你好,同學(xué)。 直接作為附件處理就可以啦
你好老師,我咨詢一下,我們的科目余額表,職工薪酬工資,這個科目就是應(yīng)付工資的數(shù)字,包含了單位的社保,為什么職工薪酬下還有醫(yī)療保險,失業(yè)保險單獨核算呢,這樣不是重復(fù)了嗎
老師你好,在計提社保時是不是公司和個人的計提在一起,是應(yīng)該繳納的總額。醫(yī)保不用單獨計提吧
老師,請問我公司購入無人機(jī)入固定資產(chǎn),按電子設(shè)備3年計提折舊,保險費是一年的保險,保險費可以單獨入管理費用-保險費里嗎?
老師,社保單上基本醫(yī)療保險里面有 地方附加醫(yī)療保險 和職員基本醫(yī)療保險,我做分錄時候,還要細(xì)分嗎,還是可以加在一起總額就放在管理費用-醫(yī)療保險費科目
老師,你好,醫(yī)保核定單,用作為計提保險費用的附件嗎?還是單獨釘在一起
老師,出口退稅怎么做
老師,就是外賬這邊我這邊有兩家小規(guī)模納稅人公司7-9月報的是6-8月的收入,但是6月份的成本我是在6月就結(jié)轉(zhuǎn)了的。這個季度我看了一下,我在7-9月應(yīng)該對應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)6-8月的成本才對。9月份的發(fā)票因為是在10月份開具的,9月收入我在10月份確認(rèn)收入,那9月成本我在9月份就不能結(jié)轉(zhuǎn)了嗎?到下個季度報10-12月的時候才能結(jié)轉(zhuǎn)9月成本嗎?但是我6月成本在6月份已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)過了,如果9月成本不結(jié)轉(zhuǎn)的話,7-9月的成本就太少了,我可以在9月先只結(jié)轉(zhuǎn)9月的一部分成本嗎?
老師8月份忘了一張進(jìn)項票,抵扣了,沒記,可以在9月補(bǔ)記嗎
企業(yè)所得稅申報表工資那個怎么填
老師季度財務(wù)報表怎么編制
老師您好,我們小規(guī)模納稅人要申報收入了,我也不知道老板想繳納多少增值稅,那我應(yīng)該怎么問他?我就問他收入是100萬,舉個例子。。。。 他想報多少萬收入?
老師 上月我記賬 借 銀行存款10萬 貸 財務(wù)費用-10萬 我這個月想調(diào)整,財務(wù)費用想減少5萬,怎么調(diào)賬
老師您好小規(guī)模納稅人如果一個季度的收入是32萬。 那么繳納增值稅的計算 用32萬還是用兩萬?
現(xiàn)在企業(yè)所得稅申報表,資產(chǎn)損失這里啥意思
請問其他應(yīng)付款多了幾塊錢跟發(fā)票不相等,外賬該怎么做賬處理?
好的,謝謝老師
不客氣,祝你工作愉快。