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個(gè)人所得稅經(jīng)營所得是超額累進(jìn)稅率嗎?比如我月收入90000,扣除費(fèi)用5000,應(yīng)繳多少稅啊,老師

2022-12-09 10:13
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-12-09 10:15

你好;? ? ???是的; 看附件的稅率表 ; 你是 查賬的話;? ? ?個(gè)稅 =(收入- 成本費(fèi)用- 稅金 )*稅率-扣除數(shù)??

你好;? ? ???是的; 看附件的稅率表 ; 你是 查賬的話;? ? ?個(gè)稅 =(收入- 成本費(fèi)用- 稅金 )*稅率-扣除數(shù)??
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快賬用戶9489 追問 2022-12-09 10:18

查賬征收的,是按照(90000-5000)*10%-1500=7000元,還是30000*5%+55000*10%-1500=5500繳稅

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齊紅老師 解答 2022-12-09 10:24

你好 ;? ??(90000-5000)*10%-1500? ?按照這個(gè)來計(jì)算的哈? ?

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快賬用戶9489 追問 2022-12-09 10:28

超額累計(jì)稅率不是不是分段扣稅嗎?那超額累進(jìn)稅率是啥意思啊?老師,整懵了呢

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齊紅老師 解答 2022-12-09 10:29

1. 不是哈; 先計(jì)算出來 利潤 ; 在 根據(jù) 利潤金額去考慮稅率和扣除數(shù)? ?

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快賬用戶9489 追問 2022-12-09 10:30

那工資薪金呢,工資薪金也是這樣計(jì)算嗎?老師

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齊紅老師 解答 2022-12-09 10:34

你好;? ? 工資個(gè)稅預(yù)扣預(yù)繳計(jì)算公式 當(dāng)月個(gè)稅 = (累計(jì)收入 - 累計(jì)五險(xiǎn)一金 - 累計(jì)專項(xiàng)附加扣除 - 累計(jì)減除費(fèi)用)x 預(yù)扣稅率 - 速算扣除數(shù) - 累計(jì)已繳納稅額 應(yīng)納稅所得額= 累計(jì)稅前工資收入 - 累計(jì)五險(xiǎn)一金(個(gè)人繳納部分) - 累計(jì)專項(xiàng)附加扣除 - 累計(jì)減除費(fèi)用 累計(jì)應(yīng)納稅額 = 應(yīng)納稅所得額 x 稅率 - 速算扣除數(shù) 當(dāng)月應(yīng)納稅額 = 累計(jì)應(yīng)納稅額-累計(jì)已繳納稅額 累計(jì)減除費(fèi)用 = 員工當(dāng)年在職月數(shù) x 5000 ?

你好;? ?
工資個(gè)稅預(yù)扣預(yù)繳計(jì)算公式
當(dāng)月個(gè)稅 = (累計(jì)收入 - 累計(jì)五險(xiǎn)一金 - 累計(jì)專項(xiàng)附加扣除 - 累計(jì)減除費(fèi)用)x 預(yù)扣稅率 - 速算扣除數(shù) - 累計(jì)已繳納稅額
應(yīng)納稅所得額= 累計(jì)稅前工資收入 - 累計(jì)五險(xiǎn)一金(個(gè)人繳納部分) - 累計(jì)專項(xiàng)附加扣除 - 累計(jì)減除費(fèi)用
累計(jì)應(yīng)納稅額 = 應(yīng)納稅所得額 x 稅率 - 速算扣除數(shù)
當(dāng)月應(yīng)納稅額 = 累計(jì)應(yīng)納稅額-累計(jì)已繳納稅額
累計(jì)減除費(fèi)用 = 員工當(dāng)年在職月數(shù) x 5000
?
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快賬用戶9489 追問 2022-12-09 10:44

那這樣不是不能叫做超額累進(jìn)稅率了嗎?超額累進(jìn)不是僅就超額的部分嗎?

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齊紅老師 解答 2022-12-09 10:47

?你好1;? ? 屬于的; 屬于累進(jìn)表哈? ?

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快賬用戶9489 追問 2022-12-09 10:49

為啥屬于啊,麻煩您具體一下,這種解答方式不是耽誤彼此的時(shí)間嗎?老師

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齊紅老師 解答 2022-12-09 10:53

?你好;? ?我沒有耽誤你? 時(shí)間; 你問的什么我回復(fù)你什么 ;? 我連具體的公式和稅率表都給你了。? ??

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你好;? ? ???是的; 看附件的稅率表 ; 你是 查賬的話;? ? ?個(gè)稅 =(收入- 成本費(fèi)用- 稅金 )*稅率-扣除數(shù)??
2022-12-09
您好,這個(gè)金額不能超過稅務(wù)核定金額
2023-04-09
你好,與企業(yè)所得稅的規(guī)定是一樣的。比如 (1)企業(yè)發(fā)生的職工福利費(fèi)支出,不超過工資、薪金總額14%的部分準(zhǔn)予扣除。 (2)企業(yè)撥繳的工會經(jīng)費(fèi),不超過工資、薪金總額2%的部分準(zhǔn)予扣除。 (3)除國務(wù)院財(cái)政、稅務(wù)主管部門另有規(guī)定外,企業(yè)發(fā)生的職工教育經(jīng)費(fèi)支出,不超過工資、薪金總額8%的部分,準(zhǔn)予扣除:超過部分,準(zhǔn)予結(jié)轉(zhuǎn)以后納稅年度扣除。 (4)企業(yè)發(fā)生的與其生產(chǎn)、經(jīng)營業(yè)務(wù)有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出,按照發(fā)生額的60%扣除,但最高不得超過當(dāng)年銷售(營業(yè))收入的5‰
2022-08-08
是的,是的,是的,是的,還分分類所得,這個(gè)股息紅利這個(gè)20%,租賃所得,等等,勞務(wù)報(bào)酬,等等,不是就只分你說2種,
2020-12-10
你好,收入就是單位實(shí)現(xiàn)的不含增值稅收入金額 比方?jīng)]超過核定額,收入就是核定額。 超過核定額,就是實(shí)際不含稅收入
2021-03-06
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