你好 借:原材料??,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),??貸:應(yīng)付賬款
采用實(shí)際成本法進(jìn)行核算的海濱公司,從A工廠購買一批原材料,價款100 000元,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額13 000元。材料尚未驗(yàn)收入庫,款項(xiàng)尚未支付。請編制會計分錄
、一般納稅人海華公司購入B材料一批,貨款290000元,增值稅率13%,發(fā)票賬單已收到,計劃成本為310000元,材料已驗(yàn)收入庫,款項(xiàng)尚未支付。1)按實(shí)際成本計入“材料采購”2)按計劃價入庫,并將實(shí)際成本與計劃成本的差額計入“材料成本差異分錄
1.7月1日,企業(yè)從D公司購入原材料一批,專用發(fā)票所列貨款8萬元,增值稅率13%。材料已驗(yàn)收入庫,價稅款尚未支付,雙方商定的現(xiàn)金折扣(按貨款)比例為“5/10:3/20;N/30”。公司原材料按實(shí)際成本計價核算。
1.7月1日,企業(yè)從D公司購入原材料一批,專用發(fā)票所列貨款8萬元,增值稅稅率13%。材料已驗(yàn)收入庫,價稅款尚未支付,雙方商定的現(xiàn)金折扣(按貨款)比例為5/10;3/20;n/30。公司原材料按實(shí)際成本計價核算。
(1)公司從B公司購人原材料一批,貨款60000元,取得增信稅專用發(fā)票,并確認(rèn)可抵扣增值稅稅率13%,材料已驗(yàn)收入庫,價稅款尚未支付,該企業(yè)原材料按實(shí)際成本計價核算。(2)公司按合同向三星公司預(yù)收貨款40000元,款項(xiàng)已存入銀行。(3)開出支票,退回出租包裝物押金3000元。(4)公司向三星公司發(fā)出產(chǎn)品,計貨款50000元,增值稅6500元,開具增值稅專用發(fā)票。(5)以銀行存款支付欠C公司的購入原材料的應(yīng)付貨款為90000元。(6)收到三星公司補(bǔ)付貨款18500元,款已收存銀行。(7)公司將確實(shí)無法支付的應(yīng)付賬款15000元予以轉(zhuǎn)銷。(8)向農(nóng)民購入農(nóng)產(chǎn)品一批,實(shí)際支付價款為45萬元。貨款已付,農(nóng)產(chǎn)品已驗(yàn)收入庫。(9)從小規(guī)模企業(yè)購入材料一批,價款33000元,公司開出商業(yè)承兌匯票一張,材料已入庫。(10)在建廠房領(lǐng)用材料用于工程建設(shè),實(shí)際成本500000元,進(jìn)項(xiàng)稅額8000元。(11)銷售給某企業(yè)A產(chǎn)品一批,貨款300000元,增值稅稅款39000元,開具增值稅專用發(fā)票款項(xiàng)尚未收到。
怎么查原來停繳員工的社保檔次和購買基數(shù)?
企業(yè)注銷后,賬務(wù)憑證還需要保留嗎?
老師,我們是生產(chǎn)型出口企業(yè),4月報關(guān)單中有2單因合同與付匯人名稱不一致,付款人為客戶公司員工,讓業(yè)務(wù)提供證明資料,遲遲未提供過來,我報5月出口退稅時這兩單可以放到下個月報嗎?資料不齊我怕報不過去
老師 您好!請教您 計提工資,扣繳五險一金的分錄能指導(dǎo)一下嗎?謝謝!
公司不給員工交公積金,員工投訴會有什么結(jié)果
24年匯算清繳需要退稅,現(xiàn)在不想退稅,怎么調(diào)整了不退稅
老師,公司沒有食堂在外面進(jìn)餐職工餐,10人一季度6000元,這個費(fèi)用是做職工福利費(fèi)還是管理費(fèi)用
當(dāng)董事會跟股東會的決議有沖突,應(yīng)該聽誰的?
老師,現(xiàn)在有ABC三個公司,三個公司其實(shí)是一個老板,現(xiàn)在B公司的股東是C,A的股東是B,現(xiàn)在想注銷B,但是現(xiàn)在A又欠B公司100萬的債權(quán),B雖然是A的股東但是B現(xiàn)在想注銷,想把A公司欠他的債權(quán)轉(zhuǎn)到C去,應(yīng)該怎么弄?怎么做合理?需要什么資料
老師,我這里小規(guī)模企業(yè),匯算清繳24年職工10人,10元一人餐費(fèi),一個人一個月220人,2200元一個月,24年沒開發(fā)票,25年補(bǔ)開發(fā)票,可以做24年成本嗎?這個是做管理費(fèi)用還是職工福利費(fèi)