析回答下列小題。(1)根據資料(1),甲公司會計處理正確的是().A.購入工程物資時,應借記“應交稅費一-應交增值稅(進項稅額)”12.74萬元B.購入工程物資時,應借記“工程物資”98萬元C.領用材料需轉出1.3萬元進項稅額計入固定資產成本D.購入工程支付的增值稅需計入固定資產成本(2)根據資料(1),下列關于該廠房折舊的表述中正確的是()。A.2019年10月該廠房應計提折舊B.如采用直線法,該廠房2019年第4季度應計提折舊額為3.53萬元C.如采用年數總和法,其第一年的年折舊率應為5/15D.如采用雙倍余額遞減法,其年折舊率應為40%(3)根據資料(2),更新改造后,該生產線的入賬成本是()萬元。A.140B.150C.260D.270(4)根據資料(3),甲公司毀損固定資產的會計處理正確的是().A.殘料入庫時:借:原材料5貸:固定資產清理5B.將毀損的倉庫轉入清理時:固定資產清理300累計折舊100固定資產400C.確定應由保險公同理賠的損失時:借:其他應收款1
購置噴碼機 去年買了兩臺合計5萬元,現在以舊換新,退回兩臺 又加了6萬元 給了兩臺新的噴碼機。噴碼機兩臺合計11萬。 怎么做賬?現在退回的做了借累計折舊 固定資產清理 貸固定資產 新入的兩臺做 借固定資產11萬 貸銀行存款6萬 貸方另外5萬怎么做分錄?
退回3臺噴碼機 做分錄借累計折舊3502.95 固定資產清理89417.4 應交稅費進項稅轉出12079.65 貸固定資產105000;以舊換新補6萬,做借固定資產146017.71 應交稅費進項18982.29 貸固定資產清理89417.4 銀行存款60000.現在貸方還差15582.6元才能和借方相等。剩下的這個金額做哪個科目?
購買噴碼機,退回舊的噴碼機價值10萬,入資產9萬進項1萬,又補了5萬換了新款噴碼機。舊噴碼機累計折舊2000元。重新開了15萬元的發(fā)票。10萬發(fā)票已紅字。做賬,退回資產:借累計折舊2000 固定資產清理88000 應交稅-進項稅轉出10000 貸固定資產10萬,其中進項轉出是否應該在貸方?沖減固定資產10萬和前期入賬9萬不等
內賬,原公司已買出團備用礦泉水13元/件,計入管理費用—辦公用品13元,貸銀行?,F導游從公司這邊購買礦泉水一件支付15元,是做借銀行,貸其他業(yè)務收入15?還是借方負數管理費用-15元?有個差額2元不退??梢赃@樣做嗎?
老師,給出納轉的備用金是計入其他應收款出納,還是庫存現金出納
老師你好!我們是招投標代理機構,評標專家給我們評標我們需要支付勞務費,對方需要開增值稅,可是對方一年才能開具12張發(fā)票,這個我們要怎樣處理了,先給對方轉賬年底統計金額聯系專家開票嗎?
公司從農行轉出50萬到建行,會計分錄兩個銀行都做憑證嗎
個人到稅局代開的勞務發(fā)票,代扣代繳個稅的比例是多少
錄完起初,后面錄憑證了,再沒有結賬的情況下可以再錄起初嗎?或者反結賬錄起初可以嗎
我們采購有一個260萬的訂單,然后支出的話有個大的訂單可能在196萬左右(包括立項及招投標費用那些),還有幾筆合同款大概在41萬左右,這種稅費怎么計算?
考試,請問如果24年6月份收到長期借款100萬,還了60萬,24年12月的余額為40萬。 資產負債表長期借款年初數為0年末數為40萬。 那么編制現金流量表中借款收到的現金是寫100還是寫40呢?
老師好,分公司獨立核算跟非獨立核算在 賬務處理 和報稅稅種方面有什么區(qū)別?
老師,一個月工資兩千,怎么工資申報,還讓繳納個稅呢
舊的10萬的機器發(fā)票做了沖紅 然后加上補差價的五萬,重開了15萬發(fā)票
你好; 之前舊的做了那些科目; 我看看? ; 進項稅也做了的哇 ?? 新的話? ?是以舊換新? ?補差價?
標紅借方的是前期買的機器憑證。付的6萬是補的差價。后期沖了前面資產發(fā)票后重新開的。感覺都做錯了。余額不知道放哪里就掛了應付賬款7萬多?,F在年終結賬需要調整過來
那你就? ?固定資產 舊的就做固定資產青琉璃處置 ;然后補差價; 你們會紅沖舊的固定資產發(fā)票不 ; 或者是你們開票給對方 算銷售固定資產處置;? 因為這樣好判斷科目的??
我們是購買方,已經開完紅字發(fā)票。具體哪里需要調整?做了固定資產清理科目的分錄沖了105000固定資產,實際固定資產9萬多
你好;? ?借固定資產貸進項稅轉出 ;? 做處置 舊的資產? ?借固定資產清理 ; 累計折舊 貸固定資產? 借 固定資產- 新資產 貸固定資產清理 ; 應交稅費-應交增值稅 ;? ? ?結轉損益 ; 轉到資產處置損益?
退回的已調整,新回票的借固定資產 貸進項稅和固定資產清理 借貸不平呀
?你好;? ? ? ? ? ?你這個就是進項稅轉出了。 然后用舊的換新的;? 算是舊的處置了。? ? ? 買新的; 差額補支付即可? ; 我這個? 說法和你? ?實際業(yè)務一致不 ;等下怕 弄分錄 寫錯了? ?
舊的退回了 然后換了新的補了6萬元。舊的退回并開了紅字發(fā)票,新補的6萬和退的資產重新開了發(fā)票
?你好; 你紅沖發(fā)票; 相當于是把你 舊的退回去了。? 不算是資產處置哦? ;? ? ?這樣就得紅沖折舊額;? 和進項稅轉出 然后紅沖固定資產舊的資產 ;去買新資產的??