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甲公司為增值稅一般納稅義務(wù)人,從事小汽車的生產(chǎn)和銷售業(yè)務(wù),2022年11月有關(guān)經(jīng)營情況:
①進(jìn)口生產(chǎn)用小汽車發(fā)動(dòng)機(jī),海關(guān)審定關(guān)稅完稅價(jià)格2000萬,關(guān)稅稅率10%,繳納關(guān)稅及進(jìn)口增值稅后,依法取得了關(guān)稅完稅憑證和海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書
②購進(jìn)生產(chǎn)用零配件,增值稅專用發(fā)票注明稅額120萬;購進(jìn)生產(chǎn)車間用電,增值稅普通發(fā)票注明稅額12萬;購進(jìn)辦公用品,增值稅專用發(fā)票注明稅額10萬;購進(jìn)職工食堂餐具,增值稅專用發(fā)票注明稅額6萬
③向多家客戶銷售自產(chǎn)W小汽車,甲向上述客戶分別開具了增值稅專用發(fā)票。甲應(yīng)得不含稅銷售額合計(jì)3650萬,因個(gè)別客戶資金緊張,當(dāng)月實(shí)際收到客戶支付的價(jià)款合

2022-12-09 11:29
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-12-09 11:29

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快賬用戶3449 追問 2022-12-09 11:30

價(jià)款合計(jì)3500萬 ④將100輛自產(chǎn)Y型小汽車作為投資提供給乙汽車租賃公司,將10輛自產(chǎn)Y型小汽車無償贈(zèng)送給關(guān)聯(lián)企業(yè)丙公司,將5輛自產(chǎn)Y型小汽車獎(jiǎng)勵(lì)給優(yōu)秀員工, 將1輛自產(chǎn)Y型小汽車移送食堂使用。Y型小汽車的成本為8萬 ⑤對(duì)外轉(zhuǎn)讓其使用過的作為固定資產(chǎn)核算的機(jī)床一臺(tái),轉(zhuǎn)讓價(jià)格價(jià)稅合計(jì)10萬元 ⑴甲公司進(jìn)口小汽車發(fā)動(dòng)機(jī)應(yīng)繳納多少增值稅? ⑵甲公司當(dāng)月的進(jìn)項(xiàng)稅額是多少?為什么? ⑶甲公司當(dāng)月銷售W型小汽車的銷項(xiàng)稅額是多少?為什么? ⑷甲公司當(dāng)月視同銷售的銷項(xiàng)稅額是多少?為什么? ⑸甲公司當(dāng)月增值稅的應(yīng)納稅額是多少?

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齊紅老師 解答 2022-12-09 11:33

需要計(jì)算做高了發(fā)給你

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快賬用戶3449 追問 2022-12-10 10:33

老師,請(qǐng)問算好了嗎

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1,A 2,ABC 3,C 4,ABC 你看一下前面的處理,參考一下
2021-09-04
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2021-09-04
當(dāng)月可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅是1.12%2B16%2B0.56=17.68 當(dāng)月銷項(xiàng)稅是5085*13%%2B5085/500*2*13%=663.69 :計(jì)算甲公司8月應(yīng)納稅額=663.69-17.68=646.01
2022-09-21
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