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老師 公司買了一些配件 是贈送給客戶的,這個怎么做賬呢,進項稅可以抵扣嗎,憑證怎么做

2022-12-08 14:32
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-12-08 14:33

學員你好,借*銷售費用 應交稅費-增值稅-進項稅貸*銀行存款 進項稅可以扣,交稅的時候要視同銷售

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快賬用戶2350 追問 2022-12-09 10:56

交稅的時候 視同銷售 這個稅填哪里呢

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齊紅老師 解答 2022-12-09 10:57

增值稅填不開票收入里

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快賬用戶2350 追問 2022-12-09 11:09

這個稅金怎么計算呢

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齊紅老師 解答 2022-12-09 11:15

可以直接按照購入不含稅價填的

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學員你好,借*銷售費用 應交稅費-增值稅-進項稅貸*銀行存款 進項稅可以扣,交稅的時候要視同銷售
2022-12-08
同學你好 這個招待費進項不能抵扣
2022-10-27
你好,。你好,借銷售費用貸銀行存款。
2022-08-04
你要做視同銷售的話可以
2020-12-05
你好,這些贈送出去的可以不用開發(fā)票,借銷售費用貸庫存商品應交稅費應交增值稅銷項 可以的。
2021-07-06
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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