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打個(gè)比方我方有輛車是對(duì)方公司墊付的錢 現(xiàn)在對(duì)方把這輛車賣了 對(duì)方怎么做這筆賬 當(dāng)初買的時(shí)候 對(duì)方做的肯定是其他應(yīng)收款 20W 現(xiàn)在賣了5W 直接沖這5W 其他應(yīng)收款?

2022-12-09 11:38
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-12-09 11:40

對(duì)的,是的,借其他應(yīng)收款 貸固定資產(chǎn)清理應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng), 借固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 貸固定資產(chǎn), 然后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收支

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快賬用戶1890 追問 2022-12-09 11:44

這是我方做的流程吧對(duì)方的會(huì)計(jì)處理不是這種吧對(duì)方是不是直接借銀行存款 貸 其他應(yīng)收款5W

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齊紅老師 解答 2022-12-09 11:46

是的是的,是這么做的。

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對(duì)的,是的,借其他應(yīng)收款 貸固定資產(chǎn)清理應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng), 借固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 貸固定資產(chǎn), 然后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收支
2022-12-09
您好,您應(yīng)當(dāng)沖減損失,不是確認(rèn)收入
2021-12-14
同學(xué),你好 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款
2023-05-14
可以的,是的,按你寫這么做,
2020-04-15
你好,你把之前所有的分錄都做一個(gè)沖回。
2021-11-29
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